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ポジション
【未経験応募可能】内部監査スタッフ ※東証プライムグループ
仕事内容
業務、決算等の各プロセスの監査業務を担当していただきます。
■監査計画の立案〜実施〜課題抽出〜報告書作成・改善提案〜フォロー
・全社的な内部統制・内部監査
・決算、財務報告プロセスに係る内部統制・内部監査
・業務プロセスに係る内部統制・内部監査
・IT全般の内部統制・内部監査 など

※関連会社含む同社全拠点に対し、年数回出張が発生します。
※海外出張についても年に1回程度発生する可能性があります。

■入社後のイメージ
ご経験に応じて、部署内で教育をいたします(未経験でもご安心ください)。日次業務から覚えていただく予定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】いずれかに該当する方
・内部監査へのキャリアチェンジを希望される方

【歓迎】
・普通自動車免許
・マネジメントご経験者

【求める人材】
・コミュニケーション力のある方
・数字分析等に関心がある方
・内部監査など、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことに関心がある方
・初めての業務にも柔軟にコツコツ取り組める方
想定年収
330万円 ~ 500万円
ポジション
情報システム監査スタッフ ※リモートワーク可、実働7時間
仕事内容
<役割>
●内部監査としてのシステム監査・情報セキュリティ監査・サイバーセキュリティ監査・JSOX(IT統制)評価等の監査業務におけるプロジェクトのリーダーまたはメンバー
●将来的には情報システム監査部門のリーダーを担うことを期待

【雇入れ直後】
●国内グループ各社の上記内部監査業務
●海外グループ監査チームとの連携業務
※当面は上記業務に従事頂きますが、将来的にはその方の能力を活かせる範囲でジョブローテーションが発生する可能性があります。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<応募資格(MUST)>
●以下いずれかのご経験
・監査法人または事業会社におけるシステム監査・情報セキュリティ監査・サイバーセキュリティ監査・JSOX(IT統制)評価等の監査業務における実務経験(5年以上)
・コンサルティングファームまたは事業会社におけるシステム開発・保守・運用関連の業務や情報セキュリティ関連の業務における実務経験(5年以上)

<応募資格(WANT)>
●CISA、システム監査技術者、CIA、公認会計士、USCPA
●英語での監査業務経験
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部統制監査(SOX監査)】東証プライム上場企業・働き方柔軟◎【公認会計士・USCPA限定求人】
仕事内容
【職務内容】
・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

<グローバル>
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。
業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。

<国内>
・三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちの方。
・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。
・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【内部監査室長】※週1~5日/相談可※◆クラウドファンディング事業を展開/事業拡大フェーズ/リモート可
仕事内容
・内部監査業務全般(統制体制の構築および運用、各部署との連携、各種モニタリングおよび報告、当局対応、等)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:
1.内部監査業務の経験
2.PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)

■歓迎要件:
1.第二種金融商品取引業者を含む金融商品取引業者おける内部監査業務の1年以上の経験
2.金融商品取引業者での当局対応の経験
3.公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認リスク管理人(CRMA)、内部監査士(QIA)等の資格保有
4.システム監査のご経験
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
<未経験歓迎>内部監査室※N期※「プロダクト(AI実装)×コンサル」のビジネスモデルで売上4倍に急成長中
仕事内容
ご経験に応じ、下記業務をお任せ致します。
未経験業務は代表にご指導いただきながらキャッチアップしていただきます

<具体的には>
・年間内部監査計画の策定・実行・報告
・監査調書・報告書の作成、および監査役会・経営会議への報告
・業務監査、会計監査、IT統制監査の実施・改善提案
・J-SOXに基づく内部統制の整備・評価・運用
・経営層および監査法人との調整・協議対応
・不正・コンプライアンスリスクのモニタリングと是正支援
・内部監査室の体制構築、後進育成
・上場後を見据えた内部監査機能の高度化

など

【変更の範囲】企業が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>いずれか必須
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査・内部統制(J-SOX)実務経験
・経理実務の一連のご経験

<歓迎>
・監査法人・CFO・監査役会との折衝経験
・CIA(公認内部監査人)、公認会計士、USCPA、CISA等の資格保有
・内部監査室・内部統制室の立ち上げ経験
・IPO準備フェーズでの内部統制報告制度(J-SOX)整備経験
・コンサルティングファーム・監査法人でのリスクアドバイザリー経験
・システム監査やITガバナンスに関する知見
・上場後の監査機能強化・リスク管理体制構築に関する経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【監査室(将来の課長候補)】◆業界のリーディングカンパニー◎!リモート・フレックス/年休127日
仕事内容
【入社時に担当いただく業務】
1.J-SOX対応を見据えた内部統制の整備および運用の推進
2.ISMS認証およびPマーク認証運営、審査対応窓口
3.SOC1レポート、SOC2レポートの取得に関わる統制整備、監査対応窓口

【具体的には】
 • 業務プロセスの調査、可視化、および統制活動の設計・導入のための関連部署との調整
 • 内部統制評価に関わる業務記述書、業務フロー、RCMの作成・管理
 • ISMS認証・Pマーク認証に関わる全社の運用統括、教育、経営層への報告
 • SOC1レポート、SOC2レポートの取得に関わる統制記述書の更新管理
 • 自社内および顧客向けサービスにおける統制課題の解決  

※審査、監査対応のため年数回 国内出張が発生する想定です。
※ISMS認証・Pマーク認証運営経験および監査関連資格のある部長と共同で業務を推進する想定です。

【得られる経験、今後のキャリア】
将来的には内部統制または内部監査の責任者として以下の業務で活躍いただくことを期待しています。
 • 内部統制または内部監査業務全体の運用・マネジメント
 • 全社の業務効率化やリスク低減にむけた施策の企画・実行
 • 経営戦略に基づく管理体制・評価プロセスの設計
 • 内部監査計画の策定および実行(部門別監査、情報セキュリティ監査など)
 • 経営の変革期に合わせた統制および監査支援のリーダーシップ発揮

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】☆実務未経験の方も歓迎です!
■内部監査または内部統制業務においてキャリアを築いていきたい方
■ITや情報セキュリティの知見を自己研鑽できる方 

【尚可】
・内部統制評価関連/ISMS認証/Pマーク認証運営、いずれかにおいて主担当のご経験が2年以上ある方 
・IPO前後における内部統制整備または内部統制評価の実施経験
・経営陣や他部門との調整・連携を通じたプロジェクト推進実績
・SOC1およびSOC2レポート取得に関わる業務経験
・内部統制や内部監査の関連資格

【求める人物像】
・主体的かつ積極的に業務を推進し、社内、組織内の変化に柔軟に対応できる方
・内部統制や監査の知識を活かし、企業の成長に貢献する意欲のある方
・リーダーシップを発揮し、将来的に責任者として組織を牽引したい方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査◇東証プライム/海外子会社対応・J-SOX・IT監査幅広く対応可能!|経験者歓迎&キャリアチェンジも可|在宅・丸の内勤務
仕事内容
・J-SOX評価(当社及び国内外の連結子会社対象)
・内部監査(国内外の対象拠点への往査、調書・報告書の作成、監査後のフォローアップ)
 →担当業務にもよりますが、国内外の出張は年2~3回前後発生する可能性があります。
・IT監査
・監査法人対応
・経営層及び部門長への監査結果の報告
上記業務の中からご経験に合わせ業務をお任せ致します。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
下記のうち、1点でも当てはまる方
・J-SOX業務経験
・内部監査業務経験

■歓迎条件:
・IT監査業務経験
・会計士、CIA、CFE、CISA資格をお持ちの方
・英語でのコミュニケーションスキル
・製造業での勤務経験

<下記の様な方を求めています>
人と会話をするのが苦手でない方
調書や報告書の作成があるため、文章を書くことが苦手でない方
証憑収集やデータ分析にシステムを使うため、ITツールの利用に関して苦手意識がない方
想定年収
550万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(担当者)大手化粧品メーカーから独立、海外売上比率50%以上、国内トップシェアのTSUBAKIやフィーノ、ウーノをはじめとした 高品質なパーソナルケア製品を扱っています!/フレックス・リモート可
仕事内容
・ 日本国内法人および海外現地法人に対する内部監査の実施(年2~3回の海外出張を想定)
・ グローバルグループの内部監査体制整備と運用
・ 内部監査計画の策定
・ J-SOX対応の企画・推進
・ 監査等委員会の支援・会計監査人との連携

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・製造業における内部監査経験もしくは、品質管理や生産管理等のご経験
・英語に抵抗のない方
※監査法人で会計監査のご経験があり、今後業務監査も含めた内部監査のキャリアを積んでいきたい方も歓迎致します。

【歓迎要件】
・J-SOX対応の経験
・業務設計、内部管理体制整備の経験
・リスク管理、法令等遵守管理の経験
・所管官庁による検査、審査対応の経験
・ビジネス上で英語を使用したご経験
・IIA Certified Internal Auditor
想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査(マネージャー)大手化粧品メーカーから独立、海外売上比率50%以上、国内トップシェアのTSUBAKIやフィーノ、ウーノをはじめとした 高品質なパーソナルケア製品を扱っています!/フレックス、リモート可
仕事内容
・ 日本国内法人および海外現地法人に対する内部監査の実施(年2~3回の海外出張を想定)
・ グローバルグループの内部監査体制整備と運用
・ 内部監査計画の策定
・ J-SOX対応の企画・推進
・ 監査等委員会の支援・会計監査人との連携

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・上場会社(製造業)における3年以上の主査としての内部監査実務経験
・英語によるビジネス/監査経験
・内部統制組織のマネジメント経験

【歓迎要件】
・監査役、監査等委員会の事務局業務の経験
・J-SOX対応の経験
・業務設計、内部管理体制整備の経験
・リスク管理、法令等遵守管理の経験
・所管官庁による検査、審査対応の経験
・英語によるビジネス/監査経験
・IIA Certified Internal Auditor
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
【監査室(東京)】◆創業100年以上・安定した経営基盤◎/化学品の専門商社/土日祝休み
仕事内容
■当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
・現状100以上ある対象部署・グループ会社を5年スパンで監査を行っています
・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行います
■管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■以下のいずれかの経験をお持ちの方
・監査経験(3年程度/業界不問)のある方
・内部統制、管理業務に一定の知識、経験がある方

【歓迎条件】
・管理部門での業務経験がある方
・海外駐在経験がある方
・TOEIC(R)テスト600点以上
・CIAを取得されている方
想定年収
650万円 ~ 900万円
ポジション
【兵庫朝来/内部監査・内部統制】★最先端の超精密金属部品!完全週休二日制
仕事内容
当社は未上場ながら高い技術力が評価され、大手の上場企業が主要顧客となっておりその商品は複数の主要自動車メーカーに採用されています。サプライチェーンの一環としての責任を継続的・安定的に果たすため、監査室を設立し内部監査の仕組みを構築中です。監査業務を自ら考え実現しながら、将来的に室長を担っていただきます。
現状は国内拠点の内部監査のみを行っておりますが、既に海外子会社が北米などに進出していることから、将来的にはグループ全体を見る可能性があります。

具体的には
(現状)
●国内内部監査業務(計画策定、監査、ディスカッション、報告、等)
(将来の可能性)
●海外子会社への内部監査業務
●内部統制評価業務

(業務内容の変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
■必須条件:
■内部監査業務経験、内部統制評価経験、リスクマネジメント業務経験等
■論理的思考力、コミュニケーションスキル
■普通自動車第一種運転免許

■歓迎条件:
■企業会計に関する知識、ITに関する知識
■内部監査関連資格
■英語に苦手意識をお持ちでない方

■求める人物像
IIAの「グローバル基準」への適合(理想)と、当社に相応しい適用(現実)を、ご自身の工夫で実現しようとする高い意欲をお持ちの方
想定年収
562万円 ~ 684万円
ポジション
内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>
仕事内容
【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※以下いずれかに該当する方
・会計士 ※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・内部統制業務経験者
・J-SOX対応業務経験者
・弁護士

<歓迎>
・内部統制業務経験者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査【リモート/時差出勤可/東証スタンダード上場/年間休日126日/残業ほぼなし/WLB◎】
仕事内容
グループ全体の内部監査・内部統制業務をお任せします。
責任者として、監査体制の構築や改善提案など、経営層との連携も含めた幅広い業務に携わっていただきます。

■業務概要
・監査方針・監査計画の立案・実行
・グループ会社の内部監査業務
・内部統制の評価・改善提案
・監査法人との折衝
・監査にもとづく業務改善の勧告・指導
・社長・監査役員との確認

※各現場に定期監査を行う駐在員がいます。
※出張可能性あり。(月1回あるかないか程度。国内)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
■必須条件
・内部監査、内部統制業務のご経験
※J-SOXの知識・実務経験のある方を歓迎。
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
経営企画スタッフ◆未経験歓迎/名古屋市内/急成長福祉事業
仕事内容
軽度の障がいをお持ちの方への就労支援を行っている当社にて、適性・スキルに応じ、経営企画業務を中心に担っていただきます。将来的な社内キャリアアップにも挑戦していただけます。

■具体的には:
■予算策定、予算管理、予算実績差異分析などの予算統制業務
■内部統制
■管理会計、コーポレートストーリに基づいた事業計画の策定
■各種システム化推進

※関連会社での採用の可能性がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<必須条件>
◆事業内容(就労支援B型事業)に興味のある方
◆経営企画でキャリアを築きたい方

<歓迎条件>
◇企業もしくは会計事務所での経理経験のある方

<求める人物像>
・完成された環境でなく、仲間とこれから作り上げていくことに喜びや楽しみを感じる方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査(総合職)◆未経験者 歓迎◆業績好調の老舗プライム上場メーカー◆※極秘案件のため他言厳禁※
仕事内容
【業務内容】
本社での監査業務全般をお任せ致します。

■本社もしくは国内グループ会社ならびに海外現法を含む関連会社の監査業務全般(J-SOX整備運用評価含む)
■監査報告書の作成等

【出張頻度】平均 1週間/月 (国内および 海外/アメリカ・ベトナム・カナダ)

※将来的に経理部や経営企画部等への人事ローテーションを視野に入れています。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社で管理部門職種のご経験がある方(経理、財務、人事、総務、法務、経営企画など)
■英語力(読み書きが出来るレベル)

【あれば尚可】
■会計の知識(公認会計士や税理士資格歓迎)
■監査業務経験
想定年収
450万円 ~ 750万円
ポジション
【内部監査担当】安定した経営基盤と成長性/フレックス/残業少・WLB◎
仕事内容
当社および国内外関係会社を対象とした以下の業務
・内部統制評価の計画立案、評価業務
・各プロセスの統制評価支援(再構築、助言、文書化等)
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成や経営者等への報告
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー
・内部監査の実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■内部統制評価業務(J-SOX)もしくは内部監査業務に従事した経験

【歓迎】
■ビジネスレベルの英語力(語学:TOEIC800点目安 ※会話+読み書き)

【歓迎資格】
■公認内部監査人(CIA)、内部監査人、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認情報システム監査人(CISA)
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制/東証プライム上場企業/フレックスタイム制
仕事内容
下記の業務をお任せします。

【具体的には、、、】

◆内部統制業務
ー外部監査法人による内部統制監査対応
ー内部統制報告を目的として、内部統制の整備及び運用状況の評価業務
ーJ-SOXの業務プロセス3点セットの整備、改善等の業務

※ご経験やご志向に応じて内部監査業務もお任せします。
◆内部監査業務
・同社及び関係会社(海外子会社含む)の監査
ー監査計画立案~予備調査~往査~監査報告書作成~改善提案~フォロー迄
※監査対象:東テク本社及び本支店(7拠点)国内子会社(7社)海外子会社(1社)
ー業務監査及び会計監査

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部統制の実務経験を3年以上お持ちの方

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)認定資格をお持ちの方
・同業界または建設業界でのご経験をお持ちの方
・法的素養をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
※新規エントリー受付停止内部監査
仕事内容
1.内部監査業務全般(社内の各事業所・各部門。グループ会社も対象予定。)
・事前準備、資料収集
・監査の実施
・調書、報告書等の作成
2.内部統制業務全般

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査または内部統制業務経験が3年以上ある方
・PCスキル(PowerPont、Excel、Word初級以上)

【歓迎】
・製造業または医薬品製造販売業でのご経験がある方
・会計監査やシステム監査の経験がある方
・上場企業での内部監査または内部統制監査業務の経験がある方
・監査法人における監査経験がある方

【求める人物像】
・理論的に物事を考えることができる方
・読み手が理解できる/同意を得られる報告書が作成できる方
・周囲と適切にコミュニケーションを取ることができる方
・臨機応変に対応ができる方
想定年収
748万円 ~ 1,200万円
ポジション
監査担当◆世界トップシェアのグローバル鉄鋼総合商社◆リモートワーク可
仕事内容
【具体的な業務内容】
・監査先の業務運営を網羅的に点検(対象例:株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務、取引関連業務、財務・経理、人事・総務、ITセキュリティ 等)
・点検結果に基づき、リスク管理の状況に応じた改善提言
・リスクの濃淡に応じた取組み(リスク重点領域)として、テーマ監査を実施

尚、国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を含め1~2週間程度の往査出張をお願いします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
監査法人・公官庁又は会社の内部監査組織で監査業務を経験された経験をお持ちの方

【希望条件】
・CIA、CPA等の資格保有
・TOEIC730点以上
想定年収
1,050万円 ~ 1,510万円
ポジション
内部監査室/600~700万円
仕事内容
①内部監査業務
国内拠点における監査を行います。
グループ各社のリスク・マネジメント・プロセスの有効性を評価し、改善に繋げる為に、以下の各事項に関わる組織体のガバナンス、業務及び情報システムの調査を行います。
・財務及び関連業務に関する情報の信頼性とインテグリティの確認
・現行の業務フロー及び各コントロールの有効性と効率性
・資産の保全状況の確認
・法令や国が定めたガイドライン、手続き及び契約等の遵守状況
・組織体の戦略目標の達成状況

②内部統制の評価業務
国内拠点における評価を行います。
・全社統制(財務統制含む)
・整備評価 ※J-SOXの評価範囲となります
・運用評価 ※同上
・IT統制  

③組織管理体制の向上
組織管理体制の向上が求められており、リスク・マネジメント整備の他に、社内の法令遵守やガバナンス、内部統制のフォローアップなどの整備を行います。
具体的な業務としては以下となります。
・社内規程のフォローアップ
・内部統制3文書の整備のフォローアップ
・監査法人の対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
下記4つのうちいずれかの実務経験を有している方
①内部統制(J-SOX)評価の実務経験(3年以上)
②管理部門での実務経験(3年以上)
③監査法人対応の経験(3年以上)
④監査法人での実務経験(3年以上)

・標準的なPCスキル(GWS、またはofficeでもOK)

下記のご経験者をお持ちの方歓迎
・内部監査経験
・内部統制の評価(業務監査)経験
・経理経験

組織体制強化と安定的な監査部門の運営のため、長年の専門知識を活かし中核人材として長期的に活躍していただくことを前提としております。そのため、40~50代の豊富な経験と実績をお持ちの方を特に歓迎いたします。
想定年収
600万円 ~ 700万円

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内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)(183813)

内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)

600万円 ~ 1,200万円

【内部監査(幹部職候補)】老舗独立系IT企業東証プライム上場企業(223552)

内部監査(幹部職候補)/東証プライム上場企業/福利厚生充実◎

552万円 ~ 778万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225182)

【会計コンサルタント※内部監査経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!

400万円 ~ 1,200万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225184)

【会計コンサルタント※上場企業での経理や人事等のバックオフィス業務経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!

400万円 ~ 800万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225178)

【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします

400万円 ~ 1,200万円

内部監査アシスタント/【年間休日134日・残業15時間未満】/IPO準備/フレックス・リモート可能(208389)

内部監査アシスタント/時短勤務も相談可能※IPO準備【年間休日130日以上!/残業15時間以内/売上高の成長率140%達成のSaaS企業】

480万円 ~ 700万円

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