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ポジション
監査部(内部監査・内部統制の担当者募集) ※1947年設立の独立系プライム上場商社/在宅勤務可、ワークライフバランス◎、福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・CIA資格をお持ちであること
・論理的な思考力、コミュニケーション能力があること
・内部監査の専門職として上場企業での監査実務を経験されていること

<歓迎条件>
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)をお持ちであること
想定年収
930万円 ~ 1,350万円
ポジション
【東証グロース】内部監査※売上好調!日本最大級の位置情報IoTプラットフォーム/リモート可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役会との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

(業務内容の変更範囲)各事業部に係る業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・会計士資格

歓迎要件
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・公認会計士もしくは公認内部監査人

こんな方と一緒に働きたいです
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
監査担当者※大手上場小売/上場グループ
仕事内容
トップマネジメントや各部門、各グループ会社と密接に連携しながら、内部統制システムの運用、リスク管理体制の強化を推進していく重要な業務です。
当社グループのガバナンス強化として、内部監査業務体制を構築中です。経験者として、業務監査やJ-sox評価の体制構築を担っていただける方を募集しています。

①業務監査
・グループ会社における監査計画の立案、予備調査、現場往査、監査講評、監査報告書作成
・指摘事項に対する改善状況の確認とフォローアップ
・経営層に対する報告

➁J-sox評価業務
・内部統制評価の年間計画立案
・内部統制文書化作業
・全社統制、決算統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め
・不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・監査法人対応、その他内部統制に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須】※いずれか
・内部監査実務経験者、J-sox評価実務経験者
・経理部門、システム部門経験者

【歓迎】
・IT監査経験者
・公認会計士
・CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格保有者
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査室 ※IT監査を中心に内部監査業務全般、国内外グループ全体の事業に関われます/リモートワーク可、残業少なめ、実働7.5時間、ワークライフバランス◎、定着性◎/資格取得支援制度あり
仕事内容
セイコーグループ本体の内部監査部門にて、IT監査を中心に監査業務全般をご担当いただきます。

・内部統制監査業務全般(計画立案、体制構築、整備運用テスト、全体評価、フォローアップ等)
 -会社法、J-SOX等の法定監査、業務監査全般:遵法監査、各種テーマ監査(IT関連中心)
 -監査実施のための他部門、事業会社との調整、連絡等
・監査法人との折衝
・内部監査室運営上の共通業務の一部担当

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※下記いずれか必須
◇企業での内部統制監査の経験、特にIT関連内部統制監査の経験
◇会計事務所・監査法人での業務経験
◇経理業務、ITシステム保守管理などに関わる内部統制監査関連業務経験
◇基幹システム、業務システム、会計システムいずれかの開発・設計・保守・メンテナンスなどに携わったことがある方

<能力・スキル>
◇Microsoft Officeが自由に使えること(Word、Excel、PowerPoint、Outlook等)
◇英語力があれば尚可(文章の読み書きで使用する場合がありますが、習得意欲があれば応募可能です)

<歓迎>
◇公認情報システム監査人(CISA)
◇公認内部監査人(CIA)
◇公認会計士 等
想定年収
660万円 ~ 930万円
ポジション
内部監査担当者【IPO準備中】※歯科医療IT分野のリーディングカンパニー
仕事内容
当社は歯科医療のリーディングカンパニーとして、全国7000件以上の歯科医院や162件の歯科大学病院と取引があります。
IPOに向けて内部監査(業務監査)・内部統制業務を担当いただきます。

■業務監査
・監査計画立案
・内部監査実施、調書/報告書の作成
・経営者や社内各部門などへの監査結果報告
・業務フロー改善の提案、フォロー
・その他上記に付帯する業務等

■内部統制に関する業務
・内部統制文書化(業務記述書/業務フロー)
・全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成や経営者への報告
・監査法人との協議等
・その他上記に付帯する業務等

※内部監査室には現在1名在籍しています。
※会計監査は、監査法人にて対応を行なっています。

※業務内容(変更の範囲):会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件】
・監査業務の実施経験(監査計画の立案から結果報告まで一連の流れを経験した方)
・必要に応じ、営業拠点や顧客先への出張訪問等が可能な方

【歓迎要件】
・法務の知見や経験をお持ちの方
・総務(業務)の知見や経験をお持ちの方
・基本的なITの知識(ITに明るい方、歓迎します)
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
【課長クラス】海外子会社監査担当(保険元受含む)所定労働7時間/フレックスあり
仕事内容
■職務概要
・生命保険元受会社を中心とした、当社の海外グループ会社に対する監査の企画・実行、ならびに、当該グループ会社および日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた企画・指導等
(本人適性に応じて、海外アセマネグループ会社を対象とする可能性もある)
・グループ会社モニタリング・リスクアセスメント運営等

■職務詳細
・海外グループ会社(生命保険元受会社、アセマネ会社中心)に対する親会社としてのモニタリング・アセスメント運営を含めた監査業務の企画・実行
・グループ会社における監査態勢高度化に向けた企画・指導(監査品質の評価、監査プロセス・手法の標準化・高度化、人材育成等)
・上記を含めた、担当グループ会社および当社内のグループ会社管理担当所属とのコミュニケーション等を通じた監査領域・ニーズの確認・調整等
・日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた取組の企画・実行(金融庁レポート、内部監査人協会(IIA)「グローバル内部監査基準」(GIAS)等を踏まえたグループ監査態勢高度化)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方
・ビジネスレベルでの英語力があること
・公認内部監査人(CIA)資格所得者、または、同資格取得に前向きに取り組める人
・海外グループ会社の管理実務または内部監査・外部監査実務を合計5年以上経験
・論理的な文書作成能力、コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力

■歓迎要件
・監査経験については、とりわけM&A直後の海外グループ会社管理・監査の経験があれば望ましい

■保有資格
<必須>
TOEIC 800点以上(ビジネスレベルでの英語力があることが確認できれば、資格等の種類は問いません。)

<歓迎>
公認内部監査人(CIA)

■最終学歴
大学院、大学
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査担当<フルフレックスあり/スタンダード上場>
仕事内容
内部監査の実施及び、J-SOX内部統制評価業務を行っていただきます。

<業務内容>
・監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・取締役会、監査等委員会からの依頼事項への対応
・内部統制(J-SOX)業務における監査法人対応の実施

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
下記いずれか必須
・経理での監査対応のご経験(年次決算のスキル必須)
・監査法人にてJ-SOX監査業務をご経験されている
・監査業務のご経験、非上場企業でも可

【歓迎要件】
・内部監査室の立ち上げ経験をお持ちの方
・上場企業、上場準備企業での監査業務のご経験
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査責任者候補/IPO準備企業
仕事内容
・会社全体のリスク管理・内部統制の評価・強化
・監査計画の立案・実施(財務、業務、IT等)
・監査報告書の作成及び経営層・監査委員会への報告
・各部門への改善提案およびフォローアップ
・IPOに向けた内部統制(J-SOX等)体制の構築支援

【変更の範囲】業務に関連する他ポジション、チームへの変更
勤務地
東京都
必要な経験・能力
▼必須スキル
・事業会社での内部監査、リスク管理などの実務経験1年以上
・監査計画の策定や実行、改善提案の補助経験1年以上
・経営層や社内各部署と円滑に連携できるコミュニケーション力
・未整備な組織・業務に対して主体的に課題を発見し、高い分析力と論理的思考力改善に向けて動ける方

▼歓迎スキル
・スタートアップでのIPO準備企業での内部監査経験1年以上
・スタートアップ企業でのJ-SOX対応または内部統制対応
・事業会社での経営企画またはファイナンスの経験1年以上
・IT監査や情報セキュリティ監査の知識・経験
・データ分析や内部統制の自動化に関する知見
・関連資格(CPA、CIA、CISA等)保有
・英語での業務遂行能力

▼求める人物像
・客観的かつ論理的な思考力を持ち、高い倫理観と責任感で信頼される方
・組織横断的なコミュニケーションが得意な方
・スタートアップ企業ならではの変化に対して柔軟な対応できる方
・自律的にキャッチアップを行い、業務を推進できる方
ゲーム・エンタメ業界への関心がある方
・出社前提での勤務形態に対応できる方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
【※業界大手/語学力を活かせます】内部監査
仕事内容
※主な業務内容
・ID&Eグループ日本工営㈱内部監査室の内部監査人として内部監査の実務(計画・実施・報告・モニタリング等)
・内部監査に関連または必要な情報の収集整理、会議体等の運営、教育訓練の実施、内部監査に係る体制構築・品質向上の取組み
・英語での往査実施能力がある場合、年1回2週間程度の海外子会社往査(東南アジア、南アジア、アフリカ、中南米等の開発途上国)


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の経験者

<歓迎条件>
・CIA(公認内部監査人)の資格取得者
・英語での内部監査の経験者

※建設コンサルタント従事経験者尚可
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
システム監査/グロース上場/フレックス・リモート(週2日程度)可能
仕事内容
◆同社、同社グループを対象としたシステム監査業務を担当していただきます。

・システムに関連する組織的課題を調査・分析し、それに基づく監査計画の立案
・J-SOXにおけるIT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制の検証・評価
・AI企業としての多様な機密データを取り扱う環境におけるシステムの健全性の検証・評価
・組織力向上を目指し、改善策に関する積極的なアドバイスや社内DX推進の支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・システム監査経験
・監査法人等の外部機関との折衝もしくは監査法人での実務経験

【歓迎要件】
・システム監査技術者、CISA、公認会計士、簿記2級以上
・監査活動におけるデータ分析やデジタル化技法に関する専門知識や経験
・AI倫理問題に詳しい方、またはそれに関する素養がある方
・英語の読解力、コミュニケーション力

【求める人物像】
・多様なステークホルダーに対し、リスクや状況を的確に説明できる方
・自律的に業務に取り組み、考え抜き、やり抜く姿勢のある方
・前向きな思考で周囲と協力し合い、信頼関係を築ける方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査/リモート、フレックス有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など)
・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方
・リスク感覚に優れている方
・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方

■歓迎条件
・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方
・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方
・内部監査企画業務の経験のある方
・実践的な英語力があれば尚可
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制・J-SOX【東証プライム/未経験歓迎/福利厚生充実】
仕事内容
当社、グループ統制室にて、内部統制に関わる下記業務を担当していただきます。
ご入社後は、業務や事業への理解を深めていただきながら、当社の事業活動を健全かつ効率的に運営するための仕組みつくりをお任せいたします!

■業務内容
・内部統制・J-SOXの統括・維持管理・運用
・グループ会社管理に係る業務の調整・支援

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
下記のいずれかのご経験
・内部統制、J-SOX関連業務のご経験 2年以上
・グループ会社の管理業務のご経験
・ソフトウェアの開発業務におけるPM/PL経験
内部統制、J-SOX関連業務未経験の方でも
上場企業の内部統制、ガバナンス、グループ管理にご興味お持ちの方の応募歓迎◎

<求める人物像>
・何事にも主体的に取り組むことができる方
・柔軟性を持ち、臨機応変にご対応いただける方
・コミュニケーションを取れることが得意な方
・関係部署との調整力に長けている方
想定年収
400万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査※東証プライム上場/33年間増収増益中!
仕事内容
第二創業期を迎えた東証プライム上場企業の当社にて、社内の内部監査業務とグループ会社の監査業務を担っていただきます。

【具体的な業務】
■社内の内部監査
・内部監査計画の立案
・計画に基づき、関係法令・社内規定に準拠しつつ、各部署、各事業所の内部監査実施
・実施後の結果報告書の確認
・コンプライアンス体制構築

■グループ会社の監査
・内部統制の強化

※従事すべき業務の変更の範囲は、弊社グループの業務全般となります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査業務の経験がある方もしくは、監査法人の就業経験がある方

【尚可】
・東証プライム上場企業または、当社同等の規模会社の内部監査業務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
監査業務/リモート有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■監査計画の立案、監査の実施
・リスクアセスメントの実施、年度計画策定
・監査毎の監査範囲の選定及び監査の実施

■監査結果の報告
・経営及び監査等委員会への報告や提言

■フォロー監査の実施
・改善策の実施状況、改善状況の確認及び経営、監査等委員会への報告
※上記内容は、業務監査、システム監査を対象としています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
■必須条件
・CIA(公認内部監査人)資格、または、CISA(公認情報システム監査人)資格
・5年以上の監査経験
・基本的なOAスキル(エクセル、ワード等)
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
【未経験可】(J-SOX)内部統制統括業務/リモート有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
・金融商品取引法(J-SOX法)に基づき、内部統制評価テストを実施し、結果を取りまとめ
・被監査拠点および対象連結子会社に対する内部統制の適正化に関する指導や支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・事業会社や監査法人での内部統制監査・内部統制構築サポートにかかわる業務経験
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
グループの内部統制全般に係る業務(本社/東京・兵庫)(H205)
仕事内容

入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。

〇リスクマネジメント:グループリスク管理計画の企画、リスクマネジメント委員会の運営等
〇コンプライアンス:グループコンプライアンス活動の企画、コンプライアンス教育の企画(役員、管理職、全従業員向け等)、コンプライアンス委員会の運営、内部通報制度の運営
〇監査:グループ内部監査計画の企画・実施(J‐SOX、リスクベース監査等)


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,兵庫県
必要な経験・能力
【必須の経験・スキル】
以下のいずれかの経験をお持ちの方
・事業会社(メーカーなど)での営業や調達、生産などの実務経験(管理部門も可)から、企画・管理業務を立案できる方
・財務・財務経理や法務の実務経験、経営企画や企画管理などの管理業務の経験がある方
・グループ会社管理やグローバル事業管理の業務経験がある方

【あると好ましい経験・スキル】
・内部統制に関する専門性を期待しますが、経験がない方についても、事業経験や管理業務の経験に加えて、コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。
想定年収
550万円 ~ 1,030万円
ポジション
内部監査/シニア・金融業界出身者歓迎/ワークライフバランス◎
仕事内容
ご経験に応じて下記の業務をお任せします。

・監査対象部署とのインタビュー
・監査報告書の作成
・その他監査業務全般

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・金融業界での就業経験をお持ちの方
・内部監査に関わるご経験をお持ちの方

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人)をお持ちの方
・証券会社でのご経験をお持ちの方

【求める人物像イメージ】
・文書作成が苦にならない方
・チームワークを発揮して業務に取り組める方
・仕事に対して前向きの姿勢を持っている方
(特に重視したいポイント)
・自分の意見を持っていること。但し、それに固執せず、他人の意見を取り入れられる柔軟性も兼ね備えていること。
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
監査・内部統制評価担当(実働7時間/フレックス&リモート有)
仕事内容
■オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。
・多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記のいずれかに該当する方
■事業会社での監査部門経験者
■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
■経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

【歓迎】
■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)の資格取得者
■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可)
■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
想定年収
470万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査部(個人・法人金融監査)VP【次長候補】/フラットな社風/中途入社多数
仕事内容
■業務範囲
リテール業務、法人金融業務を中心とする監査・モニタリング業務の管理およびラインメンバーの管理

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・銀行における監査業務およびマネジメント経験者

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい
・ビジネスレベルの英語力があれば尚良し(目安としてTOEIC 750点以上)
想定年収
1,100万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査/フラットな社風/中途入社多数
仕事内容
【業務範囲】
融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい)

【歓迎要件】
公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者
想定年収
800万円 ~ 1,100万円

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