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ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
グローバル内部統制担当/東証プライム上場
仕事内容
■業務について:
-グローバル内部統制の設計と構築
海外子会社の内部統制フレームワークの設計・導入・運用支援
グループ全体の内部統制ポリシー・規程類の策定
新規買収子会社の PMI(買収後統合)における内部統制構築

-海外子会社の管理体制強化
海外子会社のバックオフィス機能(経理・法務等)の仕組み構築
現地スタッフへの指導・育成(リモート/出張)
本社・子会社間の効率的な報告体制の構築

-コンプライアンス体制の確立
内部監査体制の整備
監査法人対応(英語での対応含む)
リスク評価と内部統制報告書の作成支援

-経営層への報告・提言
海外子会社の内部統制状況の可視化と定期報告
経営会議等での改善提案
海外拠点とのハブ役として両者の橋渡し

【変更の範囲】会社内での全ての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
-内部統制構築・運用の実務経験(3年以上)
-英語でのビジネスコミュニケーション能力(TOEIC 800点以上目安)
-会計・経理の基本知識(簿記2級レベル以上)

【歓迎】
-グローバル企業での内部統制経験
-監査法人や事業会社での監査経験
-公認会計士、内部監査人、CIA等の資格
-M&Aに関連する内部統制構築の経験

【求める人物像】
- 事業ビジネスに対する興味関心度が高く、知的好奇心を持った方
- 会計・ファイナンス知識を有し、経営企画/コーポレート領域で専門性を広げたい方
- 前例にとらわれず論理的に考えられ、主体性をもって積極的に業務に取り組める方
- 幅広い業務に対して、知的好奇心をもって前向きに取り組むことができる方
- ベンチャーならではのスピード、裁量、責任、経営陣との近さ、により魅力を感じる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
障がい者採用(技術職・事務職共通)※国内トップクラスのハウスメーカー/東証プライム上場
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
■営業、設計、施工の各部門での伝票処理、資料作成など
■総務・経理での経費支払い業務、総務関連 業務、労務管理など

【業務内容の変更の範囲】会社で定める範囲
勤務地
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
必要な経験・能力
以下、いずれかの手帳をお持ちの方
「身体障がい者手帳」
「療育手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
想定年収
338万円 ~ 526万円
ポジション
【J-sox推進担当(内部統制)】<日本最大級の暗号通貨交換所を展開!ハッキングゼロの高度なセキュリティ>フレックス・リモート可!※IPO準備中
仕事内容
◆国内大手暗号資産取引所であるbitFlyerの内部統制構築・評価の推進役として、主に以下の業務をお任せします。

【主な業務内容】
・弊社グループ(子会社含む)の内部統制の構築・維持の中心的な推進役
・内部統制の評価実施・改善案の策定
・内部統制報告書作成の支援

※特にIT業務処理統制(IT Application Control:ITAC)評価の経験がある方は大歓迎です!

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX対応、もしくは内部監査の経験

【歓迎】
・社内横断的なプロジェクトの参画経験
・金融機関等でシステム監査の経験があると尚良し
・暗号資産交換業における経験
・監査法人、それに準じる会社での勤務経験
・公認システム監査人:CSA
・公認内部監査人:CIA
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査【東証プライム上場】
仕事内容
■内部監査担当として以下業務に従事いただきます。
・各事業所、部門の業務活動の監査業務
 (法令・定款及び諸規程に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かを監査
する)
・監査結果を分析・報告し、業務改善に向けての意見書の作成及び、監査報告会での発表
・内部監査制度の立案及び業務監査、内部統制監査に関する事項

※月に10回程度、各事業所への出張があります。

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
いずれか必須
・事業会社での業務監査の実務経験またはそれに準ずる業務経験
・事業会社での経理経験

【歓迎条件】
・SV・エリアマネージャー等の複数拠点を管理する業務経験
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【内部監査スタッフ】※未経験可/残業10時間程/10年間の定着率95%以/海外展開好調
仕事内容
株式会社コメ兵から株式会社コメ兵ホールディングスへ出向し、 ホールディングスの内部監査部の担当として、国内外のグループ会社15社に関する内部監査業務全般をお任せ致します。

【業務詳細】
内部監査/内部統制/リスクマネジメント
※出張:月2回程度あり(遠方の場合は宿泊あり)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
必要な経験・能力
【必須条件】※以下のいずれかのスキル・経験を有する方
・総務または法務業務のご経験があり、内部監査やコンプライアンス業務に興味関心のある方
・内部監査業務/内部統制評価業務/監査法人での法定監査業務2年以上

【歓迎要件】
・海外子会社での内部監査経験
・歓迎資格 公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)
想定年収
450万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査部 ※東証プライム上場、工場の自動化設備に特化した日本を代表する電気機器メーカー/育休取得率および復帰率100%/社宅あり/年間休日129日
仕事内容
内部監査部にて業務監査・テーマ監査・J-SOX評価などの業務に従事します。
具体的には
・監査の実施(個別監査計画書作成、資料閲覧、インタビュー、往査、
監査調書と監査報告書の作成、結果の連絡とフォローアップ)
・J-SOX評価:RCM・業務記述書・フローチャートの作成支援と評価
・監査法人との連携 等

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
山梨県
必要な経験・能力
■必須条件:
・監査業務3年以上

■歓迎条件:
・CIA、CISA、CFE、US.CPA、簿記2級以上、TOEIC800点
・海外駐在、経理業務、IT業務、組織マネジメント経験
・英語力があれば尚可ですが、習得意欲があれば応募可能です。
想定年収
900万円 ~ 1,500万円
ポジション
管理部門長※取扱12,000店舗超のメンズスキンケアブランド/フレックスあり/~1,300万
仕事内容
・コーポレートガバナンスの強化
・経営資料の作成
・全社中長期戦略や事業計画・予算の策定
・予算実績等の差異分析
・事業計画を推進するための、業務フローの再構築
・管理会計のデータ管理、各種データ・数値の加工
・予算実績の差異分析
・各種会議体の運営
・各種ステークホルダーとの折衝・コミュニケーション
・その他、経理・財務・法務の管理部門のマネジメント
・リスク/コンプライアンスマネジメント

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆必須スキル
※以下のいずれか
・管理部長経験もしくは管理部リーダークラスを務めているご経験
・経営企画室長経験もしくは経営企画にてリーダークラスを務めているご経験
・財務経理の経験が5年以上あり、且つマネジメント経験をお持ちの方

◆歓迎スキル
・公認会計士
・事業会社におけるコーポーレート組織のマネジメント経験

◆求める人物像
・弊社カルチャーに共感できる方
・事象の定性・定量分析ができる方
・未経験分野にも積極的に取り組むことができる方
・スピーディーでいて正確な事務処理力と責任感がある方
・周囲とコミュニケーションを取りながら協調体制を構築し、課題にチャレンジできる方
想定年収
900万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査【プライム上場/リモートワーク週に2日程度可】
仕事内容
・内部監査要員業務
業務の効率化を高めてあらゆるリスクを低減する監査を実行し続け、的確な助言により改善を推進し、以下を実施する。
1.不正に繋がる可能性のあるシステムやルールをロームグループの問題として正す。
2.監査を通じて従業員のコンプライアンス意識を向上する。
3.社会に信頼される会社であることを公正な立場で社内外へ証明する。

【対象の監査】
内部統制監査[J-SOX]、業務監査、特別監査(公的研究費監査・輸出管理監査・マイナンバー監査)など

【業務詳細】
事前準備(事前考察)、往査実施(監査実行)、内部監査後の報告まとめ(事後考察)など
・業務監査のテーマ検討・調整など
・内部監査体制の強化改善


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【必須要件】
以下のような内部監査業務やそれに準じた業務経験。
・内部監査部所属経験
・専門分野での監査(品質・安全・環境・IT・法務など)の経験

【歓迎要件】
・「初対面の相手から聞き出す」「対手の話を理解して共感する」「他部署と気軽に交流できる」など社交性の高い能力を持っている人。
・プレゼン能力(相手への伝達力や、説得力)の高い人。
・その他、財務、会計業務の経験を持っている人。
・各種内部監査資格(公認内部監査人[CIA]、内部監査士[QIA]、公認情報システム監査人[CISA]、内部統制評価指導士[CCSA]など)
・語学力(英語・中国語など)
想定年収
400万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査【室長候補】◆東証プライム上場/名古屋市内通勤至便
仕事内容
下記の業務を中心に担当していただきます

【具体的業務】
(1)内部統制業務(J-SOX)
 ・営業部門、管理部門等の各部署から必要な証跡を収集、評価
 ・各部署へ改善の指導や指示
 ・会計監査人からの質疑対応
 ・会社法上求められる体制の構築状況を評価し、監査等委員会への報告

(2)グループ会社(国内・海外)の内部統制、監査、業務監査


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の経験のある方
・監査役会や常勤監査役の事務局経験のある方
・上場企業での経験のある方

【歓迎】
・製造業での内部統制業務の経験のある方

【求める人物像】
・状況を分析し、ものごとの本質・課題を明らかにして仕事にあたって頂ける方
・部分にとらわれず全体最適を目指し、広く様々なものの見方をしようとする姿勢をお持ちの方
・何事も前向きに受け止め、建設的に考える事が出来る方
・自らの意志で積極的に行動出来る方
・社内外の方に対して円滑にコミュニケーションの取れる方
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
コンプライアンス担当【メンバークラス|プライム上場企業|リモートワーク可能】
仕事内容
まずは会社や業務のことを学んでいただくため、内部通報窓口を中心としたコンプライアンスの運用業務を中心にお任せしつつ、順次企画業務にも関わっていただく予定です。

<コンプライアンスの運用業務例>
・コンプライアンスプログラムの策定・実行
・内部通報窓口の運用
・コンプライアンスリスク情報の収集・モニタリング
・従業員向けコンプライアンス啓発活動の実施
・個別コンプライアンスリスク(腐敗防止、反社チェックなど)への対応
・対外開示(コーポレートサイト、統合報告書など)の対応 
・経営向け報告書の作成 など

また、本組織ではリスクマネジメントやクライシスマネジメント業務も行っており、コンプライアンス業務と親和性の高いこれらの業務にも関わっていただくことで、業務の幅を広げることが可能です。
さらに、法務など他部門とも連携の上で国内外のプロジェクトも積極的に行っており、ご興味に応じて参画いただくことが可能です。

担当職種の変更範囲:会社の定める職種(出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:以下、いずれも必須
・内部通報窓口運用業務のご経験がある方
・コンプライアンスだけでなく、リスクマネジメント、クライシスマネジメント領域にも興味があり、専門性を高めていきたい方
・一般の事業会社における法務・コンプライアンス・総務といった管理部門でのご経験がある方

■歓迎要件:
・労働法に関する知識
・組織横断でのプロジェクト推進経験
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
679万円 ~ 871万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 課長クラス/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
【職務内容】
(1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施
(2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー
(3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当
(4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】※いずれか必須
(1)事業会社における3年以上の内部監査経験
  もしくは監査法人等での同等の経験
(2)不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験
(3)J-SOX内部統制の評価実務経験

【歓迎する経験・スキル】
(1)CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
(2)IT監査/内部統制評価の経験
(3)データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル
(4)品質管理/改善等のプロジェクト経験
(5)リスク管理に関する実務経験
(6)宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
(7)英語によるコミュニケーション能力

【求める人材像:姿勢】
(1)課題解決に向けて自発的に活動できる方
(2)論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
(3)組織のリーダシップを取れる方
(4)トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
(5)柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部統制室】シニアアソシエイト~マネージャークラス
仕事内容
内部統制室として、当社グループのJSOX評価を実施していただきます。
主な業務は以下となります。

・ソフトバンクグループ(SBG)単体の財務報告に係る内部統制評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価結果取りまとめおよび総合評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価活動のモニタリング、不備分析サポート、およびコミュニケーション
・監査法人対応
・JSOX業務運営 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の知識またはJSOX評価実務経験(3年以上)
・会計の知識(簿記2級相当)
・英語力(TOEIC800点以上)

【歓迎】
・簿記、USCPA、公認会計士等の会計系資格
・ITの知識(ITパスポート等)
・英語での業務経験
想定年収
530万円 ~ 1,200万円
ポジション
※2名枠※内部監査/プライム上場
仕事内容
下記の業務をお任せします。

・年間業務監査計画に基づき、内部監査チームを指揮・指導し、監査実務を推進の上、提言をレポートに纏める
・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、監査リスクを把握し、各種監査計画を立案する

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・3年以上の監査経験or公認会計士の方
・英語での業務経験(ビジネス~ネイティブレベルの英語力)

【歓迎】
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・CIA、CISAの資格を
・組織マネジメント経験

【求める人物像】
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
想定年収
840万円 ~ 1,800万円
ポジション
海外内部統制~70年以上の歴史ある優良企業~【リモート&勤務時間選択制度/残業少/グローバル部門】
仕事内容

① 海外事業における内部統制システムの構築・改善・運用
② 海外事業に関わる法令順守の推進、社内教育の企画・実施
③ 海外リスクマネジメントの推進
④ 取引先の信用調査(コンプライアンス、財務状況の審査等)
⑤ 内部通報対応、海外子会社・事務所等のモニタリング/監査支援
⑥ M&Aに伴うグルーブガバナンスの構築・強化

【変更の範囲】 会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●海外事業における内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス推進のいずれかに関わる実務経験
※海外出張経験があると尚歓迎

【歓迎要件】
●海外管理部門におけるマネジメント経験
●海外駐在経験
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 スタッフ/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
内部統制評価手続きまたは業務監査を行っていただきます。
単なるモニタリングに終わらず、コンサルティング機能を担うことを目的としており
オープンハウスグループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できます。

【具体的には】
・内部統制:特定の子会社を除く主要子会社の内部統制の評価業務
(全社統制・業務処理統制・決算財務報告プロセス・IT統制)
・業務監査:特定の子会社を除くすべての拠点の基本的管理態勢に関する監査、業務を指定してのテーマ監査(組織横断的な監査)の実施
※宿泊を伴う出張が含まれます(名古屋・大阪・福岡等)

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査にご興味をお持ちの方
・基本的なPCスキル

【歓迎】
・事業会社、監査法人、不動産会社での内部監査に関する実務経験
・経理業務経験3年以上
・J-SOX内部統制の実務経験
・品質管理/改善等のプロジェクト経験
・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験

【求める人材像】
・課題解決に向けて自発的に活動できる方
・論理的な思考ができる方
・組織のチームワークを重んじる方
・被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
468万円 ~ 650万円
ポジション
【法務】ガバナンス統括室
仕事内容
プロトグループ全体のガバナンス・リスクマネージメントを含む、内部統制活動の推進と支援を遂行する部署です。

・コーポレートガバナンス・グループガバナンス体制の構築
・ガバナンス関連プロジェクトの推進・グループ会社への横展開・リーガル面からのサポート
・グループ各社のコーポレートガバナンスに係る体制構築支援
・グループの業務運営に付随する各種リスク低減のためのリーガル面からのサポート
・各種契約書締結に関わるリーガルチェック等


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<歓迎要件>
・金融機関にて、コーポレートガバナンスないしグループガバナンス関連業務経験がある方
・弁護士事務所、コンサルティングファーム、監査法人にて、コーポレートガバナンスないしグループガバナンス関連の業務経験がある方

[人物イメージ]
・リーガル・コンプライアンス分野に加えて、ビジネス(金融業)にも興味・関心がある方
・上場企業の経営、内部統制について興味のある方
・特定の分野に限定されず、当社グループの様々なプロジェクトで法律という専門性を活かして活躍したいという思いを持っている方
想定年収
403万円 ~ 700万円
ポジション
【国内】ポジションサーチ(AM・MG)
仕事内容
ご経験、スキルに応じて最適なポジションをご提案させて頂きます。

【変更の範囲】会社の定める業務  当社業務全般。入社後当面は本ポジション業務に従事いただく予定です。
その後、ご本人の適正により当社業務全般に変更の可能性があります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
下記いずれかのご経験、スキルをお持ちの方
・公認会計士、税理士、USCPA 資格者又は試験合格者
・海外での勤務経験者
・会計税務の実務経験者
・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方
・コンサルティングファームでの就業経験のある方
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
監査室/内部統制・J-SOX・子会社管理※リモート・フレックス有/水処理業界No1のグローバル企業
仕事内容
・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。
 (全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制)
・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。
 (受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援)
・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。
・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール)
・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)
・現地監査の実施案内(メール)
・現地監査の実施(対面もしくはTV会議)
・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年)
・英語で業務に係る質疑応答ができる。
・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可)

【歓迎要件】
・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験
・指導的立場で業務を遂行した経験
・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士)
・IT監査(CAATsなど)
・海外駐在経験
想定年収
900万円 ~ 1,108万円
ポジション
内部監査(会計士)
仕事内容
本社および海外子会社の監査業務全般を担当頂きます。
■内部監査の計画立案および実施
■内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施
■上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言
■海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言
■海外子会社のJ-SOX監査の実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■公認会計士有資格者
■TOEIC730点以上、もしくは同等の英語力
想定年収
710万円 ~ 890万円

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内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)(183813)

内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)

600万円 ~ 1,200万円

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552万円 ~ 778万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225182)

【会計コンサルタント※内部監査経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!

400万円 ~ 1,200万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225184)

【会計コンサルタント※上場企業での経理や人事等のバックオフィス業務経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!

400万円 ~ 800万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225178)

【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします

400万円 ~ 1,200万円

内部監査アシスタント/【年間休日134日・残業15時間未満】/IPO準備/フレックス・リモート可能(208389)

内部監査アシスタント/時短勤務も相談可能※IPO準備【年間休日130日以上!/残業15時間以内/売上高の成長率140%達成のSaaS企業】

480万円 ~ 700万円

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