内部統制の求人・転職情報の5ページ目

求人検索結果280件 + 非公開求人

非公開求人の紹介を受ける

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件

[職種] [資格] [勤務地] [希望年収] [こだわり条件]

検索条件の変更
ポジション
※未経験の方も歓迎!【25-PG-22】【経営企画】グループ全体の戦略推進を支え、経営管理サイクルを回す企画・調整業務
仕事内容
東京電力パワーグリッド本社およびグループ会社の経営企画・管理業務を担当します。
グループ全体の戦略実行を支える重要なポジションであり、経営層と現場組織をつなぎ、連携を推進します。

担当領域は、①東京電力パワーグリッド本体(本社・事業所)の経営支援・管理、
②グループ会社の経営支援・ガバナンスのいずれかを中心に、経験に応じて幅広く携わっていただきます。


主な業務内容
・事業計画の策定・進捗管理
年間数百億円規模の事業計画を策定し、四半期ごとに進捗をレビューします。計画策定では、
各事業所からのデータ収集・分析を行い、経営層への報告資料を作成します。

・経営会議の企画・運営
経営層が参加する会議体(月2~4回、参加者10~20名)の計画、議題設定、資料準備、運営を担当します。
会議後はアクションアイテムのフォローアップも行います。

・事業モニタリング・目標管理
グループ会社や事業所の業績を毎月モニタリングし、KPI達成状況を分析します。
必要に応じて改善提案を行い、経営層に報告します。

・内部統制・リスク対応
年間計画に基づき、内部監査支援やリスク管理体制の強化を推進します。
法令遵守やガバナンスの観点から、改善策を提案・実施します。

・株主総会対応・有価証券管理
グループ会社の株主総会に向けた資料作成や運営支援を行います。
また、有価証券の管理業務を通じて、株主としてのガバナンスを担います。


【変更の範囲】会社が定める業務

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】
・実行力と論理的思考力
 物事を整理し、課題解決に向けて主体的に行動できる方
・高いコミュニケーション能力
 社内(役員・各部門・現場組織)や社外(グループ会社など)との調整・交渉を粘り強く進める力、わかりやすく伝える力
・データ分析スキル
 数値データの整理・分析ができる方(Excel関数など基本的な処理スキルを含む)
・資料作成スキル
 社内外向けのプレゼン資料を作成できる方(PowerPointなど)
・積極性と柔軟性
 「まずはやってみる」姿勢で業務に取り組める方

【歓迎のスキル・経験】
・企業全体を俯瞰する立ち位置、あるいは、事業全体をコントロールするような業務の経験
・電力事業及び関連事業、または、メーカーなどの経験

【知識・技能】
・簡単な財務諸表が読める方
想定年収
520万円 ~ 1,050万円
ポジション
【内部監査室長】※週3勤務相談可※◆クラウドファンディング事業を展開/事業拡大フェーズ/リモート可
仕事内容
・内部監査業務全般(統制体制の構築および運用、各部署との連携、各種モニタリングおよび報告、当局対応、等)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:
1.内部監査業務の経験
2.PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)

■歓迎要件:
1.第二種金融商品取引業者を含む金融商品取引業者おける内部監査業務の1年以上の経験
2.金融商品取引業者での当局対応の経験
3.公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認リスク管理人(CRMA)、内部監査士(QIA)等の資格保有
4.システム監査のご経験
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査/ガバナンス&コンプライアンスリード(内部監査室)※IPO準備中
仕事内容
CFO直下の初の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの仕組みをゼロから構築します。急成長する組織において、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる体制を整備することが、あなたのミッションです。

具体的には
●内部監査体制の構築と運用
業務監査・会計監査の計画策定から実施、報告までを一貫してリードします。年次監査計画の策定、監査手続きの標準化、監査結果の経営層への報告──ゼロから監査体制を創り上げます。

●内部統制の整備と運用(J-SOX対応含む)
IPOを見据えたJ-SOX対応として、内部統制の文書化(業務フロー図、RCM作成)、整備・運用評価、不備への対応を推進します。

●リスクマネジメント体制の構築
全社的なリスクの洗い出しと評価、リスク管理体制の構築、予防策・対応策の整備を行います。事業リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、財務リスクなど、多様なリスクを可視化し、適切なマネジメント体制を整備します。

●コンプライアンス体制の確立と推進
法令遵守の徹底、社内規程の整備・更新、コンプライアンス研修の企画・実施を通じて、組織全体のコンプライアンス意識を向上させます。

●IPO準備への貢献
監査法人・証券会社との連携窓口として、ショートレビュー対応、上場準備に必要な体制整備を推進します。IPO準備プロジェクトの一員として、組織の上場準備体制を構築します。

経営層への報告とガバナンス体制の改善提案
監査結果、リスク評価、内部統制の状況を定期的に経営層に報告し、組織のガバナンス体制の継続的な改善を提案します。

(変更の範囲)当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
●リーディングマークのミッション、バリューへの共感
●ベンチャー企業の環境に対応可能な柔軟性や能動性
●以下のいずれかの経験
 ・監査法人での監査経験(2年以上)
 ・事業会社での内部監査・内部統制の実務経験(2年以上)
 ・上場準備企業でのJ-SOX対応経験

【歓迎】
●IPO準備企業、または上場企業での内部監査・内部統制の構築経験
●公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの資格保有
●HR Tech、SaaS企業でのガバナンス業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査【リモート可/IPO準備中/環境ビジネス/業績好調】
仕事内容
・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施
・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善
・各種規程、マニュアルの作成、改訂
・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般
・被監査部門への改善フォローアップ
・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施
・その他内部監査業務に付随する事務業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
以下いずれかの経験(事業会社かコンサルファームかは問いません)
・内部監査またはJ-SOX評価の経験
・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験
・システムまたはセキュリティ監査の経験

【歓迎スキル】
・スタートアップ/ベンチャー企業で就業経験
・AWSなどクラウド環境の基礎知識
・セキュリティアセスメントの経験
・ITエンジニアの経験
・ITコンサルティングファームでのコンサル経験
・会計監査の経験
・インシデント/事故対応の経験
・ビジネスで英語を使用した経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
※神奈川県座間市※【内部監査(未経験歓迎)】WLB◎/東証プライム上場企業/創業50年の老舗独立系SIer
仕事内容
■業務監査
・部署方針、要員管理、業績管理、プロジェクト管理、購買管理、資産管理など部署運営全般に関わる状況確認
■情報セキュリティ監査
・意識向上、情報資産管理、環境管理、ソフトウェア管理など情報セキュリティに関わる状況確認
■内部統制
・整備状況評価、運用状況評価
上記について、当社とグループ会社を担当

<詳細>
・内部監査準備、実施、報告書作成、フォローアップ監査、改善提案
・内部統制(全社統制、業務プロセス、IT全般統制)の評価
・各統制部門との打ち合わせ(課題、提言、意見交換)
・リスクに基づいた監査項目の設定および年間監査計画策定に関する作業
・監査法人、監査役との連携
・その他、監査業務に関わる作業全般
・社外活動(情報収集、自己研鑽)

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
【必須要件(Must)】※下記いずれかに該当する方
・内部監査業務経験
・内部統制業務経験
・内部監査にチャレンジしたい方

【歓迎要件(Better)】
※下記いずれか1つ以上の経験をお持ちの方
・J-SOXの経験
・個人情報保護法に関する知見
想定年収
439万円 ~ 660万円
ポジション
内部統制・監査(課長/東証プライム上場※在宅勤務
仕事内容
同社グループを対象とした内部統制・監査業務全般およびマネジメント

・グループ会社を含む内部監査業務
・内部通報案件に関する調査対応
・リスク/コンプライアンス委員会の事務局運営
・監査役会事務局スタッフ業務
・上記業務および予算に関する管理業務
・メンバーの業務マネジメント・育成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※以下すべてを満たさない場合でも、近しい業務経験・関連知識があれば応募可能
・内部監査業務の経験
・内部通報調査業務の経験
・マネジメント経験
※すべてを満たさない場合でも、近しい業務経験・関連知識があれば応募可能

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)資格
・海外現地法人と円滑にコミュニケーションが取れる英語力
想定年収
765万円 ~ 1,228万円
ポジション
【総務法務(スタッフ~マネージャー候補)】/リモート併用可/スタンダード上場
仕事内容
※これまでのスキルやご経験に合わせて、下記のような業務をお任せいたします。(ご応募時、下記すべてのご経験をしている必要はございません)

【経営管理、法務】
(1)株主総会及び取締役会に関する業務
(2)株式、新株予約権、社債等に関する業務
(3)上場会社としての証券取引所、金融庁等関係当局への各種対応
(4)各種開示に関する業務
(5)エクイティファイナンス、M&Aの企画、実行
(6)契約書チェック、顧問弁護士対応等の法務に関する業務
(7)コンプラアインス全般に関する業務
(8)規程類の制定、改廃、管理に関する業務
(9)子会社への支援・助言

【総務】
(1)固定資産、機器、什器・備品等に関する業務
(2)稟議書、申請書等重要文書に関する業務
(3)印章管理に関する業務
(4)商業登記、登録事務に関する業務
(5)オフィスの保守・警備に関する業務

【人事】
(1) 人事全般事項に関する企画・整備・運用
(2) 要員採用
(3) 持株会に関する業務
(4) ストックオプションに関する業務

【内部統制(グループ会社を含む)】
(1) 内部統制の整備・運用
(2) 内部統制評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・上記業務内容にかかる実務経験(商事法務、総務、法務関連等)
商事法務のご経験

<歓迎条件>
・上場会社におけるご経験

※求める人物像
1.机上の理論ではなく、フィールドワークに強い方
2.世の中の流行に敏感な方、自身を取り巻く環境の変化に柔軟かつ的確に対応できる方
3.広い視野を持ち、物事を論理的かつ柔軟に比較検討することができる方
4.忍耐強い方、ストレス耐性ある方
5.自身の考えについて明確に説得力をもって主張展開できる方
6.上司、同僚、取引先等と円滑なコミュニケーションを行える方
7.粘り強く職務責任を全うすることができる方
8.向上心があり、自らのゴールを設定している方
9.先を読み、段取り良く、フットワーク良く対応できる方
想定年収
420万円 ~ 840万円
ポジション
内部監査部/スタッフ/フルフレックス◎
仕事内容
【業務内容】
内部監査計画の策定と監査の実行
・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を立てた判断、監査を実施する。
・業務プロセスを分析し、そこにあるリスクと内部境界を洗い出し、その有効性を評価する。
・監査結果を文書変更、報告書を作成、マネージメントへの報告を行います。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含みます。

【変更の範囲】
発令等に基づき会社の定める業務へ変更となる可能性があります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
業界問わず、以下どれかのご経験やスキルをお持ちの方

・経営企画、留意、人事、システム、営業企画、業務改革などの企画・管理業務
・プロジェクトの計画立案、実行、振り返り、改善に携わった経験
・論理的な思考力と資料作成・コミュニケーションスキル

【歓迎要件】
・金融業界(保険・銀行・証券等)での業務経験
・内部監査や業務改善の経験
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認内部システム監査人)等の資格保持者
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部監査課長候補】内部統制/創業10期で売上高150億円超/IPO準備企業 ※大阪or東京
仕事内容
IPO準備に伴い、企業のガバナンス体制の強化とコンプライアンスの徹底を推進する内部監査メンバー を募集します。
経営の透明性を高め、リスク管理・業務改善を推進し、より強固な経営基盤を構築する重要なポジション です。
【具体的な業務内容】
✔ 内部監査業務の実施・改善提案
└ 監査計画の策定・実施(業務監査・会計監査・コンプライアンス監査)
└ 監査結果の分析・レポーティング・改善提案

✔ IPO準備・ガバナンス強化
└ 内部統制の整備・J-SOX対応・リスクマネジメントの強化
└ 監査法人・証券会社・金融機関との対応・資料作成

✔ 業務フローの見直し・改善
└ 社内の業務プロセスを精査し、リスク低減・効率化を推進
└ コンプライアンス遵守のためのルール策定・運用

✔ 社内教育・監査意識の向上
└ コンプライアンス・リスクマネジメント研修の企画・実施
└ 監査意識の向上を目的とした社内研修・マニュアル作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
※いずれかの経験必須
✔ 不動産関連のご経験
✔内部監査の経験
※不動産業界での経験があれば、内部監査未経験でも歓迎

【歓迎条件】
✔ 内部監査・内部統制・リスクマネジメントの実務経験
✔ 会計・財務・法務に関する基本知識(J-SOX・コンプライアンス対応含む)
✔ 監査計画の策定・実行経験
✔ 部門横断でのコミュニケーションスキル

【求める人物像】
✔監査・リスク管理・コンプライアンス業務に興味があり、実務経験を積みたい方
✔IPO準備企業の内部監査業務に携わり、上場企業基準のスキルを習得したい方
✔細かい点に気づく観察力を持ち、論理的思考でリスクを分析・指摘できる方
✔業務プロセスを分析し、改善提案を行いながら内部統制の強化を推進できる方
✔急成長企業での内部監査業務に興味があり、柔軟な発想で新しい仕組みを構築したい方
想定年収
350万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査(担当者)大手化粧品メーカーから独立、海外売上比率50%以上、国内トップシェアのTSUBAKIやフィーノ、ウーノをはじめとした 高品質なパーソナルケア製品を扱っています!/フレックス・リモート可
仕事内容
・ 日本国内法人および海外現地法人に対する内部監査の実施(年2~3回の海外出張を想定)
・ グローバルグループの内部監査体制整備と運用
・ 内部監査計画の策定
・ J-SOX対応の企画・推進
・ 監査等委員会の支援・会計監査人との連携

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・製造業における内部監査経験もしくは、品質管理や生産管理等のご経験
・英語に抵抗のない方
※監査法人で会計監査のご経験があり、今後業務監査も含めた内部監査のキャリアを積んでいきたい方も歓迎致します。

【歓迎要件】
・J-SOX対応の経験
・業務設計、内部管理体制整備の経験
・リスク管理、法令等遵守管理の経験
・所管官庁による検査、審査対応の経験
・ビジネス上で英語を使用したご経験
・IIA Certified Internal Auditor
想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
【内部統制監査(SOX監査)】東証プライム上場企業・働き方柔軟◎【公認会計士・USCPA限定求人】
仕事内容
【職務内容】
・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

<グローバル>
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。
業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。

<国内>
・三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちの方。
・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。
・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【神奈川/急募!】※シニア歓迎※◆内部統制部<創業94年大手自動車部品メーカー子会社17社関連会社5社/国内外に事業を展開!>平均勤続年数12.8年~【在宅勤務週2.3日可能】
仕事内容
本社及び国内外グループ会社の内部管理体制強化のため増員募集いたします。
■内部統制部の具体的な業務内容は以下の通り
ご経験に応じて、以下の業務を担当いただきます。
1.本社及び国内外のグループ会社の内部管理体制の構築サポート、及び内部管理状況のモニタリング
2.本社及び国内グループ会社のリスクマネジメント
3.上記1、2における社内報告体制整備
4.J-SOX関連業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
【MUST】
・管理部門経験
・英語力(メールの読み書きが可能なレベル)

【WANT】
・リスクマネジメント、内部監査部門での実務経験
・J-SOX業務経験
・英語力(会話が可能なレベル)
・海外赴任経験

【求めるOAスキル】
電子メール
Excel
Word
PowerPoint
想定年収
520万円 ~ 750万円
ポジション
コンプライアンス室長候補/シニア歓迎/東証プライム上場企業/フレックスタイム制
仕事内容
ご経験に応じて、下記の業務をお任せします。

・社内コンプライアンス対応
・グループ全体の相談、通報窓口
・社内研修
・コンプライアンス案件発生時の調査、報告
・コンプライアンス支援委員会の運営 等

【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・コンプライアンス業務の実務経験を3年以上お持ちの方

【歓迎条件】
・同業界または建設業界でのご経験をお持ちの方
・法的素養をお持ちの方
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(スペシャリスト募集/フルフレックス/リモート可/残業20時間以内/三菱グループ)
仕事内容
■業務内容:内部監査業務全般
・組織監査、テーマ監査(プログラム作成、監査実施、監査報告書、改善提案)
・年間監査計画策定、個別監査計画策定
・リスクアセスメント
・経営報告
・監査法人対応など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査の実務経験が3年以上ある方
・Word, Excel, PowerPoint 等、一般的なOAスキルをお持ちの方
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査(総合職)◆未経験者 歓迎◆業績好調の老舗プライム上場メーカー◆※極秘案件のため他言厳禁※
仕事内容
【業務内容】
本社での監査業務全般をお任せ致します。

■本社もしくは国内グループ会社ならびに海外現法を含む関連会社の監査業務全般(J-SOX整備運用評価含む)
■監査報告書の作成等

【出張頻度】平均 1週間/月 (国内および 海外/アメリカ・ベトナム・カナダ)

※将来的に経理部や経営企画部等への人事ローテーションを視野に入れています。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社で管理部門職種のご経験がある方(経理、財務、人事、総務、法務、経営企画など)
■英語力(読み書きが出来るレベル)

【あれば尚可】
■会計の知識(公認会計士や税理士資格歓迎)
■監査業務経験
想定年収
450万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査室・内部統制担当※/東証プライム上場/リモートワーク可能
仕事内容
■内部統制(J-SOX法)に関する業務
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案

■内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施

■その他、内部監査およびガバナンス強化に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下の経験を有する方
・内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上)
・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方
・IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発)

【歓迎要件】
・ISMSもしくはISO27001の導入、運用経験
・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格をお持ちの方。
・一般レベルの会計知識をお持ちの方(目安:経理担当部門と会話出来る程度)

【求める人物像】
・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方
・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
想定年収
750万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部監査/リーダー候補】IPO準備・内部統制~創業10期で売上高165億円超の急成長~ ※大阪or東京
仕事内容
IPO準備に伴い、企業のガバナンス体制の強化とコンプライアンスの徹底を推進する内部監査メンバー を募集します。
経営の透明性を高め、リスク管理・業務改善を推進し、より強固な経営基盤を構築する重要なポジション です。
【具体的な業務内容】
✔ 内部監査業務の実施・改善提案
└ 監査計画の策定・実施(業務監査・会計監査・コンプライアンス監査)
└ 監査結果の分析・レポーティング・改善提案

✔ IPO準備・ガバナンス強化
└ 内部統制の整備・J-SOX対応・リスクマネジメントの強化
└ 監査法人・証券会社・金融機関との対応・資料作成

✔ 業務フローの見直し・改善
└ 社内の業務プロセスを精査し、リスク低減・効率化を推進
└ コンプライアンス遵守のためのルール策定・運用

✔ 社内教育・監査意識の向上
└ コンプライアンス・リスクマネジメント研修の企画・実施
└ 監査意識の向上を目的とした社内研修・マニュアル作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査または内部統制のどちらかの実務経験(目安1年以上)
※事業会社、監査法人、またはコンサルティングファームにおける内部監査または内部統制(J-SOX)関連の実務経験も歓迎 。

【歓迎条件】
・不動産業界における監査または管理業務の経験:宅建業法、賃貸業法など業法知識を活かした監査・内部統制経験がある方 。
・ ガバナンス構築支援の経験:監査法人や内部統制コンサルティング会社で、クライアントの内部統制構築支援、規程策定支援を経験している方 。
・ IPO準備・上場企業での実務経験:IPO準備・上場企業での内部監査または内部統制業務経験
・部門横断でのコミュニケーションスキル
想定年収
400万円 ~ 500万円
ポジション
《横浜》監査・内部統制推進
仕事内容
●監査・内部統制推進室のミッション
経営および業務の実態を調査し、業務規程の運用状況を確認、経理の厳正を期すとともに、内部統制体制の強化を促し、グループ経営の健全な発展に寄与する。
事業会社全体の内部監査を担当し、内部統制の品質を保証できる体制を整備する。また、事業会社の不適正会計リスクを検知するとともに、リスクが高いと特定した事業場への監査により不適正会計を抑止および早期発見する仕組みの整備を推進する。

●担当業務と役割
主に以下の業務を担当し、上場に向けた監査・内部統制の基盤づくりに貢献すること
・J-SOX対応(上場に向けた制度設計、事業場の内部統制構築フォロー、グローバルで内部監査実施)
・自主監査の実施 (リスク評価に基づく内部監査をグローバルで実施、事業場の改善見届け)、コンプライアンス問題発生時の対応

●具体的な仕事内容
(1)J-SOXの対応
・上場に向けた制度設計対応、上場後の開示業務の運用
・監査計画に基づくSOX監査の実施、監査結果報告書(調書)の作成
・監査結果に対する各部門への改善指導、改善見届け、リテラシー向上研修等の実施
・事業場へ自己点検実施の指示、結果見届け
・監査法人との連携・対応など

(2)自主監査(BS監査、内部牽制監査、業務監査等)
・監査計画に基づく業務監査の実施、監査結果報告書の作成
・監査結果に対する、各部門への改善指導、改善見届けの実施
・監査報告書を作成、該当事業場へ報告

(3)コンプライアンス問題対応(不正、決算誤謬等)
・不正発生時は、事業部経理、法務、人事と連携し、不正調査を実施。真因と再発防止までを見届け

●この仕事を通じて得られること
■ 経理・財務業務プロセス変革活動を通じ、経営品質改善にも寄与できる
■ 米州・欧州・中国・アジアに事業展開している当社の各関係会社と密に連携して、グローバル視点で監査・内部統制推進を実践できる。
■ 監査のプロフェッショナルの育成のために、様々な研修制度により自己研鑽ができる。

●職場の雰囲気
■ 横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能(オープンな雰囲気で仕事ができる)
■ グローバルな業務多数
 (北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社の経理部門との日常的にやり取りがあり)
■ キャリア採用社員も多数活躍中

●キャリアパス
■担当業務および各種プロジェクト通じて、能力・適正を見極めた上で、更なる上位ポジションへの登用

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
<必須>
■内部監査にかかわる業務経験3年以上
■J-SOX対応の経験をお持ちの方
■ 必要な会計・経理業務プロセスの知識を有している事
■ 語学力(英語) TOIEC 650点以上
■ 学歴:大学・大学院卒

<歓迎>
■CPA、CIA資格をお持ちの方
■ 組織責任者・プロジェクトリーダーの経験
■BIツールでデータ分析の知識

【人柄・コンピテンシー】
■コミュニケーション能力
■課題設定力・解決力  
(当社での主務職〜主幹職クラス、将来のPAS監査の中核を担える人財に成長が見込める方)
想定年収
ポジション
【市ヶ谷】内部監査・内部統制コンサルタント職
仕事内容
(内部監査の場合)
■上場/非上場を問わない事業会社の監査部門からの依頼を受け、国内外にある事業所などの内部監査を実施。
監査計画書の立案から監査報告書の提出、改善提案などを支援していただきます。

【具体的には】
■初回面談→提案書作成→提案
■内部監査計画の策定、手順書の作成
■監査の実施→報告書作成
■監査結果の報告→改善提案

(内部統制の場合)
■主に上場・IPO準備中の事業会社からの依頼を受け、内部統制支援を実施。
 3点セットの作成・更新や整備評価・運用評価手続を支援していただきます。

【具体的には】
■初回面談→提案書作成→提案
■現状業務フローの確認→3点セットの作成または更新
■整備評価手続・運用評価手続を実施→監査法人対応を実施

◎クライアントによって関与する範囲や対象とする分野は様々です。HPからのお問い合わせや金融機関からの紹介で、IPO準備中の企業様からプライム上場企業様まで幅広く支援しています。


【変更の範囲】会社の定める職種(出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】下記いずれかにおける2年程度以上の実務経験がある方
■事業会社でのリスクマネジメント、コンプライアンス、内部統制、内部監査のご経験
■監査法人での実務経験

【歓迎】
公認会計士
公認内部監査人(CIA)
公認会計士を目指していた経験

【求める人物像】
・積極的にお客様を理解し、常に状況を改善しようとする意識の持てる方
・コミュニケーション能力の高い方
・新しいことへのチャレンジ精神のある方
・臨機応変な対応が出来る方
・何事にも熱意を持って取り組める方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査】※実務未経験可
仕事内容
内部監査方針の策定、定期全部署監査の実施、定期現地監査の策定・実施、品質・環境・道路安全監査に関する業務他

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
※未経験の方からの応募も歓迎いたします!

<歓迎条件>
内部監査業務に携わったご経験
法学部出身の方
想定年収
330万円 ~ 550万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

条件を指定して求人を探す

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件
検索条件の変更

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

初めてご訪問の方へ

管理部門・士業特化型エージェントMS Agentのサービスをご覧ください!

MSーJapanの転職
サポートサービスについて