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ポジション
※経理経験者歓迎!※ 内部監査室 安定したスタンダード上場企業/残業少なめ
仕事内容
主に業務監査に関連する業務、内部統制評価に関連する業務にご対応いただきます。

〈具体的には〉
・当社および関係会社に関する業務監査 およびJ-SOX評価に係わる業務全般
・証憑監査、実地調査、データ分析、書類作成などの実務作業を伴う など
----------------------
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
《必須》
①下記いずれかに該当する方
・内部監査(業務監査)実務経験
・内部統制評価(J-SOX)実務経験
・内部統制の構築または運用管理経験
・経理実務経験
②日商簿記2級相当の会計知識
③ワード、エクセル、パワーポイント等での報告書、資料等作成スキル
※事務所経験者の方も歓迎します!

《歓迎》
・内部監査部門、経理部門、内部統制部門 などにおいて管理職(部下管理)経験のある方
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)
 などの 内部監査専門資格保有者

《求める人物像》
・周囲と円滑に連携できる高いコミュニケーション力をお持ちの方
・自身の成長だけでなく、組織やチームへの貢献を大切に考えられる方
・受け身ではなく、自ら考え、意見やアイデアを積極的に発信できる方
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査・コンプライアンス(管理職候補)/リモート週2~3日可能/フレックスタイム制
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

・内部監査方針、規程類の整備・改善
・年度内部監査計画の策定(リスクベースアプローチ)
・内部監査の実施と結果報告(業法に係る定例監査、テーマ監査)
・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
・内部監査手法の整備及び開発(生成AIの活用を含む)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関(銀行、保険、証券、金融商品取引業者等の規制業種)における内部監査業務経験、または、管理部門、内部統制、コンプライアンス等の経験

【歓迎要件】
・リスクマネジメントや内部統制の知識
・金融機関での業務経験(ホールセール)
・情報システム、サイバーセキュリティ、ISMSに係る監査や評価の経験
・内部統制・内部監査に係る資格(CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等)
想定年収
525万円 ~ 1,359万円
ポジション
内部監査/ガバナンス&コンプライアンスリード(内部監査室)※IPO準備中
仕事内容
CFO直下の初の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの仕組みをゼロから構築します。急成長する組織において、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる体制を整備することが、あなたのミッションです。

具体的には
●内部監査体制の構築と運用
業務監査・会計監査の計画策定から実施、報告までを一貫してリードします。年次監査計画の策定、監査手続きの標準化、監査結果の経営層への報告──ゼロから監査体制を創り上げます。

●内部統制の整備と運用(J-SOX対応含む)
IPOを見据えたJ-SOX対応として、内部統制の文書化(業務フロー図、RCM作成)、整備・運用評価、不備への対応を推進します。

●リスクマネジメント体制の構築
全社的なリスクの洗い出しと評価、リスク管理体制の構築、予防策・対応策の整備を行います。事業リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、財務リスクなど、多様なリスクを可視化し、適切なマネジメント体制を整備します。

●コンプライアンス体制の確立と推進
法令遵守の徹底、社内規程の整備・更新、コンプライアンス研修の企画・実施を通じて、組織全体のコンプライアンス意識を向上させます。

●IPO準備への貢献
監査法人・証券会社との連携窓口として、ショートレビュー対応、上場準備に必要な体制整備を推進します。IPO準備プロジェクトの一員として、組織の上場準備体制を構築します。

経営層への報告とガバナンス体制の改善提案
監査結果、リスク評価、内部統制の状況を定期的に経営層に報告し、組織のガバナンス体制の継続的な改善を提案します。

(変更の範囲)当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
●リーディングマークのミッション、バリューへの共感
●ベンチャー企業の環境に対応可能な柔軟性や能動性
●以下のいずれかの経験
 ・監査法人での監査経験(2年以上)
 ・事業会社での内部監査・内部統制の実務経験(2年以上)
 ・上場準備企業でのJ-SOX対応経験

【歓迎】
●IPO準備企業、または上場企業での内部監査・内部統制の構築経験
●公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの資格保有
●HR Tech、SaaS企業でのガバナンス業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査・J-SOXマネージャー/グロース上場/リモートワーク中心の勤務◎
仕事内容
・年間監査計画の策定および経営陣への提案および監査の実施
・監査法人、監査等委員会との協議・連携
・J-SOX(内部統制報告制度)対応全般(3点セットの整備・運用評価)
・全社的内部統制、業務プロセス統制、決算・財務報告プロセス統制、IT全般統制の評価・改善
・社内各部署への改善提案・モニタリング
・社内規程の整備・改定運用 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須経験
・事業会社での内部統制(J-SOX)または内部監査の実務経験(3年以上目安)
・一連の監査プロセス(計画〜実施〜報告)の実務経験があり、全体フローを理解している方

■歓迎経験
※下記は必須ではありません。携わったことがあるレベルでも大歓迎です!
・上場企業(特にグロース市場)での実務経験
・IT業界やWebサービス企業での就業経験
・海外子会社管理、もしくはグローバル内部統制の経験
・IT全般統制(ITGC)の理解と評価経験
・M&A(DD/PMI)で内部統制観点の関与経験
・ISMSの運用経験
・CIA(公認内部監査人)などの資格保有者

■求める人物像
・「決められたことをこなす」のではなく、課題を発見し自ら改善フローを提案できる方
・他部署の人や仕事を尊重・尊敬でき、円滑なコミュニケーションで協力を仰げる方
・未整備な環境を楽しみ、カオスな状況を整理することにやりがいを感じる方
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部統制監査 ※東証プライム上場の国内最大手香料メーカー/国内・海外の内部監査業務、語学力を活かせる/実働7.5時間、ワークライフバランス◎
仕事内容
香料メーカーにおける内部監査業務をご担当いただきます。

・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)

※出張頻度について
国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
 - 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
 - インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
 - 読み書き:海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
 - スピーキング:話すことに抵抗がないレベル
 - 使用場面:海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施@オンライン、英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint

<歓迎(WANT)>
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
 - SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
 - SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方

<その他>
・海外拠点の監査に興味がある人
想定年収
630万円 ~ 1,160万円
ポジション
内部監査/500万円~700万円
仕事内容
J-SOX、安全保障監査、AEO監査など、下記内部監査業務を担っていただきます。

【具体的業務】
・国内拠点、国内子会社、海外子会社/支店における監査対応
(業務監査、内部統制、秘密/個人/特定個人情報取扱監査など)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
■必要事項:
・英語スキル:初級以上、抵抗なく就学意欲のある方
・管理系業務等、特定業務における専門性とご経験をお持ちの方
・国内外出張業務の対応が可能な方
・内部監査業務への興味と意欲のある方

■歓迎事項:
・内部監査、又は特定業務における深い専門性とご経験をお持ちの方
・メーカーにおける業務監査経験(工場、製造部門における監査経験)
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査【リモート可/IPO準備中/環境ビジネス/業績好調】
仕事内容
・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施
・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善
・各種規程、マニュアルの作成、改訂
・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般
・被監査部門への改善フォローアップ
・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施
・その他内部監査業務に付随する事務業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
以下いずれかの経験(事業会社かコンサルファームかは問いません)
・内部監査またはJ-SOX評価の経験
・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験
・システムまたはセキュリティ監査の経験

【歓迎スキル】
・スタートアップ/ベンチャー企業で就業経験
・AWSなどクラウド環境の基礎知識
・セキュリティアセスメントの経験
・ITエンジニアの経験
・ITコンサルティングファームでのコンサル経験
・会計監査の経験
・インシデント/事故対応の経験
・ビジネスで英語を使用した経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査室長】※週3勤務相談可※◆クラウドファンディング事業を展開/事業拡大フェーズ/リモート可
仕事内容
・内部監査業務全般(統制体制の構築および運用、各部署との連携、各種モニタリングおよび報告、当局対応、等)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:
1.内部監査業務の経験
2.PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)

■歓迎要件:
1.第二種金融商品取引業者を含む金融商品取引業者おける内部監査業務の1年以上の経験
2.金融商品取引業者での当局対応の経験
3.公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認リスク管理人(CRMA)、内部監査士(QIA)等の資格保有
4.システム監査のご経験
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査担当者※東証プライム上場グループ※リモート勤務可能※フルフレックス
仕事内容
ご経験・専門性に応じて、以下業務を中心にお任せします。

・コーポレート監査/業務監査
・本社・各部門を対象とした内部監査の企画・実施
・全国店舗(百貨店)への業務監査
 └ 内部ルール・業務プロセス・リスク管理状況の確認
・監査結果の分析、経営層向けレポート作成・報告
・是正・改善に向けたフォローアップ
・ITガバナンス・情報セキュリティ監査(重点領域)
・IT統制、ITガバナンス、情報セキュリティ領域の監査
・IT資産管理、アクセス管理等の評価
・外部コンサルと連携した監査設計・品質管理
※将来的には、内製化の中心メンバーとしての活躍を期待しています。

その他
・J-SOX対応
・外商監査への関与(経験に応じて)
※現場理解を重視しており、店舗監査(最大2泊の出張)も一部担当いただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】
・内部監査の実務経験
 (業界不問/業務監査・コーポレート監査いずれも可)
・内部統制に関する基本的な理解
・経営層・現場双方と調整しながら監査を進められるコミュニケーション力

【あれば尚可のスキル・経験】
・IT統制/ITガバナンス/情報セキュリティ監査の経験
・J-SOX対応経験
・小売・流通業界での監査経験
・CIA、CFEなどの内部監査関連資格保有者
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
【市ヶ谷】内部監査・内部統制コンサルタント職
仕事内容
(内部監査の場合)
■上場/非上場を問わない事業会社の監査部門からの依頼を受け、国内外にある事業所などの内部監査を実施。
監査計画書の立案から監査報告書の提出、改善提案などを支援していただきます。

【具体的には】
■初回面談→提案書作成→提案
■内部監査計画の策定、手順書の作成
■監査の実施→報告書作成
■監査結果の報告→改善提案

(内部統制の場合)
■主に上場・IPO準備中の事業会社からの依頼を受け、内部統制支援を実施。
 3点セットの作成・更新や整備評価・運用評価手続を支援していただきます。

【具体的には】
■初回面談→提案書作成→提案
■現状業務フローの確認→3点セットの作成または更新
■整備評価手続・運用評価手続を実施→監査法人対応を実施

◎クライアントによって関与する範囲や対象とする分野は様々です。HPからのお問い合わせや金融機関からの紹介で、IPO準備中の企業様からプライム上場企業様まで幅広く支援しています。


【変更の範囲】会社の定める職種(出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】下記いずれかにおける2年程度以上の実務経験がある方
■事業会社でのリスクマネジメント、コンプライアンス、内部統制、内部監査のご経験
■監査法人での実務経験

【歓迎】
公認会計士
公認内部監査人(CIA)
公認会計士を目指していた経験

【求める人物像】
・積極的にお客様を理解し、常に状況を改善しようとする意識の持てる方
・コミュニケーション能力の高い方
・新しいことへのチャレンジ精神のある方
・臨機応変な対応が出来る方
・何事にも熱意を持って取り組める方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査 ※東証プライム上場のグローバルメーカー/創業110余年の三井系企業/未経験でも応募可、サポート体制充実/在宅勤務可、ワークライフバランス◎
仕事内容
①会社法 内部監査
 a)テーマ監査
  ・例:調達や不備事項発生後の再発防止策等 適時設定
 b)国内外拠点監査
  ・本社各部門、国内外の支店、製作所並びに国内外の関連会社に対する監査
≪具体的な監査イメージ≫
2名1チーム体制で、既存の監査に関するチェックリストに基づき往査で確認監査1案件あたり、準備から最終報告まで2~3か月程度を想定したスケジュール

②金商法 内部統制監査
 ・金融商品取引法に基づく、内部統制の整備運用状況を自己点検リストで確認
 ・IT全般統制

※出張は年間の往査(国内3件、海外1件の4件程度)+監査役監査同行。国内出張先は、当社製作所、営業所。海外出張先はインド、アジア圏を中心に当社海外拠点。

※本人の希望、適性等を勘案して、将来的なジョブローテーションの可能性があります。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
■IT企業・メーカー等での社会人経験10年程度
■議事録や提言書等の文書作成経験
■国内外の出張に対応できる方
■語学力(英語:辞書を使って書類を読める程度 その他:翻訳ソフトを使用して内容を読み解ける)

<歓迎条件>
■英会話力(目安:英検2級程度)
■情報システム関連の業務経験、もしくは、同等の知識経験があること
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査室兼内部統制担当マネージャー候補☆フルリモート×フルフレックスOK(上場企業/成長中の優良IT企業)
仕事内容
・上場企業としての内部統制(J-SOX)体制の整備・運用
・内部監査の計画・実施・報告(本社およびグループ会社が対象)
・内部統制の評価、課題抽出・改善提案およびフォローアップ
・グローバルウェイの市場変更対応における内部統制・監査業務
・グループ会社の上場準備支援(内部統制整備・監査対応)
・経営陣や関係部門との連携・調整

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・上場企業における内部統制整備・運用の実務経験(目安2年以上)

【歓迎要件】
・CIA(公認内部監査人)資格保有
・IT監査の実務経験
・上場支援コンサルティングの経験を活かして事業会社にキャリアチェンジしたい方
・事業会社での内部統制整備・運用の実務経験
・総務・法務関連業務のご経験
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
【IPO企業/成長拡大中】内部監査
仕事内容
※スキルやご経験に合わせてでございますが、下記のような監査業務全般をお任せします。

・監査計画の策定および監査業務
・監査結果の取りまとめ、改善策の立案~報告
・監査業務を通じた内部統制評価
・監査法人との打ち合わせ
・関連法令順守・規定チェック 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査・内部統制業務のご経験をお持ちの方

<歓迎条件>
・上場準備のご経験
・公認会計士資格
・CIA
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>
仕事内容
【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※以下いずれかに該当する方
・会計士 ※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・内部統制業務経験者
・J-SOX対応業務経験者
・弁護士

<歓迎>
・内部統制業務経験者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【未経験歓迎】内部統制・監査部※実働7時間20分/フレックス・リモート◎/やりがいあるポジションです
仕事内容
【業務概要】
全社業務モニタリングを行う社長直轄の内部監査専門組織です。
日鉄物産グループのすべての組織および事業会社を監査対象としています。

① 内部監査業務
・監査計画に基づく内部監査の実施
・監査報告書の作成および経営層への報告
・監査結果に基づく改善実施のフォロー
・国内外の事業拠点に対する内部監査の計画立案

② 内部統制業務
・日鉄物産グループ会社の内部統制計画立案サポート
・グループ会社に対する内部統制啓蒙活動

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・管理部門でのご経験をお持ちの方で内部監査・統制の業務を希望されている方
・関係者との緊密な連絡調整ができる方
・部門内および往査先メンバーと良好なコミュニケーションを構築できる方

【歓迎(WANT)】
・企業における内部監査の実務経験(3年以上)
・監査報告書を作成できる文章力のある方
次のいずれかの資格をお持ちの方
・内部監査士(QIA)
・公認不正検査士(CFE)
・公認内部監査人(CIA)
・中小企業診断士
・米国会計士

【求める人物像】
・内部監査業務に関心を持ち、積極的に業務に取り組める方
・監査先と円滑なコミュニケーションを構築できる方
・豊富な内部監査経験をお持ちの方
・新しいことに対して前向きに取り組める方
・国内、海外問わず活躍できる方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
☆管理グループマネージャー(法務・総務領域)※IPO準備中
仕事内容
Luupでは、新しいインフラづくりを支えるコーポレート機能を企画し、実行・構築いただける方を募集します。

当社では、数年以内のIPOを目指して主幹事証券会社や監査法人の選定を完了しており、事業の急成長にも伴ってコーポレート機能の増強が急務となっています。ついては、まずはIPOに向けて、更にはIPO後の上場会社としての事業基盤をしっかり運営できるコーポレート/管理業務の実務家を求めています。

具体的に今回のポジションの方には、コーポレート部門を統括する取締役CFO及びコーポレート部長の下で、以下のようなコーポレート/管理業務の実務を他のチームメンバーとともに担って頂きます。総務、法務、労務といった特定の業務領域のいずれかに特化するというよりは、幅広くコーポレート/管理業務、また上場準備業務を俯瞰する形でコーポレート機能や各種統制システムの企画・構築等をリード頂きます。

【具体的な業務内容】
・コーポレート機能や各種統制システムの企画・構築
・取締役会や株主総会などの機関運営
・上場準備(社内体制・プロセスの整備や開示対応、証券会社・監査法人・取引所等との折衝等)
・契約管理、機関法務、株主対応
・労務業務、庶務業務
・内部統制やJ-soxの補助

【仕事の魅力】
・社会インフラになることを目指している、日本でも数少ないプロダクトの成長に、コーポレート業務を通じて重要な役割を果たすことができる
・スタートアップとしてアジャイルかつ合理的な意思決定ができる環境でありながらも、新しいインフラづくりを目指すという社会的意義も大きい事業に携わることができる
・スタートアップから社会の公器を目指すうえで重要であるコーポレート機能や各種統制システムの企画・構築をリードできる

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
<経験>
・上場会社(または上場会社の子会社)での管理業務(総務、法務、労務のいずれかまたは複数)の経験が少なくとも3年以上あること
または
・上場を目指すスタートアップ企業で管理業務全般に触れた経験があること

【歓迎】
<経験>
・5名以上のチームマネジメント経験
・株主対応の経験

<スキル>
・会社法や労基法等を含む基礎的なビジネス法務知識

【求める人物像】
・Luupの事業・ミッションに共感できる方
・オーナーシップを持って案件・プロジェクトをドライブする熱意を持った方
・未経験の領域でもミッションのために積極的に学んで推進するチャレンジ精神を持った方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査担当者※東証プライム上場グループ※リモート勤務可能※フルフレックス
仕事内容
入社後は段階的に業務をお任せします。

① 業務監査(入社後メイン)
・全国百貨店店舗への監査(2年に1回の定期監査)
・小売業務における内部ルール遵守状況の確認
・衛生管理、防火対応、サプライチェーンにおける公正取引の確認
・監査結果の取りまとめ、レポート作成
※1店舗あたり最大2泊程度の出張あり

② コーポレート監査・外商監査(将来的に)
・本社部門を対象とした業務・統制監査
・外商取引に関する監査業務
・経営層へのフィードバック・改善提案

③ ITガバナンス/情報セキュリティ領域(今後強化)
・IT統制、情報セキュリティ、アセット管理等の監査
・外部コンサルと連携しながら監査品質の向上に関与
※現時点では専門性は不問。将来的に内製化を目指しています。


【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】
※未経験者歓迎です
・2泊3日の店舗出張可能な方(全国にある店舗に監査しに出張に行っていただくことがあります)
・PCスキル。文章をレポートする能力。
・モニタリング・インタビューを行うコミュニケーションスキル。
・コーポレートガバナンス、内部統制に関する一般的な知識。

【あれば尚可のスキル・経験】
・外部監査機関、内部監査人としての実績がある方
・企業の内部統制部門経験がある方
・法務知見・コンプライアンス知見のある方
想定年収
500万円 ~ 650万円
ポジション
内部統制監査(Process Level Control)◆東証プライム上場、1921年設立の大手医療機器メーカー
仕事内容
・業務プロセスの内部統制に関わるドキュメンテーションの新規作成
・J-SOXの評価範囲について業務プロセスの内部統制に関わる既存ドキュメントの維持更新
・業務プロセスの内部統制評価

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・J-SOX監査実務経験3年以上
・事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験が3年以上ある方、もしくは、経理実務を通して内部統制への対応に3年以上従事したことのある方
想定年収
550万円 ~ 950万円
ポジション
内部統制(j-sox)※残業0~10H程度/弊社からの採用実績あり
仕事内容
~内部統制業務全般~
・内部統制の評価
・内部統制環境の構築・整備の支援
・規程の整備・管理

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※下記いずれかに当てはまる方
・内部統制(j-sox)のご経験をお持ちの方
・経理部門での管理職経験をお持ちの方(経験を活かして内部統制にご興味をお持ちの方)
想定年収
550万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制・監査(課長/東証プライム上場※在宅勤務
仕事内容
同社グループを対象とした内部統制・監査業務全般およびマネジメント

・グループ会社を含む内部監査業務
・内部通報案件に関する調査対応
・リスク/コンプライアンス委員会の事務局運営
・監査役会事務局スタッフ業務
・上記業務および予算に関する管理業務
・メンバーの業務マネジメント・育成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※以下すべてを満たさない場合でも、近しい業務経験・関連知識があれば応募可能
・内部監査業務の経験
・内部通報調査業務の経験
・マネジメント経験
※すべてを満たさない場合でも、近しい業務経験・関連知識があれば応募可能

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)資格
・海外現地法人と円滑にコミュニケーションが取れる英語力
想定年収
765万円 ~ 1,228万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

【上場企業/設立60年以上の老舗】金属の加工製造、販売をしている専門商社より内部監査室の募集です。(226135)

※経理経験者歓迎!※ 内部監査室 安定したスタンダード上場企業/残業少なめ

600万円 ~ 850万円

内部監査/管理職候補/リモート(226010)

内部監査・コンプライアンス(管理職候補)/リモート週2~3日可能/フレックスタイム制

525万円 ~ 1,359万円

IPO準備中の人材サービス企業/内部監査/ガバナンス&コンプライアンスリード(内部監査室)(225778)

内部監査/ガバナンス&コンプライアンスリード(内部監査室)※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

内部監査・J-SOXマネージャー/グロース上場/子育て中の社員多数活躍中◎(225763)

内部監査・J-SOXマネージャー/グロース上場/リモートワーク中心の勤務◎

500万円 ~ 700万円

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