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ポジション
内部監査室長【IPO準備中/数年で売上を10倍以上に伸ばす急成長中企業】
仕事内容
・株式上場基準体制構築のための内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・J-SOX監査業務
・その他関連する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査に関する経験2年以上

想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※実働7H/リモート可◎風力発電のリーディングカンパニー/業界シェア3位
仕事内容
(1)高度な保証業務(アシュアランス)
■業務監査:監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。
■財務報告統制評価(J-SOX):評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。
■個別テーマ監査:特定のテーマに関する検証を主導。

(2)戦略的な提言業務(アドバイザリー)
■リスクマネジメント強化:リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。
■業務改善への積極的支援:監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。

【変更の範囲】適性及び業績に応じて、会社の定める業務への異動を命じることがある

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査部門での実務経験が3年以上あること(監査法人での経験者も歓迎します)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験業種や組織規模不問。

【歓迎要件】
・CIA等の専門資格をお持ちの方
・IT監査のご経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【東証プライム上場】監査部(J-SOX担当)☆公認会計士限定/グローバル企業
仕事内容
■入社後当面は、当社の内部統制(J-SOX)に関する以下の業務を担当いただきます。
・内部統制の整備・運用に関する方針策定・実行支援
・内部統制の有効性評価(文書化、整備・運用評価等)の実施・報告
・評価結果に基づく改善提言・是正状況のモニタリング
・不正事案等の調査および是正・フォローアップ
・監査法人対応(評価範囲・手続内容・判断の妥当性に関する協議・調整等)

☆将来的には内部監査や監査企画業務にも携わって頂く事が可能です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須応募要件>
・公認会計士資格をお持ちで、監査法人における監査業務の実務経験をお持ちの方
・マネージャー経験をお持ちの方
・読み書きレベルの英語力をお持ちの方(アレルギーが無ければ問題御座いません。)
想定年収
1,200万円 ~ 2,000万円
ポジション
【東証プライム上場企業】内部統制(ガバナンス)/グローバルデジタル総合企業
仕事内容
・財務報告に係る内部統制の整備・文書化、不正会計リスク低減推進
・会計監査人対応(監査契約/計画管理/監査人協議)​
・財務DXの推進(財務関連システムの機能・業務要件の提案)
・財務会計制度の企画/設計/展開/管理

※同社の財務部では、内部統制(ガバナンス)や会計制度の立案、財務戦略の策定など、上流工程を中心に実施しています。
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要条件】以下いずれかのご経験(or条件)
・事業会社での経理業務、内部監査業務の実務経験
・監査法人、会計事務所等での監査に係る助言等の実務経験

【歓迎条件】
・海外現地法人での内部監査業務の実務経験
・公認会計士、税理士、簿記、BATIC等の財務関連の資格
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800点以上)
・会計士、税理士、米国CPA
想定年収
700万円 ~ 1,050万円
ポジション
内部監査<東証プライム上場メーカー/働き方◎>
仕事内容
国内外の幅広いフィールドで、監査の「上流から下流まで」一貫して携わっていただきます。

①グローバル・テーマ監査の設計と遂行
国内外の拠点・部門に対する監査の企画・設計(リスクアセスメントに基づく監査プログラムの策定)
現場往査(リモート含む)による実態把握と、事実に基づく報告書の作成

②本質的な課題形成と経営提言
抽出された問題点から「なぜそれが起きたか」の本質を探り、具体的かつ実現可能な改善提言(アクションプラン)を立案
被監査部門との建設的な対話を通じた合意形成

③監査フォローアップの完遂
改善状況のモニタリングと、経営層・監査役への報告。
監査結果を次なる経営施策に活かすためのフィードバックループの構築。

【魅力】
グローバルな影響力: 国内外の全拠点が対象となるため、多様な商習慣や法規制に触れながら、グループ全体のガバナンス強化に直結する貢献ができます。

経営層に近い視点 : 監査結果は経営層へ直接報告されるため、自身の提言が組織変革のトリガーとなる手応えを感じられます。
対人力量を磨く環境 : 単なる調査員ではなく、現場を味方につけ、共に変革を推進する「コンサルタント的」なコミュニケーション能力が磨かれます。

変更の範囲:会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須要件】
以下ご経験をお持ちの方を求めています。
経験: 企業または監査法人における 「業務監査」の実務経験(5年以上目安)
マネジメント: 組織またはプロジェクトにおける マネジメント経験
語学力: 英会話能力 (海外拠点とのコミュニケーション、英語での報告書作成が可能なレベル)
マインド: 高い倫理観を持ち、良好な対人関係を築きながら、 問題の本質を探り当てる探究心のある方

【求める人物像】
・「不備を見つける」ことではなく「組織を良くする」ことに情熱を持てる方
・複雑な事象をシンプルに整理し、論理的かつ説得力を持って説明できる方
・不確実な状況下でも、粘り強く事実を積み上げられる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
【監査部(内部監査・J-SOX 評価)】※プライム上場/リモート&フレックス有/監査法人出身者歓迎
仕事内容
(雇入れ直後)
東証プライム市場に上場するいちご株式会社およびそのグループ会社を対象に、以下の内部監査業務および内部
統制評価業務(J-SOX)を幅広くご担当いただきます。
【業務内容】
1. 内部監査の企画・実施
・年間監査計画の立案および各部門に対する業務監査、テーマ別監査の実施
・財務諸表の分析および財務情報のリスク評価
・コンプライアンス監査、法令遵守状況の確認と是正提案
2. 内部統制(J-SOX)評価
・J-SOX に基づく内部統制の整備・運用状況の独立的な評価
・業務プロセス・IT 統制に関する文書化・評価・改善支援
3. リスクマネジメントおよび業務改善
・組織全体のリスク管理体制の有効性評価および改善提案
・各部署における業務プロセスの効率性評価と再設計支援
4. 経営層・関係部門との連携
・経営陣への監査結果報告、改善提案の実施
・外部監査人や監査法人との連携、情報共有
・担当委員会(監査委員会など)の事務局業務運営
5. 不正リスク対応
・不正リスクの把握・予防的対策の立案と推進
・重大事案の初動対応・調査支援

【変更の範囲】
会社の定める業務
職位
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
監査実務経験(3 年以上)
会社法、金融商品取引法、J-SOX に関する知識
税務・会計の基礎知識
高い倫理観と誠実性、責任感を持ち正確な業務ができる方
丁寧で注意深い事務処理能力、守秘義務を厳守できる方

【歓迎条件】
公認会計士、CIA(公認内部監査人)などの資格保有者
監査法人またはコンサルティング会社での監査・内部統制支援経験
論理的思考力および調整力、説明力に優れた方
IT 統制やデジタル監査に関するリテラシーをお持ちの方

【求める人物像】
高い倫理観と誠実性、責任感を持ち正確な業務ができる方
丁寧で注意深い事務処理能力、守秘義務を厳守できる方
当社理念及び行動指針に共感し、業務に全力で取り組んでいただける方
プロフェッショナルとして専門性を高める努力を怠らない方
ベンチャースピリットを持って結果を追求できる方
チームワークを大切にできる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査・内部統制担当/400万円~600万円
仕事内容
統括監査部にて内部監査・内部統制業務の実務全般をお任せいたします。

【具体的業務】
・ヒアリングや証憑収集を通して、内部監査、内部統制評価を実施
・業務プロセス等のリスク分析と改善提案
・グループ会社に対する内部監査・内部統制評価
・監査・評価結果の報告書作成および関係先への説明報告

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
※下記いずれかのご経験がある方
・内部監査もしくは内部統制関連の実務経験
・経理、財務、会計の実務経験
・監査法人における会計監査等の実務経験
・金融機関での法人向け業務の実務経験
・管理部門における実務および業務改善の経験
※経営企画、総務、人事など別領域の管理部門経験者も内部統制業務にチャレンジしたいご志向があれば歓迎いたします

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士(QIA)、内部統制実務士等の資格保持者
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査・内部統制担当(課長候補)/600万円~800万円
仕事内容
統括監査部の課長として内部監査・内部統制業務及び部署運営の全般をお任せいたします。

【具体的業務】
■内部監査・内部統制業務
・内部監査の計画・実施・報告
・J-SOXを含む内部統制の整備及び評価
・改善措置のフォローアップ
・社長ほか経営層への報告
・外部監査人、監査等委員会との連携
■グループ会社に対する内部監査・内部統制業務
■内部通報対応業務・全社リスクコンプライアンス委員会事務局業務
■その他、問合せ対応や、研修の立案・登壇
■部署運営・チームマネジメント
※ご経験や適性にあわせ、お任せする仕事を考慮いたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
※下記いずれかのご経験
・内部監査もしくは内部統制関連の実務経験
・経理、財務、会計の実務経験及びマネジメント経験
・監査法人における会計監査等の実務経験

【歓迎要件】
・上記いずれかのご経験を上場企業でお持ちの方
・上記いずれかのご経験をオーナー企業、ベンチャー企業でお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、内部監査士(QIA)、内部統制実務士等の資格保持者
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
海外グループ会社の会計・財務・内部統制支援担当/リモート週4※フレックス制/水処理業界No1のグローバル企業
仕事内容
・海外事業会社を複数担当し、決算・財務経理の指導・支援を行う。課題を見つけ、改善につなげる。
・内部統制の強化に努めながら、正確な財務報告を担保する。
・海外事業会社の経理チームと月次、年次の会議を企画、開催する。
・M&A等のプロジェクトにおける会計的見地からの分析やその後の経理体制整備(PMI)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社における財務会計または管理会計の実務経験
・英語により業務を遂行した経験(駐在、出張、オンライン会議、メール等)/目安:TOEIC730点程度
・日商簿記検定2級(または同等の会計知識)
・基礎的なMS Officeスキル(Word、Excel、PowerPoint)
・コミュニケーション力

【歓迎要件】
・チーム一丸となり、プロジェクトを完遂した経験 
・外部専門家(公認会計士、税理士、コンサルタント)を活用し、社内利害関係者の合意形成に貢献した経験
・管理職やチームリーダー経験
・海外駐在経験
・監査法人やコンサルティングファーム経験者
・日商簿記1級・公認会計士・税理士・米国公認会計士資格保持者(または科目合格者)、または、当該試験へのチャレンジ経験
想定年収
671万円 ~ 1,204万円
ポジション
内部監査
仕事内容
メーカーでの内部監査部門として、社内各部門及び事業所、国内・海外子会社に対する内部監査および改善状況の確認などに従事していただきます。

■J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査
■内部統制整備、運用状況における監査
■業務遂行におけるコンプライアンスに関する監査等
■監査法人対応
■改善支援
※国内外へ出張があります


【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【いずれか必須】
■メーカーでの内部統制・内部監査業務
■事業会社でのJ-SOX評価やその周辺業務
■経営企画にてKPI設計や予実管理
■労務管理、調達・営業管理、財務経理等の実務経験者で内部監査業務経験者

【歓迎条件】
■英語を使用しての業務が可能な方

【求める人物像】
学習意欲が高く、幅広く業務に取組んでもらえる人
他部門とのやり取りがあるのでコミュニケーション能力がある人
想定年収
600万円 ~ 880万円
ポジション
法務係長
仕事内容
法務係長として、上司となる室長・課長を補佐しながら、法務に関わる業務全般の実務をご担当いただきます。

【具体業務】
●社内規則等の制定・改正
●契約関係書類(契約書・協定書・覚書等)の審査・リーガルチェック
●顧問弁護士への法律相談・訴訟対応
●各種文書の管理
●各事業に対する法的助言、リスクマネジメント、コンプライアンス対応
●内部監査
●内部通報及びハラスメント相談への対応
●社外からの情報公開請求等への対応

【業務の魅力】
●当室は、創設して約1年半と若い部署ですが、経営層(社長・取締役)や監査役等に近く、かつ他部署との関係も密接な部署です。
●会社の経営状況等を広く俯瞰できる立場にあるので、ご自身の視座をより高くし、視野をより広めることが期待できます。
●業務を通じて、コミュニケーション能力や論理的考察力が養われるので、ご自身の更なるスキルアップが期待できます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・3年以上の法務経験(業界不問)

【歓迎条件】
・ビジネス実務法務3級保有者
・日商簿記検定3級保有者内部監査経験者
・内部通報等対応経験者

【姿勢】
●社内の諸課題の是正に向け、主体的に、前例にとらわれず、チームで協働して取り組む姿勢
●相手方の話に丁寧に傾聴する姿勢
●相手方に自らの考えを簡潔に説明し、相手方の立場や考えを踏まえて円滑に合意形成する姿勢
●社内外の状況に広くアンテナを張って情報収集を行い、業務に活かす姿勢
想定年収
600万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査室長【年間休日126日/弊社からの紹介実績多数有!/IPO企業!】
仕事内容
内部監査業務:業務監査および内部統制(J-SOX)評価業務
・業務監査:部門監査・テーマ監査等の実施、報告書作成等
・J-SOX:被監査部門の内部統制の整備・運用状況評価業務等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査の実務経験
・内部監査および内部統制に関する知識
・内部監査業務に必要なコミュニケーション能力、論理的思考、チームワーク力、柔軟な対応力

【歓迎要件】
・IPO準備中もしくはベンチャー企業/新興上場企業などでの就業経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
監査室/内部統制・J-SOX・子会社管理※リモート・フレックス有/水処理業界No1のグローバル企業
仕事内容
・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。
 (全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制)
・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。
 (受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援)
・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。
・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール)
・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)
・現地監査の実施案内(メール)
・現地監査の実施(対面もしくはTV会議)
・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年)
・英語で業務に係る質疑応答ができる。
・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可)

【歓迎要件】
・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験
・指導的立場で業務を遂行した経験
・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士)
・IT監査(CAATsなど)
・海外駐在経験
想定年収
900万円 ~ 1,108万円
ポジション
内部統制(J-SOX評価)※リモート可・フレックス制/年休126日
仕事内容
・内部統制評価の実施(国内・海外出張あり)
・内部統制の文書化/助言
・業務監査の実施(国内・海外出張あり。主として会計監査を行って頂くが、業務監査全体の取り纏めも頂く予定)
・検出事項や発生した不祥事に関連する内部統制の改善状況の検証
・データを活用した、効果的・効率的な手法の導入
・ガバナンスに関する意識向上のための教育(国内・海外)

◆職務内容変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・監査法人又は事業会社において、J-SOX評価に4年以上従事した経験のある方
・出張対応可能な方(国内拠点は日帰り~2泊を月2.3回/海外拠点は1週間程度を年に3.4回)

【歓迎要件】
①海外に子会社を有する会社の監査又はJ-SOX評価を行った経験
②システム監査に関与した経験
③IFRS適用会社に対する経理・監査経験
④内部統制を文書化を実施・支援した経験
⑤コンサルティング業務に従事した経験
⑥TOEIC700点以上
想定年収
960万円 ~ 1,180万円
ポジション
【IPO準備企業/成長拡大中】内部監査
仕事内容
※スキルやご経験に合わせてでございますが、下記のような監査業務全般をお任せします。

・監査計画の策定および監査業務
・監査結果の取りまとめ、改善策の立案~報告
・監査業務を通じた内部統制評価
・監査法人との打ち合わせ
・関連法令順守・規定チェック 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査・内部統制業務のご経験をお持ちの方

<歓迎条件>
・上場準備のご経験
・公認会計士資格
・CIA
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
(DA200)内部監査担当<グループ会社(海外を含む)への内部監査業務>/リモート・フレックス可
仕事内容
グループ会社への個別監査業務にて計画・往査・報告を実施します。

計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定します。
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集します。
報告:監査確認結果をKDDI本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成します。

ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要要件>
・公認会計士/USCPA 資格保有者
・監査法人での職務経験(3年以上)

<歓迎>
・海外勤務、または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力)
・IT・情報セキュリティの知識・業務経験

<求める人物像>
・他者を尊重し、チームワークを大事にする方
・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方
・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
想定年収
514万円 ~ 949万円
ポジション
内部監査/500~1000万円
仕事内容
内部統制および内部監査業務を担当していただきます。
まずは同席する中で弊社の内部統制について知っていただき将来的には以下の業務をお任せいたします。

■主な業務
・当社及びグループ会社の本部を対象とする内部監査(会計監査、組織・制度監査)
・グループ会社の内部監査室への指導・支援
・内部統制(J-soxを含む)の運用評価及びモニタリングなど

■出張頻度
2~3ヶ月に1回程度

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】※以下いずれか
・事業会社における内部監査業務の経験
・経理または財務部門での実務経験をお持ちで、内部監査業務への志向性がある方

【歓迎】
・J-SOX対応の実務経験
・内部監査としての実務経験
・コンプライアンスまたは情報セキュリティに関する知見
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査・コンプライアンス(管理職候補)/リモート週2~3日可能/フレックスタイム制
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

・内部監査方針、規程類の整備・改善
・年度内部監査計画の策定(リスクベースアプローチ)
・内部監査の実施と結果報告(業法に係る定例監査、テーマ監査)
・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
・内部監査手法の整備及び開発(生成AIの活用を含む)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関(銀行、保険、証券、金融商品取引業者等の規制業種)における内部監査業務経験、または、管理部門、内部統制、コンプライアンス等の経験

【歓迎要件】
・リスクマネジメントや内部統制の知識
・金融機関での業務経験(ホールセール)
・情報システム、サイバーセキュリティ、ISMSに係る監査や評価の経験
・内部統制・内部監査に係る資格(CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等)
想定年収
525万円 ~ 1,359万円
ポジション
【大阪市】内部監査◆プライム上場の業績安定企業/年休126日/日本の製造業を支えて60年
仕事内容
~人材業界において、トップメーカーの顧客が求めるエキスパート・エンジニアを派遣/60年超の歴史を持つ東証プライム上場企業の内部監査室~

特定技術者派遣を行う当社にて、内部監査室の配属となり、下記業務を対応頂きます。
内部監査業務未経験の方は資料作成やデータのとりまとめ業務からスタート頂きます。経営層とも距離が近く、やりがいのある業務です。

■業務詳細:
★業務未経験の方は以下業務からスタート頂きます。
・資料の作成
・データの取りまとめ、集計
★経験者の方は上記業務に加え、監査業務もお任せ致します。
・内部監査の計画立案と内部監査の実施
・監査対象部門への改善指示とフォローアップ
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<職種未経験歓迎><業界未経験歓迎><第二新卒歓迎>
■必須条件:下記いずれかを満たす方
・事業会社における管理部門の経験
(内部監査、財務経理、法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等のうち、いずれか1つ以上)
・会計事務所や監査法人での業務経験
想定年収
480万円 ~ 620万円
ポジション
内部監査・内部統制担当【東証プライム】
仕事内容
内部監査業務全般を担当頂きます。

〇各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査)
・法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。

〇J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価)
・J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、ガンホーグループ内部統制の最適化を図る。

【入社後の業務】
〇内部監査経験者の方
・入社後は、まずは当社の業務全般について理解して頂き、内部監査人として内部監査の実施及びJ-SOX内部統制評価業務を行って頂き、将来的には、ガンホーグループにおける内部監査の品質向上及び内部統制システムの最適化に向けた取組みを担って頂きます。

〇未経験者の方
入社後は、当社の業務全般の理解と併せて、内部監査・内部統制に関する業務のサポート等を行いながら監査知識・手法等を習得して頂き、将来的に、自ら内部監査人としての内部監査やJ-SOX内部統制評価業務を行って頂きます。

従事すべき業務の変更の範囲
⇒全ての部署・業務への配置転換の可能性があります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下いずれかに該当する方
・内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験がある方
・企業法務又は財務・会計関連の業務経験がある方

【尚可】
・法務部門での実務経験者
・経理部門での実務経験者
・内部監査の実務経験者
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・ITシステム全般でエンジニアとしての実務経験者
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格保有者
・英語力(​TOEIC800点以上又は実務で英語を活用できる方)

【ポテンシャル採用について】
・企業法務又は経理会計全般の知識がある方であれば幅広くご応募可能です。
※例えば、弁護士事務所でのパラリーガル経験者、会計事務所での会計アシスタント、監査法人でのご経験がある方で、内部監査に興味がある方、希望される方も歓迎いたします。
想定年収
400万円 ~ 800万円

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