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ポジション
内部監査(業務監査メイン)※上場子会社/残業10H未満/安定企業/弊社経由入社実績あり
仕事内容
■内部監査計画の策定
(評価範囲の選定、リスクの識別及び評価、監査事前資料の作成 など)
■社内規程・法令に関する順守状況の監査
■内部統制の整備状況及び運用状況の評価
■内部監査報告書の作成・報告

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
◆業務監査経験3年以上の方

【WANT】
◆製造業・商社などの業界経験
◆経理・会計系の知識・ご経験を有する方
◆英文書類を点検することが多いため、一定の英語の読み書きに抵抗のない方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(スタッフクラス)【年間休日125日/土日祝休み/大手メーカーとの取引多数/転勤なし】
仕事内容

医薬品原薬・中間体メーカーでの内部監査業務を担当いただきます。監査の範囲はまずはリスクマネジメント、J-SOX対応、業務プロセス監査をお任せする予定です。

【入社後~上場に向けて~】
将来的な上場を目指す上での本件募集であり、内部監査室配属となります。業務のなかでリスクスクリーニングやガバナンス強化を進めるにあたり、社内の教育担当部門や公認会計士との打ち合わせにも参加いただき、内部統制の推進役を担っていただく予定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■上場企業または、未上場企業での上場審査期間中の内部統制業務、内部監査業務、会計監査業務の実務経験2年以上
■日商簿記検定3級と同等の知識


【尚可】
■メーカーでの勤務経験
■内部監査士資格
■日商簿記検定2級
想定年収
360万円 ~ 561万円
ポジション
監査部(内部監査・内部統制の担当者募集) ※1947年設立の独立系プライム上場商社/在宅勤務可、ワークライフバランス◎、福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・CIA資格をお持ちであること
・論理的な思考力、コミュニケーション能力があること
・内部監査の専門職として上場企業での監査実務を経験されていること

<歓迎条件>
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)をお持ちであること
想定年収
930万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査室長/上場プロジェクトをリードするポジション
仕事内容
・内部監査部門の立ち上げと体制整備
・監査計画の策定・実施・改善提案
・J-SOX対応を含む内部統制システムの構築・運用
・IPO申請書類(1の部・2の部)の作成支援
・経営層への監査報告と改善提案
・他部門(経理・監査役など)との連携によるガバナンス体制の強化

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務の経験(3年以上)
・財務、業務、IT監査または関連業務の知識
・強い分析力及び問題解決能力
・優れたコミュニケーション能力及び対人関係スキル

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格
・上場企業での内部監査業務の経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査 リーダー~室室長候補(IPO準備/フレックス有)
仕事内容
リーダーの場合は、担当企業の監査実務を担い、室長候補の場合は全体取りまとめに近い業務をお任せしていきます。
いずれのポジションにおいてもIPO準備と並行しながら進めて頂くことを期待しています。
■業務例
・内部監査方針、規程類の整備
・年度内部監査計画の策定
・内部監査の実施(対象:ホールディングス・グループ会社)
・内部監査結果の報告
・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
事業会社または監査法人等での内部監査の実務経験
想定年収
550万円 ~ 900万円
ポジション
【リモート可】内部統制担当(IT統制)/フルフレックス
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施
・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整

【変更の範囲】当社の定める範囲による
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
■必要な経験/スキル
・IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験

■あると望ましい経験/スキル
・CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者
・金融機関、監査法人での実務経験

■求める人物像
・内部統制評価を主体的に実施し、評価結果を適切に取りまとめることができる方。
・内部統制評価を通じて発見した不備を適切に集計し、関係部署に対して改善の方向性を示すことができる方。
・上記に対して受動的ではなく、能動的に対応できる方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制評価(J-SOX担当)<東証プライム上場メーカー/働き方◎>
仕事内容
【職務概要】
ー 変化に対応し、企業価値を守る統制のプロフェッショナル ー
当ポジションは、監査室の内部統制評価チームにて、J-SOX(金融商品取引法)の評価業務を軸に、新たな規制や環境変化に対応したリスクコントロールの整備に積極的に挑戦いただくポジションです。
単なる「作業」に留まらず、専門性を活かし、全社的なガバナンス強化や経営層への提言等により、企業目標の達成に貢献できます。

【業務内容】
J-SOXの実施基準の変化など、社内外の様々な変化に対応し、上長等の支援のもと、以下の業務を遂行いただきます。不備等があれば、改善施策の検討・実施までを担います。

1.一般業務統制評価(財務報告)
売上、売掛金、棚卸資産など、主要なプロセスに関して、J-SOX基準に則った整備・運用の評価を実施

2.IT全般統制評価
IT全般統制の担当領域について、J-SOX基準に則った整備・運用の評価を実施

3.全社統制・子会社評価
子会社数社の全社統制について、J-SOX基準に則って評価を実施

4.リスクコントロール支援
環境変化(法規制、事業拡大など)に対応した、新たなリスクコントロールの整備支援と改善施策の検討・実行

【ポジションの魅力】
本ポジションは、グループの内部統制評価・内部統制整備支援を通じグループを俯瞰した理解が深まり、監査の体系的なキャリアを積むことができるのが魅力です。

ステップ 1:内部統制の仕組みを深く学び、「監査目線」の基礎を習得。
ステップ 2:業務監査の経験を経て、経営現場を監査目線でモニタリングできるスキルを磨く。
ステップ 3:CIAなどのグローバルで通用する高度専門職資格を取得し、専門性を確立。

【キャリア】
”キャリア総合職”としてご入社いただくため、将来的に全国(海外を含む)各地への転勤および職種の転換の可能性があります
社内公募の制度もあり、自律的なキャリア形成を支援しています

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
以下1~3 のいずれかの経験お持ちの方

1.経理経験(財務会計の基礎知識、特に公認会計士との交渉経験がある方)
2.情報システム経験(IT統制の評価に必要な基礎知識)
3.J-SOX基準に則った内部統制評価の実務経験

【歓迎条件】
・専門資格: 公認会計士、FASS(B以上)、内部統制評価指導士、システム監査技術士など
・語学力: 英語能力(TOEIC 600点以上、英検2級以上)をお持ちの方
・新しい課題に対し積極的に挑戦し、自ら考え行動できるマインド
・J-SOX基準に則った内部統制評価の実務経験、経理経験、情報システムのいずれかの経験において、特に海外事業会社のJ-SOX評価や海外事業会社での実務経験をお持ちの方

【応募条件】
第一種普通自動車運転免許
当グループで勤務いただく社員には、業務上の使用有無に関わらず、免許を取得いただいております。現時点で免許を取得されていない場合は、入社までに取得いただきます。
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査
仕事内容
内部監査室にて、国内、海外問わず社内ルールどおり処理ができているかの監査や内部統制の評価を実施するお仕事です。

【具体的な業務内容】
■社内ルールどおりの運用ができているかの確認
■内部統制ルールどおりの運用ができているかの確認
■業務効率に繋がる改善提案
■データ分析による異常値の検出
■国内問わず海外も含めた監査の実施 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・TOEIC600点以上を有する方
・内部監査部門の知識がある方(財務諸表が読める・理解できるなど)

【歓迎】
■経理部門でのご経験のある方
■事務職で海外赴任経験のある方
■20代~30代活躍中!
■Uターン歓迎/Iターン歓迎

【求める人物像】
■監査として、事実に基づき公正不偏に考えられる方
■物事をフラットに考えられる方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査【設立以降増収増益/スキルアップ/アクセス至便/優良企業】
仕事内容
主に以下の業務をお任せいたします。

■ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備
■不正防止や内部統制の強化
■継続的な業務改善と経営改善
■常に見える化で現状と問題点の把握

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>
下記いずれかのご経験
■内部監査の実務経験
■内部監査業務の経験がなくても、建設・住宅業界でのご経験をお持ちの方

<歓迎>
■同業界での内部監査の実務経験
想定年収
450万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制担当※実務未経験者歓迎(東証プライム上場企業/働き方◎)
仕事内容
■J-SOXに基づき、当社グループの内部統制の整備並びに運用評価及び報告を監査法人とともに推進していただきます。また必要に応じて、関連部署及び監査法人との総括的な窓口も担っていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】※下記のいずれかに当てはまる方
・経理実務経験をお持ちの方
・監査の実務経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【東証グロース】内部監査※売上好調!日本最大級の位置情報IoTプラットフォーム/リモート可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役会との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

(業務内容の変更範囲)各事業部に係る業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・会計士資格

歓迎要件
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・公認会計士もしくは公認内部監査人

こんな方と一緒に働きたいです
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査◆リモートワーク率高・フルフレックス有、福利厚生が整っており長期就業可能な企業です!
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・3年以上の内部監査の実務経験
・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験
・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC 730点程度)
・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識
・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(管理職候補)/年収~1000万円
仕事内容
内部監査の専門家として、グローバルな監査体制の構築を推進していただきます。

<業務例>
国内外子会社・本社各部門(とくに人事・IT・経理等の間接部門)の監査に関して、以下の体制構築及び実務をお任せします。
・業務監査(全般統制・業務統制)
・JSOX関連業務(グローバル事務局・内部評価)

【変更の範囲】
会社の定める事業所への異動(転居を伴う配置転換を含む)を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須要件
英語でのコミュニケーションに抵抗がない方で、下記いずれかのご経験をお持ちの方

・事業会社(業種問わず)での内部監査・内部統制のご経験がある方
・監査法人・税理士事務所での監査対応のご経験がある方

■歓迎条件
・上場企業での内部監査経験
・自動車業界での実務経験
・IATF・ISOに関する知見
・CIA(Certified Internal Auditor))
・内部監査士
・英語力(TOEIC600点以上)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
監査担当者※大手上場小売/上場グループ
仕事内容
トップマネジメントや各部門、各グループ会社と密接に連携しながら、内部統制システムの運用、リスク管理体制の強化を推進していく重要な業務です。
当社グループのガバナンス強化として、内部監査業務体制を構築中です。経験者として、業務監査やJ-sox評価の体制構築を担っていただける方を募集しています。

①業務監査
・グループ会社における監査計画の立案、予備調査、現場往査、監査講評、監査報告書作成
・指摘事項に対する改善状況の確認とフォローアップ
・経営層に対する報告

➁J-sox評価業務
・内部統制評価の年間計画立案
・内部統制文書化作業
・全社統制、決算統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め
・不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・監査法人対応、その他内部統制に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須】※いずれか
・内部監査実務経験者、J-sox評価実務経験者
・経理部門、システム部門経験者

【歓迎】
・IT監査経験者
・公認会計士
・CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格保有者
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
事務系オープンポジション ※非公開求人※
仕事内容
ご経験に応じてバックオフィスのいずれかの業務に従事いただきます。

・総務(株主総会・ファシリティ管理など)
・法務(契約書関連・ガバナンス・コンプライアンス関連)
・経理
・人事
・経営企画(中長期計画の策定など)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
上記業務に関するご経験
もしくは
有資格者(会計士・税理士・中小企業診断士・弁護士・社労士等)の方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査室長候補 ワークライフバランス◎/TOKYO PRO Market上場企業/月平均残業15時間程度/年間休日131日(2025年度)
仕事内容
1.内部監査体制の立ち上げ・基盤整備
IPO準備に向けた内部監査機能の構築フェーズにおいて、以下の準備業務を担っていただきます。
・内部監査に関する基本方針・規程・手順書等の策定 -監査に必要な各種テンプレートやフォーマットの作成
・実務運用に向けた内部監査業務の仕組み設計

2.内部監査の計画・実行
社内のリスク管理や統制状況を把握し、改善提案まで含めて一連の監査サイクルを実施します。
・内部監査計画の策定 -監査の実施(現場ヒアリング、資料確認など)
・監査報告書の作成と関係部門へのフィードバック

3.内部統制の構築・運用支援
内部監査にとどまらず、全社的な統制・ガバナンス体制の構築支援にも関与します。
・コンプライアンス関連業務のサポート
・内部通報制度の構築・運営
・リスク管理体制の設計・運用支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
・上場企業、上場準備企業での内部監査または内部統制の実務経験(3年以上)
・J-SOXや上場審査対応の知識・経験
・経営層や監査法人、証券会社との折衝経験
・不動産業界または近しい業界(建設・金融等)での実務経験があれば尚可

【歓迎スキル】
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、税理士などの資格
・監査法人での経験
・経営企画・管理部門でのマネジメント経験
・シニア層(60歳以上)で培った豊富な監査・ガバナンス経験を活かしたい方
想定年収
602万円 ~ 812万円
ポジション
内部監査【上場準備中/年間休日125日以上/成長企業の監査体制構築】 
仕事内容
IPO準備中の当社において、内部監査体制の構築および実施を担っていただきます。

当面は単独での内部監査室運営をお任せしますが、将来的には体制拡充・内部監査機能の高度化にも関与していただきます。
経営陣や監査役、外部専門家とも連携しながら、会社全体のガバナンス向上に貢献いただけるポジションです。

【主な業務内容】
・内部監査基本方針・規程類の策定および整備
・年度監査計画の策定および経営陣・監査役会への報告
・業務監査、会計監査、コンプライアンス監査等の企画・実施
・業務部門に対するヒアリング・資料分析・監査調書作成
・指摘事項のフォローアップおよび改善提案・助言
・監査役会・会計監査人・内部統制コンサル等との連携
・内部統制評価(J-SOX)への対応(将来的に)
・IPOに向けた内部監査体制の整備・高度化に関する各種業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
熊本県
必要な経験・能力
【必須スキル・経験】
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査実務経験(3年以上目安)
・内部監査の計画立案・実行・報告書作成までの一連の実務スキル
・経営陣や監査役会等のステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力
・一人監査体制での自己管理能力・自律性

【歓迎スキル・経験】
・J-SOX対応または内部統制評価業務の経験
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、簿記1級等の有資格者
・ベンチャー/スタートアップ企業での業務経験
・IT監査に関する知識・経験

【求める人物像】
・ゼロベースから仕組みを構築し、継続的な改善に取り組める方
・監査の独立性と現場の実情のバランスをとりながら柔軟に対応できる方
・社内外の関係者と信頼関係を築き、建設的な対話ができる方
・IPOという変化の多いフェーズを楽しみながら前向きに取り組める方
想定年収
500万円 ~
ポジション
【内部監査メンバー】内部統制/創業10期で売上高150億円超/IPO準備企業 ※大阪or東京
仕事内容
IPO準備に伴い、企業のガバナンス体制の強化とコンプライアンスの徹底を推進する内部監査メンバー を募集します。
経営の透明性を高め、リスク管理・業務改善を推進し、より強固な経営基盤を構築する重要なポジション です。
【具体的な業務内容】
✔ 内部監査業務の実施・改善提案
└ 監査計画の策定・実施(業務監査・会計監査・コンプライアンス監査)
└ 監査結果の分析・レポーティング・改善提案

✔ IPO準備・ガバナンス強化
└ 内部統制の整備・J-SOX対応・リスクマネジメントの強化
└ 監査法人・証券会社・金融機関との対応・資料作成

✔ 業務フローの見直し・改善
└ 社内の業務プロセスを精査し、リスク低減・効率化を推進
└ コンプライアンス遵守のためのルール策定・運用

✔ 社内教育・監査意識の向上
└ コンプライアンス・リスクマネジメント研修の企画・実施
└ 監査意識の向上を目的とした社内研修・マニュアル作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
※いずれかの経験必須
✔ 不動産業界での経験
✔内部監査の経験
※不動産業界での経験があれば、内部監査未経験でも歓迎

【歓迎条件】
✔ 内部監査・内部統制・リスクマネジメントの実務経験
✔ 会計・財務・法務に関する基本知識(J-SOX・コンプライアンス対応含む)
✔ 監査計画の策定・実行経験
✔ 部門横断でのコミュニケーションスキル

【求める人物像】
✔監査・リスク管理・コンプライアンス業務に興味があり、実務経験を積みたい方
✔IPO準備企業の内部監査業務に携わり、上場企業基準のスキルを習得したい方
✔細かい点に気づく観察力を持ち、論理的思考でリスクを分析・指摘できる方
✔業務プロセスを分析し、改善提案を行いながら内部統制の強化を推進できる方
✔急成長企業での内部監査業務に興味があり、柔軟な発想で新しい仕組みを構築したい方
想定年収
350万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査室 ※IT監査を中心に内部監査業務全般、国内外グループ全体の事業に関われます/リモートワーク可、残業少なめ、実働7.5時間、ワークライフバランス◎、定着性◎/資格取得支援制度あり
仕事内容
セイコーグループ本体の内部監査部門にて、IT監査を中心に監査業務全般をご担当いただきます。

・内部統制監査業務全般(計画立案、体制構築、整備運用テスト、全体評価、フォローアップ等)
 -会社法、J-SOX等の法定監査、業務監査全般:遵法監査、各種テーマ監査(IT関連中心)
 -監査実施のための他部門、事業会社との調整、連絡等
・監査法人との折衝
・内部監査室運営上の共通業務の一部担当

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※下記いずれか必須
◇企業での内部統制監査の経験、特にIT関連内部統制監査の経験
◇会計事務所・監査法人での業務経験
◇経理業務、ITシステム保守管理などに関わる内部統制監査関連業務経験
◇基幹システム、業務システム、会計システムいずれかの開発・設計・保守・メンテナンスなどに携わったことがある方

<能力・スキル>
◇Microsoft Officeが自由に使えること(Word、Excel、PowerPoint、Outlook等)
◇英語力があれば尚可(文章の読み書きで使用する場合がありますが、習得意欲があれば応募可能です)

<歓迎>
◇公認情報システム監査人(CISA)
◇公認内部監査人(CIA)
◇公認会計士 等
想定年収
660万円 ~ 930万円
ポジション
内部監査【スタッフ】◆未経験者 歓迎◆年商1兆円以上 東証プライム上場の安定企業◆
仕事内容
ご経験や業務分担を踏まえて、補助業務から徐々にご担当いただきます。
【具体的な業務内容】
■内部監査
 ・ガバナンス(会社全般)
 ・コンプライアンス遵守状況(経理・労務・法務など)
 ・職場環境(働きやすさ・安全衛生など)
 ・業務プロセス(チェック体制の有効性・効率性など)
■財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)
 ・全社的な内部統制評価
 ・業務プロセス評価
 ・IT統制評価
■共通
 ・監査計画の策定
 ・監査資料の収集と分析、報告書などの作成
 ・監査対象部署との事前事後の調整

※未経験者でも徐々に知識を習得いただきましたら十分にご活躍いただけます。
※海外子会社への往査について、年齢問わずご対応いただけます。基本的には通訳を介してコミュニケーションを図る予定ですので、語学力については不問です。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
◆◇◆◇◆◇未経験者 歓迎◇◆◇◆◇◆

【必須】
■簿記2級程度の会計知識

【歓迎】
■Jsox制度対応の経験
■海外監査の経験
■英語・中国語の知識、使用経験
想定年収
400万円 ~ 550万円

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内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)(183813)

内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)

600万円 ~ 1,200万円

【内部監査(幹部職候補)】老舗独立系IT企業東証プライム上場企業(223552)

内部監査(幹部職候補)/東証プライム上場企業/福利厚生充実◎

552万円 ~ 778万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225182)

【会計コンサルタント※内部監査経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!

400万円 ~ 1,200万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225184)

【会計コンサルタント※上場企業での経理や人事等のバックオフィス業務経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!

400万円 ~ 800万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225178)

【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします

400万円 ~ 1,200万円

内部監査アシスタント/【年間休日134日・残業15時間未満】/IPO準備/フレックス・リモート可能(208389)

内部監査アシスタント/時短勤務も相談可能※IPO準備【年間休日130日以上!/残業15時間以内/売上高の成長率140%達成のSaaS企業】

480万円 ~ 700万円

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