地場優良企業/東証上場の九州フィナンシャルグループ/サステナビリティ求人 216255 ポジション サステナビリティ 仕事内容 「経営企画部 サステナビリティ統括室」において、サステナビリティ関連の開示業務に携わって頂きます。 (具体的には) ・ESG関連格付への対応(CDP回答書作成、FTSE・MCSI等外部格付向上策の検討) ・有価証券報告書、統合報告書作成(サステナビリティ開示ページの担当) ・TCFDやTNFDの開示提言に則った開示対応 ・PRB報告書の作成、第三者保証取得対応 ・金融機関独自のリスクと機会の分析、PCAFに則ったGHG排出量の算定開示 ・各種イニシアティブとの連携、情報交換 (ポイント) ・グループは、サステナビリティへの取り組みを先進的に行っています。 ・今後もサステナビリティに関する以下開示要請は重要度を増してきます。企業価値を高めるべく、効果的な施策の検討や情報発信を行うことができます。 【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある 勤務地 熊本県 必要な経験・能力 以下のご経験をお持ちの方 ・事業会社においてサステナビリティ関連業務のご経験をお持ちの方 ~具体的に求めるスキル~ ・気候変動や生物多様性などサステナビリティに関するテーマに精通していること ・業界動向を迅速に調査・把握できること ・データ分析、集計業務ができること ・英文読解力や翻訳力を有していること ※ビジネス英会話スキルあれば尚可 想定年収 500万円 ~ 1,000万円 エントリーする 詳細を見る
【熊本】内部監査 / 成長中企業 / IPO準備企業 223489 ポジション 内部監査【上場準備中/年間休日125日以上/成長企業の監査体制構築】 仕事内容 IPO準備中の当社において、内部監査体制の構築および実施を担っていただきます。 当面は単独での内部監査室運営をお任せしますが、将来的には体制拡充・内部監査機能の高度化にも関与していただきます。 経営陣や監査役、外部専門家とも連携しながら、会社全体のガバナンス向上に貢献いただけるポジションです。 【主な業務内容】 ・内部監査基本方針・規程類の策定および整備 ・年度監査計画の策定および経営陣・監査役会への報告 ・業務監査、会計監査、コンプライアンス監査等の企画・実施 ・業務部門に対するヒアリング・資料分析・監査調書作成 ・指摘事項のフォローアップおよび改善提案・助言 ・監査役会・会計監査人・内部統制コンサル等との連携 ・内部統制評価(J-SOX)への対応(将来的に) ・IPOに向けた内部監査体制の整備・高度化に関する各種業務 【変更の範囲】 適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある 勤務地 熊本県 必要な経験・能力 【必須スキル・経験】 ・上場企業またはIPO準備企業での内部監査実務経験(3年以上目安) ・内部監査の計画立案・実行・報告書作成までの一連の実務スキル ・経営陣や監査役会等のステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力 ・一人監査体制での自己管理能力・自律性 【歓迎スキル・経験】 ・J-SOX対応または内部統制評価業務の経験 ・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、簿記1級等の有資格者 ・ベンチャー/スタートアップ企業での業務経験 ・IT監査に関する知識・経験 【求める人物像】 ・ゼロベースから仕組みを構築し、継続的な改善に取り組める方 ・監査の独立性と現場の実情のバランスをとりながら柔軟に対応できる方 ・社内外の関係者と信頼関係を築き、建設的な対話ができる方 ・IPOという変化の多いフェーズを楽しみながら前向きに取り組める方 想定年収 500万円 ~ エントリーする 詳細を見る
地場優良企業/東証上場の九州フィナンシャルグループ/監査求人 216256 ポジション 監査 仕事内容 監査部で当社ならびに銀行業を含むグループ会社の、内部監査(3線)業務に携わっていただきます。 当社は金融持株会社(ホールディングス)という組織形態であることから、金融・非金融の幅広い業態の会社を対象に監査業務を行っているため、幅広い業務知識、監査スキルの習得ができます。 (具体的には) ■監査企画業務(①内部監査②システム監査) ・リスクアセスメントの実施、監査計画の立案、新規監査分野の監査ルール策定等。 ・監査業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組み。 ■ホールディングス及びグループ会社を対象とした監査業務 ・チームを組成して、年間計画に沿ってテーマ別監査、総合監査の実施。 ・監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等 ■ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査業務 ・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査の実施。 ・サイバーセキュリティ等の専門領域の監査。 <監査業務イメージ> ・第3線(監査部門)として独立した立場から現場部門・リスク管理部門のリスク対応業務の執行状況を評価・改善提案を行う。 ・金融庁をはじめとする当局の動向や、社会情勢の情報を収集し、経営の目線で分析し課題を把握する。 ・経営陣および関係者とのコミュニケーションを円滑に行い、監査の進行状況や課題の報告を行う。 (募集背景) ホールディングス配下にグループ会社を新たに設立していく中で、グループガバナンスが有効な健全な会社として運営するためにも、監査をより高い水準で実施すべく内部監査人を拡充して組織強化を図っていきたいと考えております。また、システム監査に対して要求水準が高まっており、人員の体制、監査の質を拡充する必要性が求められている状況です。 【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある 勤務地 熊本県 必要な経験・能力 【必要業務経験】 ①内部監査 ・下記いずれかのご経験をお持ちの方 >金融機関等での内部監査業務、内部統制・リスク管理・コンプライアンス・市場・与信部門等での実務のご経験 >監査法人等での金融機関の内部監査に関するコンサルティング業務等の実務のご経験 ②システム監査 ・下記いずれかのご経験をお持ちの方 >システム監査の経験 >システム開発に関わるコンサル実務のご経験 >システム開発のご経験(マネジメント、品質管理等) >サイバーセキュリティ業務のご経験 【優遇要件】 ・以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方 >公認内部監査人(CIA) >公認情報システム監査人(CISA) ・優れたコミュニケーション能力とチームでの作業経験があること。 ・変化する環境に適応し、柔軟かつ解決志向のある姿勢を持っていること。 想定年収 500万円 ~ 1,000万円 エントリーする 詳細を見る