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ポジション
【海外監査担当】東証プライム上場/グローバルメーカー
仕事内容
<海外業務監査>
■現地における監査の実施(コロナ禍では基本リモート監査)。
■年初に立てた監査計画に基づき出張ベースで1拠点1週間程度の監査を年間10拠点程度の実施。
■財務、購買、販売、在庫、債権、法律、IT 、内部管理等、広範囲にわたるチェックリストに沿って、現地の管理状況の確認を行い、結果に応じて指摘や提言を実施。
※全範囲を一人で担当するわけではありませんが、担当になった部分についてはある程度の専門知識が必要です(仕事を通して勉強していただく必要あり)。

<内部統制>
■通年活動として書面で行う監査。
■金融商品取引法で定められた内部統制の仕組み(有効に機能している状態をチェックリスト形式でまとめている)を構築しており、このチェックリストを親会社、各子会社が自己評価したものを、監査部が経営者に代わって経営者評価を実施。
■最終的に内部統制報告書(投資家や社会に対して当社の決算が正しく算出されていることを保証すると宣言するもの)を作成する業務。


【この仕事に携わる魅力や面白さ】
■昨今、注目を集めているガバナンス、コンプライアンス、内部統制を担当する部署であり、今後どのような仕事をしても必要となることが習得できる。
■監査を通じて、不正やミスが潜むところへの勘所が身につく。
■各子会社の監査を通じて、グループ会社管理等会社全体を俯瞰する視点を見につけることができる。
■将来、海外管理系部門への異動、海外子会社幹部への可能性がある。

【職種間異動の有無】
監査の経験を積む中で認められれば、他部署や海外派遣等もあり得ます。

【出張の有無】
年10回程度の海外出張

【変更の範囲】※職安法改正のため記載 
適性に応じて、会社の指示する業務への異動を命じる事がある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
【必須条件】
■語学力:スムーズに外国人とコミュニケーションがとれ、業務を進めることができる。筆記のみならず、上質な英会話の能力が必要。
※TOEIC 等は参考

【歓迎条件】
■英語圏での海外駐在、海外相手の管理業務や交渉などの経験、監査・海外子会社管理・経理・法務等の経験がある方
■経理、会計士、税務、法務など管理系の資格をお持ちの方
想定年収
550万円 ~ 1,000万円
ポジション
【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)
仕事内容
社長直轄組織「内部監査室」にて、東京電力ホールディングスおよびグループ会社(パワーグリッド/エナジーパートナー/リニューアブルパワー)を対象とした内部監査業務に従事いただきます。

・経営に資する業務監査・原子力監査の実施(年間計7~9件程度、各案件2名以上)
・監査計画の立案補助、結果の取りまとめ、構造的課題の抽出
・社長・監査委員会の要請に基づく調査・報告対応
・他監査員と協力しながら監査を実行、改善支援にも関与

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・以下いずれかの経験(3年以上)
└ 社員数1,000名以上の企業における内部監査業務
└ 経営補佐としての経営管理業務
└ 監査法人における監査業務

・内部監査に関する基礎知識

【歓迎要件】
公認会計士、CIA、公認内部監査士、ISO9001内部監査員資格

【求める人物像】
・周囲と協力しながら物事を推進できる方
・文書読解力があり、規程・マニュアルの読み込みに抵抗のない方
・明確な志望動機をお持ちの方(志望理由書必須)
想定年収
680万円 ~ 1,260万円
ポジション
【25-内部監査-1管理職クラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】 ※社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)
仕事内容
社長直轄組織「内部監査室」にて、東京電力ホールディングスおよびグループ会社(パワーグリッド/エナジーパートナー/リニューアブルパワー)を対象とした内部監査の主任監査員として、以下の業務を担っていただきます。

・経営に資する業務監査・原子力監査の実施(年間計7~9件程度、各案件2名以上)
・監査計画の立案・経営層(役員会)への付議・報告
・監査結果に基づく構造課題の抽出および改善提言
・社長・監査委員会の要請に基づく調査・報告対応
・監査員メンバーの指導・監査全体のマネジメント
・改善支援・監査品質管理の推進

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・以下いずれかの経験(3年以上)
└ 社員数1,000名以上の企業における内部監査業務
└ 経営補佐としての経営管理業務
└ 監査法人における監査業務

・マネジメント経験(または管理職同等の業務経験)3年以上
・内部監査に関する基礎知識

【歓迎要件】
公認会計士、CIA、公認内部監査士、ISO9001内部監査員資格

【求める人物像】
・経営的視点で組織の課題を抽出・提言できる方
・文書読解力があり、規程・マニュアルの読み込みに抵抗のない方
・明確な志望動機をお持ちの方(志望理由書必須)
想定年収
1,150万円 ~ 1,370万円
ポジション
内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア
仕事内容
・J-SOX体制整備・運用
・内部監査スケジュールの策定
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・リスクコンプライアンス委員会との連携
※ゆくゆくは、海外展開にかかる管理体制の構築補助業務にも携わっていただきたいと考えています。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかに該当する方
・J-SOX対応を含む内部監査業務の経験者
・IPO審査対応、IPO準備会社でのバックオフィス業務経験者
・会計士資格保有または監査法人での勤務経験者

【歓迎】
・小売飲食業での業務経験
・英語力

【求める人物像】
・自ら手を動かしてゼロから内部監査・J-SOXの実施体制を構築できる方
・経営陣や関連部署等と進んでコミュニケーションをとれる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【勤務日数相談可】内部監査(メンバー~室長候補)※IPO準備企業/売上好調/実働7時間勤務・年間休日126日
仕事内容
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献

・本社、各拠点、グループ各社に対する内部監査業務全般
 内部監査計画の策定、予備調査
 内部監査、監査調書の作成
 監査報告、フォローアップ監査
・J-SOX(財務に係る内部統制)の評価
・監査役スタッフとしての業務
・会議の補助業務(招集・資料及び議事録作成)
・その他事務業務、庶務全般

年に1回モンゴル、韓国への内部監査実施あります。
アフリカ諸国にも可能性ございます。

【変更の範囲】
当社全般業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【いずれか必須】
・内部監査の経験もしくは経理の経験、JSOX対応経験
・監査業務における会計とIT知識
・事業会社・監査法人・会計事務所などでの監査対応の実務経験がある方

【歓迎】
・財務会計知識(簿記1級、簿記2級相当)
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)またはそれに等しい知識や経験
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心
・ビジネスレベル英語(あれば尚可)
・経理を主経験としての内部監査経験がある方

【求める人物像】
・周りとのコミュニケーションを大切にしながら業務を遂行できる方
・決まった仕事をこなすのではなく、自ら主体性をもって臨機応変に業務を遂行できる方
・固定概念にとらわれず、柔軟性をもって対応できる方
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査(ポジション要相談)※スタンダード上場/フルフレックス制度◎
仕事内容
内部監査業務の責任者として、以下のような実務を担当頂きます。

・グループ全域(持ち株会社管理部門、不動産金融事業部門、ホテル運営事業部門)を対象とする内部監査業務の設計ならびに実施(業務プロセス、個人情報管理、J-SOX他)
・監査等委員会の事務局業務
・グループ内の各種問題等に対する調査、是正措置の検討、提言などの実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査業務またはリスク管理・コンプライアンス業務の経験

<歓迎>
・金商法に明るい方
・不動産証券化に関する業務のご経験
・ホテル業やサービス業における内部監査、コンプライアンス関連業務のご経験
・GDPR等、国内取引にも影響のある国外法制度へのご対応経験
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査・AI活用推進担当■東証プライム上場/リモートワーク週1
仕事内容
具体的な業務
当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。

業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)
個人情報保護監査
J-SOX(内部統制監査)
ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査
ISMAP-LIU 内部監査
AI活用推進

▼内部監査に関する業務詳細
内部監査の計画立案、実施、事後フォロー
関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック
各部門および経営者への監査結果報告
子会社監査

▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細
内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案
内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー)
全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ
内部統制報告書の作成および経営者への報告
監査法人との協議

▼AI活用推進例
監査質問の立案や仮説検証をAIとともに行い、効率的な監査を実施
AIによる監査調書・報告書のドラフト作成

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
下記すべて必須

・内部統制評価、構築、運用いずれかの経験2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験)
・AIを活用する意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLM)
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)

【歓迎要件】
下記いずれかのスキル・経験

・システム監査の経験
・CAATを活用した経験
・AIを活用し業務改善した経験
・J-SOX業務の経験

想定年収
770万円 ~ 1,064万円
ポジション
【千葉】内部監査に係る企画/プライム上場/フルフレックス/福利厚生充実
仕事内容
・戦略や組織文化、新たな業務などの経営監査・伴走監査の企画・運用
・本部独自業務やグループ会社固有業務のプロセス監査の企画・運用
・システム化による業務効率化や AI を活用したリスク検知
・経営層、連携部署に向けた各種資料作成 等

【変更の範囲】
その他当行が指示する業務
勤務地
千葉県
必要な経験・能力
●必須要件
・監査企画、コンプライアンス企画、経営企画、商品企画、マーケティング企画、営業企画、人事企画のいずれかのご経験(※業界は問いません)

●歓迎要件
・金融機関における本部領域のご経験
・データ分析のご経験
想定年収
500万円 ~ 1,100万円
ポジション
※急募※内部監査 内部統制評価業務(課長クラス)/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。

【具体的には】
・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告
・内部統制に関するコンサルティング
・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX評価実務経験5年以上
・論理的な思考力とドキュメンテーション能力

【歓迎】
・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
・内部統制関連システムの開発・導入経験
・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験
・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験
・英語による監査対応、資料作成経験

【求める人材像】
・課題解決に向けて自発的に活動できる方
・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【新大阪/内部監査】東証スタンダード上場/年休126日/残業平均20h
仕事内容
~東証スタンダード上場/駅、体育館などの公共機関に携わった製品のため社会貢献性◎~

■業務内容:
当社にて内部統制及び内部監査業務(内部統制と海外子会社の内部監査が主担当)をお任せします。

■業務内容詳細:
◇国内外問わず当社グループの内部統制評価業務
◇監査法人との連携
◇海外子会社の内部監査業務
◇国内子会社を含む内部監査業務の支援

■当社の魅力■
当社の扱う製品は大きく分けて3種類あります。
産業機械の中身から、スポーツ・公共空間(床・タイル)まで、幅広いニーズに対応する素材・建材のスペシャリストです!
1)産業資材事業:主に農業機械、建設機械、運搬機械など各種量産機械に組込まれるゴム、金属、樹脂等による各種部材を納入。

2)スポーツ施設資材事業:大規模国際大会での豊富な採用実績を持つ、全天候型トラックの“モンドトラック”。この“モンドトラック”は当社が国内輸入総代理店となって取扱っている商品。

3)建築資材:点字タイルやノンスリップタイルは、当社オリジナルの商品。販売に留まらず施工まで一貫して行います。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
■必須条件:下記いずれか必須
・内部統制経営者評価業務の経験者
・経理業務経験者
※業種未経験歓迎

■歓迎条件:
・英語(あれば尚可)
想定年収
414万円 ~ 601万円
ポジション
内部監査担当※売上4兆円越えのグローバル企業
仕事内容
■社内各組織、国内外子会社の監査
・業務監査
・データ分析
・レビュー監査
・テーマ監査
・情報セキュリティ監査
・システム監査

■J-SOX対応(金商法に基づく財務報告に関する内部統制の評価)
・財務部、IT部門、子会社、親会社、監査法人と連携しながら内部統制評価業務を行っていただきます。

■その他
・国内・海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要条件】
■求める経験・スキル・知識
・内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)
想定年収
650万円 ~ 1,350万円
ポジション
【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益
仕事内容
・内部監査計画の策定・実行
・内部統制システムの評価・改善
・リスク管理の体制整備
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・その他、内部監査業務全般

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査業務経験

【歓迎】
・上場会社での内部監査の経験をお持ちの方
・監査法人対応のご経験をお持ちの方
・内部監査体制構築からの実務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【神戸】内部監査・内部統制評価
仕事内容
グループ全体のガバナンス強化に向けて、当社・国内外グループ会社の内部監査や内部統制(J-SOX)評価等で課題を抽出し改善への取り組みを提案/助言する業務全般を担当いただきます。

【業務詳細】
内部監査の計画立案、実施、結果報告、改善提案の作成。リスク評価やコンプライアンスチェックも含まれます。
年度初めに監査計画を立案し、基本的には計画に沿って1年間、内部監査に従事いただく流れとなります。会計監査は外部監査人に任せているためメインは業務監査となり、40以上の対象部門と前回の監査結果に沿って監査を実行いただきます。

【キャリアイメージ】
まずは当社での内部監査・内部統制評価について実務を通じて経験を積み、その後監査チームリーダーとしての役割を、また将来的には中核メンバーとして監査企画や内部統制強化に向けた当社活動の立案・実施等の業務を担っていただくことを期待しています。

【業務の魅力/身に着くスキル】
リスク管理やコンプライアンスの専門知識を深めるだけでなく、企業経営に直結する重要なスキルを身に付けることができます。多様な業務を通じて、分析力や問題解決能力が飛躍的に向上し、あなたのキャリアの幅が大きく広がります。

※出張:担当する監査対象によりますが、3か月に1回程度、製造拠点や物流拠点、営業所など全国に複数拠点があるため、出張が発生いたします。海外については別社員が担当しているため、入社後すぐの出張は発生いたしません。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
■必須要件:下記いずれかに該当する方
・内部監査もしくは内部統制のご経験をお持ちの方
・リスク・コンプライアンス部門での就業経験をお持ちの方
・経理部門にて決算経験があり、内部監査・内部統制にチャレンジしたい意欲をお持ちの方
※監査法人のご出身の方や内部統制のご経験者、メイン業務と並行して内部統制もご担当されていた方など幅広く応募をお待ちしております。

■歓迎要件
・CIA/公認内部監査士、またはそれに類する資格保有者
・英語力(目安:TOEIC600点)
・分析力、優れたコミュニケーション能力、チームワーク精神を持ち、主体的に取り組める方。
想定年収
550万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査責任者/リモート可/業績成長中!板金塗装・修理の専門店
仕事内容
■コンプライアンスの徹底およびIPO準備に伴って下記業務をお任せしていきます。
・全社的な内部監査体制の構築および実行
・事業リスクの特定と改善
・J-SOX対応(内部統制の整備・運用)
・経営陣への提言

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・企業での内部監査もしくは内部統制のご経験
 
【尚可】
・店舗ビジネスを展開する企業でのご経験

【求める人物像】
・会社を良くしていく気概・熱意をもって、課題解決と組織の構築に取り組んでいただける方
・社内他部門と信頼関係が構築でき、全社を把握できる方
・状況に応じて柔軟性を持って対応できる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査】プライム上場グループ/フレックス・リモート/残業少/年間休日120日以上
仕事内容
発足して2年目の部署になりますので、現有メンバーと協力しながらどのように監査を進めていくのかを相談しながら業務を進めていただきます。

《監査業務》
・リスク評価に基づく監査計画の策定
・規定やマニュアル等、監査対象部門のルール整備および運用状況につき、独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性・有効性・効率性についての検証
・監査対象部門への改善指示および必要に応じて助言・提案などのフォロー
・取締役会や経営陣等関係各所への監査結果報告等

《その他》
・リスクコンプライアンス委員会等の運営

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
《業種未経験歓迎》
■必須条件 以下いずれかを満たす方
〇管理部門(内部統制・総務・法務・経理)での業務経験のある方
〇事業会社や監査法人での内部監査の業務経験のある方
想定年収
550万円 ~ 650万円
ポジション
リスクマネジメント【東証プライム上場/大手食品メーカー】リモート/フレックス
仕事内容
①コンプライアンス全般
グループ全体の法令や社内規程、規範遵守のため、内部通報制度の事務局やコンプライアンス研修等の啓発活動、コンプライアンスに関するモニタリング活動等。

②リスク管理全般
全社の内部統制推進体制の構築や全社リスクの管理、危機管理体制の構築等
業務量:①>②

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・4年制大卒以上

<歓迎>
・人事・法務部・監査部・お客様サービス部などの経験がある方 
・内部通報対応の経験のある方
※営業部門でトラブル対応などやっていた方でこの職種を希望されている場合も可
・メーカー勤務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
【VHD】内部監査 室長◆目覚ましい成長を遂げている上場IT企業/在宅勤務有◆
仕事内容
部門責任者として内部監査業務を推進いただくポジションとなります。

■具体的な業務内容■
<内部統制(J‐SOX)に関する業務>
・内部統制の構築、計画立案
・内部統制文書化(フローチャート、業務記述書、RCMの作成及びレビュー)
・内部統制の整備・運用評価
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ
・監査法人との協議など

<内部監査に関する業務>
・監査計画の立案・実施、報告書作成、フォローアップ
・代表取締役への報告
・監査等委員、監査法人との連携(三様監査)など

【組織構成】
現任の社内異動のための募集となっており、現任から業務引継ぎを受けていただく形となります。
引継ぎ後も業務についての確認などはフォローできる体制を取らせていただきますのでご安心ください。

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社での内部監査業務の経験

【歓迎条件】
・J-SOXの整備・運用評価
・3点セットの作成・改訂
・監査計画の立案
・事業会社での総務や経理などの管理部門での経験

【求める人物像】
・内部監査以外の業務にも積極的に取り組んでいただける方
・様々な部門とのやり取りが発生するため、コミュニケーション能力のある方
・フットワーク軽く、物事を柔軟に考えられる方
・経営に関心がある方
・コンプライアンスへの意識が高い方
・真面目にコツコツと業務に向き合える方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査【ハイブリット勤務推奨!週3日程度リモートワーク可能/IPO準備中】
仕事内容
- 内部監査の計画・実施
- 年間監査計画に基づき、各部門の業務プロセス、会計処理、情報システム、コンプライアンス状況などに対する監査の実施
- 監査手続書の作成、監査証拠の収集・分析、調書の作成
- 事業上の潜在的なリスクを識別・評価とリスク低減のための改善提案
- 内部統制の不備や非効率な業務プロセスを特定、改善提案
- 監査報告とフォローアップ
- 内部統制関連規程や業務マニュアルの整備
- コンプライアンス体制の評価
- その他業務
- 最新の内部監査基準や関連法規、業界動向に関する情報収集
- 必要に応じて、外部監査人との連携

【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
- 内部統制、会計、財務に関する基本的な知識
- 論理的思考力、分析力、問題解決能力
- 高いコミュニケーション能力と交渉力(関係部門との円滑な連携のため)
- Microsoft Office(Excel, Word, PowerPoint)のビジネスレベルでの利用経験

【歓迎要件】
- 事業会社での内部監査実務経験3年以上、または監査法人での監査実務経験3年以上
- 公認会計士、公認内部監査人(CIA)、システム監査技術者等の資格
- ITに関する知識・経験(システム監査の経験者歓迎)
- J-SOX対応の実務経験
- 上場企業での内部監査経験
- 英語でのコミュニケーション能力(読み書きレベル)
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査◇東証プライム/海外子会社対応・J-SOX・IT監査幅広く対応可能!|経験者歓迎&キャリアチェンジも可|在宅・丸の内勤務
仕事内容
・J-SOX評価(当社及び国内外の連結子会社対象)
・内部監査(国内外の対象拠点への往査、調書・報告書の作成、監査後のフォローアップ)
 →担当業務にもよりますが、国内外の出張は年2~3回前後発生する可能性があります。
・IT監査
・監査法人対応
・経営層及び部門長への監査結果の報告
上記業務の中からご経験に合わせ業務をお任せ致します。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
①人と会話をするのが苦手でない方
②調書や報告書の作成があるため、文章を書くことが苦手でない方
③証憑収集やデータ分析にシステムを使うためITツールの利用に関して苦手意識がない方
④下記のうち、1点でも当てはまる方(キャリアチェンジも歓迎します。)
 ・J-SOX業務経験
 ・内部監査業務経験
 ・IT監査業務経験
 ・管理系職種(情報システム、経理財務、人事労務、法務・コンプライアンス、経営企画 等のいずれか)での業務経験
 ・公認会計士の資格保有

■歓迎条件:
・CIA、CFE、CISA資格をお持ちの方
・英語でのコミュニケーションスキル
・製造業での勤務経験
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【東証グロース】内部監査※売上好調!日本最大級の位置情報IoTプラットフォーム/リモート可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役会との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

(業務内容の変更範囲)各事業部に係る業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・会計士資格

歓迎要件
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・公認会計士もしくは公認内部監査人

こんな方と一緒に働きたいです
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円

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【世界でもトップクラスのシェア】大手優良メーカーでの海外監査担当求人です。(201934)

【海外監査担当】東証プライム上場/グローバルメーカー

550万円 ~ 1,000万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219713)

【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

680万円 ~ 1,260万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219711)

【25-内部監査-1管理職クラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】 ※社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

1,150万円 ~ 1,370万円

内部監査♦テレワーク可♦土日祝休み♦業界水準を上回る福利厚生の手厚さ♦東京食文化のパイオニア(213370)

内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア

800万円 ~ 1,200万円

【内部監査(メンバー~室長候補)】/売上好調/世界200ヵ国との取引を行う成長IPO企業/実働7時間(217031)

【勤務日数相談可】内部監査(メンバー~室長候補)※IPO準備企業/売上好調/実働7時間勤務・年間休日126日

600万円 ~ 850万円

ウェルス・マネジメント株式会社/内部監査/スタンダード上場/フルフレックス/年休125日(220311)

内部監査(ポジション要相談)※スタンダード上場/フルフレックス制度◎

600万円 ~ 1,000万円

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