大阪府の内部監査の求人・転職情報

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監査室 内部統制※係長/大阪勤務/プライム上場/19期連続増収・13期連続増益の総合物流会社
仕事内容
(1)内部統制全般に関する事項
  ①グループ全体の内部統制評価の実施計画立案
  ②監査法人の監査への対応
  ③ロールフォワード手続き
  ④契約管理システムの対応

(2)全社的な内部統制・決算財務報告統制に関する事項(内部統制グループ全員で60社程度)
  ①全社的な内部統制・決算財務報告統制評価の実施計画立
  ②整備・運用評価と結果報告作成
  ③内部統制の不備や問題点の特定と解決策の提案

(3)業務プロセス内部統制に関する事項(内部統制グループ全員で15社程度)
  ①業務プロセス内部統制評価の実施計画立案
  ②整備・運用評価と結果報告作成
  ③内部統制の不備や問題点の特定と解決策の提案
 
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】内部統制の知見がある方

【歓迎】 物流業にこだわらない方

【求める人物像】
・協調性、コミュニケーション能力が高い方
・自ら積極的に考え行動ができる方
想定年収
500万円 ~
ポジション
内部監査室(主任~課長代理クラス)【大阪or東京※ご希望に応じて決定】◆業績好調の東証プライム上場子会社◆
仕事内容
当グループ各社の内部監査をお願いします。
■個別内部監査計画書作成、予備調査
■拠点往査、関係者へのインタビュー
■内部監査調書、報告書作成
■被監査部門への結果報告、改善策確認
■社長、監査等委員会等への結果報告
■フォローアップ監査
また、J-SOXにおける内部統制の評価作業や監査等委員会監査の補助業務についてもお願いすることがあります。

【変更の範囲】※職安法改正のため記載 
会社の定める事業所への異動(転居を伴う配置転換を含む)を命じることがある
勤務地
東京都 大阪府
必要な経験・能力
<必須条件>
・以下のいずれかのご経験
内部監査の実務経験
監査法人での監査経験

<歓迎条件>
・内部監査や内部統制に関する資格保持者(CIA等)
・不動産に関する知識
想定年収
650万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査【上場・冷凍冷蔵庫・ショーケースでシェアトップクラス】
仕事内容
大阪本社にて業務監査やテーマ監査などの内部監査業務や内部統制監査などをお任せいたします。内部監査や内部統制に関する経験を持つ方だけでなく、監査未経験でも経理の知見がある方は大歓迎です!

【具体的な仕事内容】
支店や営業所を開り、帳票などのチェックを行う業務監査に加え、特定の監査テーマを設けて部門等の監査を行うテーマ監査、またJ-SOX法に則り、財務報告にかかる内部統制の警備や評価を行う内部統制監査などがメイン業務です。業務監査やテーマ監査は年間スケジュールに基づいて行います。現場のヒアリング内容を元にデータ分析を行い、レポートにまとめて会社への提言を行うことも重要な業務です!

【おすすめポイント】
2025年にホールディングス化を控えている同社において、グループ全体の監査や海外子会社の監査だけでなく、会社への提言まで行える稀有な求人です。裁室権をもって業務に取り組めるため、市場価値の高い経験を積むことが可能です!
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
経理経験ををお持ちの方(支店や営業所の帳票などを見るため)

【歓迎】
内部監査や内部統制に関する経験
※経理経験をお持ちの方で内部監査に挑戦したい方はぜひご応募ください!

【求める人物像】
コミュニケーション能力に長けている方や積極的に仕に取り組める方におすすめです!
想定年収
539万円 ~ 673万円
ポジション
内部統制および内部監査業務【グループ会社出向/東証プライム/老舗大手化学メーカー】
仕事内容
グループ会社に出向いただき、同社および同社子会社に対する内部統制および内部監査業務を担当いただきます。
具体的には、監査先の情報を収集(書類閲覧・インタビュー等)・分析し、問題点及び改善策を報告書としてまとめていただきます。

※グループ会社は2023年4月に設立された新しい会社であり、今回採用にて、内部監査体制を早期に立ち上げ、同社の内部統制機能の強化を図っていきたいと考えております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■経理・法務・監査などの知見を有する方
■当該求人の業務にチャレンジしたいとの意欲を有する方 

【歓迎】
■内部統制または内部監査の経験を有する方 
■公認会計士有資格者
■英語による読み書きに対応できる方
■個人ではなく、チームで仕事をすることになりますので、チームワークを発揮できる方を歓迎いたします。

※内勤メインのポジションですが、情報収集にあたり監査先への出張が発生する場合がございます。(月1回程度)
※リモートワークは月6回を上限として活用いただけます。
想定年収
600万円 ~ 1000万円
ポジション
東京/監査部(正社員)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都 大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業における管理部門での経験(5年以上目安)
 ※管理部門:経理、財務、法務、貿易管理、情報システム、内部監査部門等
・簿記2級程度の知識(資格は不問)
・監査専門職への強い関心を持ち、成長意欲のある方(監査実務経験不問)

【歓迎条件】
・監査資格(CIA、内部監査士等)を取得、もしくは1年以内の取得を目指されている方
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)
想定年収
600万円 ~ 1200万円
ポジション
内部監査
仕事内容
■内部監査担当として以下業務に従事いただきます。
・各事業所、部門の業務活動の監査業務
 (法令・定款及び諸規程に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かを監査
する)
・監査結果を分析・報告し、業務改善に向けての意見書の作成及び、監査報告会での発表
・内部監査制度の立案及び業務監査、内部統制監査に関する事項

※月に10回程度、各事業所への出張があります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・企業での業務監査の実務経験者またはそれに準ずる業務経験者
想定年収
350万円 ~ 600万円
公認会計士 マネジメント 英語を活かす

製薬関連事業会社での内部監査求人!

153666
ポジション
内部監査(会計士)
仕事内容
本社および海外子会社の監査業務全般を担当頂きます。
■内部監査の計画立案および実施
■内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施
■上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言
■海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言
■海外子会社のJ-SOX監査の実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■公認会計士有資格者
■TOEIC730点以上、もしくは同等の英語力
想定年収
710万円 ~ 890万円
ポジション
障がい者採用(技術職・事務職共通)※国内トップクラスのハウスメーカー/東証プライム上場
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
■営業、設計、施工の各部門での伝票処理、資料作成など
■総務・経理での経費支払い業務、総務関連 業務、労務管理など

【業務内容の変更の範囲】会社で定める範囲
勤務地
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
必要な経験・能力
障がいをお持ちの方
想定年収
338万円 ~ 526万円
ポジション
24-G戦企画-01.内部統制、コンプライアンス
仕事内容
■担当業務:事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとの内部統制推進計画に基づくプリアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援、並びにグループコンプライアンス方針に基づく取り組み支援などを担当頂きます。

■ポジション・立場:若手・ベテラン含めて約6名の組織で、法務、経理、内部監査部門等と連携しながら、全体のマネジメントを担っていただきます。

■仕事のやりがい:コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。また、ダイキン工業の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。

■当社の強み:グローバルでの更なる事業成長を目指し、M&Aを含めたダイナミックな戦略、事業運営を積極的に進める環境下での業務になります。

■キャリアパス:将来的にも海外比率が更に高まり、本社統括責任部門として益々運営が難しくなる中、海外事業会社を管理監督するマネジメントを担っていただけますし、内部統制・コンプライアンス面から海外グループ会社と接する経験を活かし、海外主要拠点における管理部門の責任者(CFOなど)として、事業拡大に直接関与いただくことも可能です


職種の変更の範囲:当社業務全般
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制の構築、監査(業務監査/内部統制監査)の実務経験があること
・英文資料を正しく読解でき、拙くとも業務での英会話が可能であること
・海外出張が可能な方(2週間程度の可能性もあり)

【必須(語学力)】
・英文資料を正しく読解できる。
・拙くとも業務での英会話が可能である。
・英文メールおよび報告書を作成できる。

【尚可】
・J-Sox経験(特に独立的評価実施経験)をお持ちの方
・業務規定(販売、経理、棚卸資産、固定資産など)の作成経験をお持ちの方
・経理業務、決算業務経験をお持ちの方
・海外事業会社での業務経験をお持ちの方
・資格:商業簿記、公認会計士、内部監査士

想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
東京/監査部(正社員 システム監査)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした情報システムに関する監査

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都 大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
■論理的な思考力、コミュニケーション能力があり、以下のいずれかの業務経験(5年超目安)のある方
  ・システムに関わる内部統制(J-SOX)監査
  ・情報セキュリティ監査
  ・システム監査
  ・情報システムの開発/運用/保守など

【歓迎条件】
■以下のいずれかの資格を有されている方
  ・システム監査技術者
  ・CSA(公認システム監査人)
  ・CISA(公認情報システム監査人)
想定年収
600万円 ~ 1200万円
ポジション
【大阪】内部監査メンバー~係長候補
仕事内容
◆内部監査業務
・内部監査の計画立案 ・内部監査計画に基づく監査の実施
・監査報告書の作成 ・フォローアップ業務 等
◆内部統制評価業務
・内部統制文書化 ・監査法人との協議
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価
・内部統制上の不備に関するフォローアップ 等
最初から全てをお任せするわけではなく、
少しずつ覚えていただきたいと考えております。
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査に関する分野の業務のご経験または、
 経理、財務の経験3年以上
・基本的なPC操作ができる方
想定年収
450万円 ~ 720万円
公認会計士 税理士 税理士科目合格 マネジメント 英語を活かす

グローバルメーカーでの海外監査の求人です。

151888
ポジション
海外監査(財務報告に係る内部統制(J-SOX)監査&決算監査)
仕事内容
財務報告の信頼性に係る内部統制(J-SOX)の監査の内、下記を主に行います。

・海外子会社の業務プロセス監査・決算監査
・国内外の全社統制監査、IT全般統制監査


※仕事の進め方など※
海外子会社に主に2人(1人の場合もあり)で渡航し、実地監査を行います。
実地監査前に海外監査課内の検討会で監査内容について意見を出し合いますが、基本はご自身の考えで俎上にあげる事になりますので、大きな裁量をもって業務にあたっていただける環境です。

※業務のスケジュール※
・毎年3月頃から10月頃に、4~5回出張。
・一回あたりの出張で1社から2社程度監査。(一回の出張期間は1週間~2週間)
・1つの会社あたり、2~3年に一度監査。
・3月頃から10月頃:監査前の監査の検討会、監査実施、監査後の検討会、監査発見事項のフォローアップ
・11月~2月頃:国内の内部統制監査・国内子会社の決算監査実施。

※入社後のキャリアパス※
事業部門の企画・管理部門、子会社の経理部門、監査役室等へ異動する可能性があります。

【業務内容の変更の範囲】
製造技能職業務を除く当社業務全般
会社の経営環境・方針、組織改編等により変更となる場合がございます。
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・会計・税務に関する知識
・英会話能力(TOEIC750点相当)
※海外で現地の担当者に直接ヒヤリングを行う必要があるため。

【歓迎条件】
・監査業務(特に海外)の経験
・経理業務(特に海外)の経験
・日商簿記2級以上
・USCPA(米国公認会計士資格)
想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
グループ全体の内部監査・内部統制評価  ※東証プライム上場企業のグローバルメーカー※
仕事内容
グループ全体のガバナンス強化に向けて、当社・国内外グループ会社の内部監査や内部統制(J-SOX)評価等で課題を抽出し改善への取り組みをサポートする業務全般を担当いただきます。

【主な業務内容】
■内部監査(会計・業務監査)の実施/監査計画の企画・立案
■内部統制(J-SOX)評価/構築支援
■その他付帯業務
・DX等業務改革の推進/データ分析
・監査役、監査法人、管理部門との緊密なコミュニケーション、連携 など


【組織について】
組織内はフラットで各メンバーが調査した事実をベースに意見表明を行うことができる風土です。また、他のメンバーと協力しながら組織課題に取り組んでいただきます。

【やりがい】
グループ会社の業務運営に、内部監査・内部統制の立場・視点から意見表明・改善支援を行っていただくため、ビジネスの健全な成長を下支えする実感を得ることができ、やりがいを感じていただけるポジションです。

【キャリアパスプラン】
内部監査・内部統制(J-SOX)評価の経験を積み、将来、内部統制部の中核メンバーとなっていただくことを期待しています。
適性や志向等を考慮し、国内外グループ会社の管理系スタッフや当社本体の事業部門、コーポレート部門へのローテーションが発生する可能性があります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【経験】
必須 下記いずれかのご経験
・経理部門(財務会計)、または工場経理部門での業務経験
・内部・外部監査(会計・業務監査)、内部統制(J-SOX)評価の業務経験

尚良 
・英語を使用した管理業務経験(経理等)
・税務の業務経験

【学歴】
必須 大学卒業以上

【語学力】
必須 
・基礎会話レベルの英語力

尚良 
・ビジネスレベルの英語力・英語での実務経験
・その他外国語力(中国語など)

【資格】
必須 なし
尚良 日商簿記2級以上、公認会計士、税理士、公認内部監査人、公認不正検査士

【求める人物像】
■実行力:組織の成長と目標に対し柔軟な思考と幅広い視野で自ら考え実行し成果を創出できる人
■探求心・未来志向:探究心を持って様々な角度から調査・分析を徹底的にできる人、また未来志向で組織課題に取り組むことができる人
■課題解決力:潜在・顕在的な組織課題に対して、周囲を巻き込み適切にアプローチし解決に導くことができる人
■コミュニケーション力:フラットに自分の意見を伝え、相互理解を深めながら業務を推進することができる人
想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査【設立以降増収増益/スキルアップ/アクセス至便/優良企業】
仕事内容
主に以下の業務をお任せいたします。

■ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備
■不正防止や内部統制の強化
■継続的な業務改善と経営改善
■常に見える化で現状と問題点の把握

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>
■内部監査の実務経験

<歓迎>
■同業界での内部監査の実務経験
想定年収
450万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査【年間休日125日/土日祝休み/大手メーカーとの取引多数/転勤なし】
仕事内容
主に内部監査業務を担当いただきます。
監査の範囲はまずはリスクマネジメント、会計監査をお任せする予定です。

■入社後~上場に向けて:
業務のなかでリスククリーニングやガバナンス強化を進めるにあたり、社内の教育担当部門や公認会計士との打ち合わせにも参加いただき、内部統制の推進役を担っていただく予定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■上場企業または、未上場企業での上場審査期間中の内部統制業務、内部監査業務、会計監査業務の実務経験2年以上

【尚可】
■メーカーでの勤務経験
■内部監査士資格
■日商簿記検定2級
想定年収
360万円 ~ 561万円
ポジション
内部監査(管理職) ※東証プライム上場の老舗化学メーカー
仕事内容
内部監査を中心に下記のような業務を担当いただきます。

・内部監査計画の企画・立案
・内部監査の実施
・内部統制評価業務(J-SOX)
・監査マニュアル、監査チェックリストの策定・実行
・経営層への内部監査結果の報告
・コンプライアンス委員会の運営 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
■内部監査業務の経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査
仕事内容
内部監査室にて、国内、海外問わず社内ルールどおり処理ができているかの監査や内部統制の評価を実施するお仕事です。

【具体的な業務内容】
■社内ルールどおりの運用ができているかの確認
■内部統制ルールどおりの運用ができているかの確認
■業務効率に繋がる改善提案
■データ分析による異常値の検出
■国内問わず海外も含めた監査の実施 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■日商簿記2級以上をお持ちの方
■以下どちらかのご経験
・内部監査部門又は会計事務所勤務の方  
・内部監査経験者で海外監査も実施経験のある方

【歓迎】
■経理部門でのご経験のある方
■事務職で海外赴任経験のある方
■TOEIC600点以上
■英語が堪能な方(読み書き)
■20代~30代活躍中!
■Uターン歓迎/Iターン歓迎

【求める人物像】
■監査として、事実に基づき公正不偏に考えられる方
■物事をフラットに考えられる方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
アドバイザリーオープンポジション【ご希望の部門をお選びください】※カジュアル面談応相談
仕事内容
~下記からご選択いただけます~

◆M&Aアドバイザリー
入り口となるフィナンシャル・アドバイザリー業務から財務DD、価値評価業務、PMIまで一気通貫で、M&Aの支援を行います。

◆ベンチャーサポート&アカウンティング・アドバイザリー
企業の成長ステージに合わせて、IPOの支援や会計コンサルティングなど様々なアドバイザリー業務をご提供いたします。

◆国際移転価格
各国の移転価格税制を遵守しつつ、移転価格課税リスクや対応コスト低減策の提案など総合的なコンサルティングサービスを提供します。
◆ビジネスリスクサービス
リスクマネジメントや内部監査等のリスク関連サービスを通じ、クライアントの適切なリスクテイクを支える環境の実現を支援します。

◆フォレンジック&サイバー
不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等の事実解明調査や、これらの防止対策構築の支援を行います 。

◆ITビジネスコンサルティング
DX支援やBPR、クライアントのIT部門に深く入り込んだITコンサルティング業務全般を行います。

◆中国ビジネス
中国の投資環境の変化や、会計制度・税制の改正等に伴い、多様化する日系企業のニーズに対応したアドバイスや専門サービスを提供します。

【変更の範囲】 なし
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
公認会計士、USCPA 、会計系コンサル経験をお持ちの方
英語スキル、アドバイザリースキル、事業会社経理・財務経験をお持ちの方尚可

上記該当しない方でも幅広く検討しますので、まずはご相談ください。
想定年収
500万円 ~ 1200万円
ポジション
内部監査スペシャリスト◆CMで有名な東証プライム上場/リモートワーク可◆
仕事内容
当社の経営監査室の内部監査チームでは内部監査及び監査委員会事務局機能を有しており、双方の役割をリードいただける方を募集します。

経営監査室は、社長直属の組織であり、その中で、内部監査チームは、内部監査を通じて得られた示唆や課題、監査結果を経営者及び監査委員会に報告しています。内外の環境変化等に速やかに対応し、リスクを適時的確に識別し、被監査部門に客観的な助言、洞察を提供することが期待されています。また、当社はデータ基盤が高度に整備されており、ビッグデータを活用した監査など先進的な取り組みにもすぐに挑戦頂ける環境が整備されています。

さらに、当社は指名委員会等設置会社であることから社外取締役で構成される監査委員会が設置されており、経営監査室がその事務局業務を担っています。監査委員会の監査業務全般の補助業務をリードする役割も本ポジションでの役割となります。

当社の成長・変化とともにご自身も成長しながら、内部監査部門のプロフェッショナルとしての能力を存分に発揮頂けるポジションです。

【主な役割】
■年間内部監査計画の策定
■内部監査の企画、実行、報告書作成まで
■監査業務標準化に向けた各種改善活動(手順書整備・ワークフロー構築等)
■監査委員会事務局業務全般
■チームマネジメント

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社の内部監査部門での職務経験
・監査委員会事務局に相当する経験
・論理的思考力と伝達力
・ビジネスプロセス全般の理解
・ビジネスレベルのITスキル

【歓迎条件】
・内部監査もしくは外部監査でのリーダーポジションの経験
・内部監査に関する資格 (CIA、CISA、CFE、等)
・IT監査のご経験
・業務コンサルティング経験

【求める人物像】
・目的達成のために創意工夫を凝らし、自ら考え行動できる方
・ロジカルに物事を考え、分かりやすく相手に伝達できる方
・不確定な状況でもチャレンジ精神を持ち、前向きに考えられる方
想定年収
500万円 ~ 1000万円
公認会計士 税理士 会計士試験合格 税理士科目合格 未経験OK マネジメント 英語を活かす

未経験者歓迎の内部監査求人/業績好調の老舗東証プライム上場メーカー

193950
ポジション
内部監査(総合職)◆未経験者 歓迎◆業績好調の老舗プライム上場メーカー◆※極秘案件のため他言厳禁※
仕事内容
【業務内容】
本社での監査業務全般をお任せ致します。

■本社もしくは国内グループ会社ならびに海外現法を含む関連会社の監査業務全般(J-SOX整備運用評価含む)
■監査報告書の作成等

【出張頻度】平均 1週間/月 (国内および 海外/アメリカ・ベトナム・カナダ)

※将来的に経理部や経営企画部等への人事ローテーションを視野に入れています。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社で管理部門職種のご経験がある方(経理、財務、人事、総務、法務、経営企画など)
■英語力(読み書きが出来るレベル)

【あれば尚可】
■会計の知識(公認会計士や税理士資格歓迎)
■監査業務経験
想定年収
450万円 ~ 750万円

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大手上場グループ/経理担当の募集/安定基盤/働く環境◎

(185759)
ポジション
経理担当 ※オリックスグループ100%出資会社/ライオンズマンションでお馴染み!住宅手当有!働く環境◎
仕事内容
大京ユニット各社の会計・税務業務全般をお任せ致します。

【具体的な業務内容】
・日常経理業務全般(仕訳、伝票起票・計上業務)
・財務諸表の作成
・決算業務(月次決算・四半期決算・年次決算)
・税務申告業務
※将来的には経営に携わる業務へのステップアップも可能。
※大京の経理部門はオリックス不動産に集約しているため、オリックス不動産での業務となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
想定年収
500万円 ~ 700万円

【経理】エンタメ、コンテンツ企業/グロース上場/福利厚生多数

(178740)
ポジション
経理担当※東証グロース/エンタメ企業
仕事内容
・日常経理業務
・単体の決算業務(月次、年次)
・原価計算等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
想定年収
360万円 ~ 550万円

神奈川県の中古品買取企業より総務人事担当者求人です!

(204180)
ポジション
【総務人事担当】時短勤務応相談/残業10時間未満/賞与年3回
仕事内容
社員数~80名ほどの給与計算、入退社時の税金や申請など労務業務を中心に、手の空いたときは簡単な、書類作成や書類・備品整理などもお任せいたします。

☆給与計算担当者の実務の流れ:勤怠締め → 労働時間の集計 → 給与支給額の計算 → 保険料と税金の計算 → 給与の振込処理 → 社会保険料 → 税金の納付
(ジョブカンシステムを導入しています。)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
想定年収
380万円 ~ 450万円

【IPO準備中】人事制度マネージャー/リモート週23日・フレックス有/年間休日120日

(202855)
ポジション
【IPO準備中】人事マネージャー(人事制度メイン)/リモート週2.3日・フレックス◎※年間休日120日
仕事内容
■ご入社後は、人事制度関連の業務を中心にご経験に応じて部下のマネジメントもお任せいたします。

≪業務詳細≫
・就業規則導入・運用
・人事考課制度
・教育制度導入・運用
・報酬制度導入・運用
・福利厚生制度
・その他制度関連業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
想定年収
800万円 ~ 1200万円

【愛知】上場企業/内部監査求人/高速通勤可/自己資本比率高い/安定企業/年間休日120日

(203466)
ポジション
内部監査 ※高速通勤可/東証スタンダード上場
仕事内容
<主な業務内容>
内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等
・各部門および関係会社における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック
・各部門および経営者への監査結果報告

※基本的に出張ではなく、WEBを使用した業務となります。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることはありますが、転居を伴う配置転換は予定していません。
勤務地
愛知県
想定年収
585万円 ~ 670万円

業界注目東証プライム上場企業で【内部監査室】内部監査室長候補の募集です

(200212)
ポジション
内部監査(マネージャー~室長候補)/東証プライム上場企業
仕事内容
【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

<具体的な業務内容>
・内部監査及び内部統制計画立案業務
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務
・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック
・開示及びその他の監査法人対応業務

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
想定年収
650万円 ~ 1200万円

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