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ポジション
内部統制(J-SOX評価)※リモート可・フレックス制/年休126日
仕事内容
・内部統制評価の実施(国内・海外出張あり)
・内部統制の文書化/助言
・業務監査の実施(国内・海外出張あり。主として会計監査を行って頂くが、業務監査全体の取り纏めも頂く予定)
・検出事項や発生した不祥事に関連する内部統制の改善状況の検証
・データを活用した、効果的・効率的な手法の導入
・ガバナンスに関する意識向上のための教育(国内・海外)

◆職務内容変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・監査法人又は事業会社において、J-SOX評価に4年以上従事した経験のある方
・出張対応可能な方(国内拠点は日帰り~2泊を月2.3回/海外拠点は1週間程度を年に3.4回)

【歓迎要件】
①海外に子会社を有する会社の監査又はJ-SOX評価を行った経験
②システム監査に関与した経験
③IFRS適用会社に対する経理・監査経験
④内部統制を文書化を実施・支援した経験
⑤コンサルティング業務に従事した経験
⑥TOEIC700点以上
想定年収
960万円 ~ 1,180万円
ポジション
【プライム上場】内部監査※所定7.5時間/週2日リモート/フレックス
仕事内容
内部監査室の中核メンバーとして、スキルやご経験に応じて以下の業務を幅広くお任せします。既存の手法を踏襲するだけでなく、新たな視点での改善提案を期待しています。

【具体的な業務内容】
・本社および国内外グループ会社に対する内部監査(業務監査、会計監査等)の計画立案、実施、報告
・内部統制報告制度(J-SOX)の評価計画立案、実施、報告
・監査結果に基づく業務改善の提案、および改善状況のフォローアップ
・既存事業や新規事業、M&Aにおけるリスク評価、リスクベース監査
・監査等委員会との連携
・後進の育成、指導
※IT監査、システム監査については専門担当者がおりますので、今回は業務監査や会計監査の分野でご活躍いただける方を募集します

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査経験(3年以上)
→J-SOX監査経験・財務会計監査・3点セットの作成、評価など

【歓迎(WANT)】
・公認会計士
・監査系資格の保持
CIA(公認内部監査人)
CFE(公認不正検査士)
QIA(内部監査士)
・リスクアセスメントやケース監査の経験
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
【IPO準備企業/成長拡大中】内部監査
仕事内容
※スキルやご経験に合わせてでございますが、下記のような監査業務全般をお任せします。

・監査計画の策定および監査業務
・監査結果の取りまとめ、改善策の立案~報告
・監査業務を通じた内部統制評価
・監査法人との打ち合わせ
・関連法令順守・規定チェック 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査・内部統制業務のご経験をお持ちの方

<歓迎条件>
・上場準備のご経験
・公認会計士資格
・CIA
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
(DA200)内部監査担当<グループ会社(海外を含む)への内部監査業務>/リモート・フレックス可
仕事内容
グループ会社への個別監査業務にて計画・往査・報告を実施します。

計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定します。
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集します。
報告:監査確認結果をKDDI本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成します。

ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要要件>
・公認会計士/USCPA 資格保有者
・監査法人での職務経験(3年以上)

<歓迎>
・海外勤務、または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力)
・IT・情報セキュリティの知識・業務経験

<求める人物像>
・他者を尊重し、チームワークを大事にする方
・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方
・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
想定年収
514万円 ~ 949万円
ポジション
監査室(メンバークラス) ※日本を代表するバーガーチェーン/東証プライム上場企業で監査室業務全般/リモートワーク可、フレックス有り/定着性◎、カルチャー◎
仕事内容
内部監査を中心に担当いただきつつ、内部統制評価にも関わっていただけるポジションです。ご経験に応じて、以下業務を担当いただきます。
※当社は業務ごとの専任担当制ではありませんので、その方の適性に応じて複数の業務を横断的にご担当いただきます。

<業務内容>
■監査業務
・会計監査
・業務監査
・店舗監査
・システム監査など

■内部統制業務
・決算財務統制評価
・法令遵守状況評価
・IT統制評価 など
※モスフードサービスと連結子会社数社(国内外)が対象となります。

<期待すること>
・組織全体の視点を持ち、自部門、他部門と協業しながら専門性を発揮して業務を進めること。
・モスフードサービスおよびモスバーガーチェーン全体の発展のために、改善提案およびサポートを行なうこと。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査(部門監査、店舗監査等)もしくは内部統制評価業務に準ずる実務経験1~2年

<歓迎>
以下いずれか
・CIAや公認会計士などの資格保有者の方
・上場企業でのご経験
・内部監査業務の効率化・標準化に関する実務経験
想定年収
450万円 ~ 740万円
ポジション
内部監査・コンプライアンス(管理職候補)/リモート週2~3日可能/フレックスタイム制
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

・内部監査方針、規程類の整備・改善
・年度内部監査計画の策定(リスクベースアプローチ)
・内部監査の実施と結果報告(業法に係る定例監査、テーマ監査)
・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
・内部監査手法の整備及び開発(生成AIの活用を含む)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関(銀行、保険、証券、金融商品取引業者等の規制業種)における内部監査業務経験、または、管理部門、内部統制、コンプライアンス等の経験

【歓迎要件】
・リスクマネジメントや内部統制の知識
・金融機関での業務経験(ホールセール)
・情報システム、サイバーセキュリティ、ISMSに係る監査や評価の経験
・内部統制・内部監査に係る資格(CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等)
想定年収
525万円 ~ 1,359万円
ポジション
内部監査 ※プライム上場企業/実働7時間45分/創業130年以上の安定基盤
仕事内容
・業務監査計画の立案
・業務監査の実施(ヒアリング、証憑確認、評価)
・監査報告書の作成および改善提案
・監査プロセス・手続きの改善、監査手法のアップデート
・監査部門の仕組みづくり・組織づくりへの参画

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・業務監査または内部統制評価の実務経験(3年以上)
・財務諸表や業務プロセスに関する基本的な理解
・コミュニケーション能力(被監査部門との円滑な調整)
・報告書作成スキル(Word、Excel、PowerPoint)

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、簿記2級以上の資格
・データ分析スキル(Excel関数、ピボット、BIツール)
・製造業・物流業の業務知識・IT監査の経験
・英語での監査対応経験(海外拠点とのやり取り、海外監査)

【求める人物像】
・コミュニケーション能力が高い方
・新規分野の法的内容を今後学習することに積極的に取り組める方
想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査・内部統制担当【東証プライム】
仕事内容
内部監査業務全般を担当頂きます。

〇各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査)
・法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。

〇J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価)
・J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、ガンホーグループ内部統制の最適化を図る。

【入社後の業務】
〇内部監査経験者の方
・入社後は、まずは当社の業務全般について理解して頂き、内部監査人として内部監査の実施及びJ-SOX内部統制評価業務を行って頂き、将来的には、ガンホーグループにおける内部監査の品質向上及び内部統制システムの最適化に向けた取組みを担って頂きます。

〇未経験者の方
入社後は、当社の業務全般の理解と併せて、内部監査・内部統制に関する業務のサポート等を行いながら監査知識・手法等を習得して頂き、将来的に、自ら内部監査人としての内部監査やJ-SOX内部統制評価業務を行って頂きます。

従事すべき業務の変更の範囲
⇒全ての部署・業務への配置転換の可能性があります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下いずれかに該当する方
・内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験がある方
・企業法務又は財務・会計関連の業務経験がある方

【尚可】
・法務部門での実務経験者
・経理部門での実務経験者
・内部監査の実務経験者
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・ITシステム全般でエンジニアとしての実務経験者
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格保有者
・英語力(​TOEIC800点以上又は実務で英語を活用できる方)

【ポテンシャル採用について】
・企業法務又は経理会計全般の知識がある方であれば幅広くご応募可能です。
※例えば、弁護士事務所でのパラリーガル経験者、会計事務所での会計アシスタント、監査法人でのご経験がある方で、内部監査に興味がある方、希望される方も歓迎いたします。
想定年収
400万円 ~ 800万円
ポジション
新規エントリー受付停止【内部監査】グローバル標準化施策の企画・推進/東証プライム上場/大手グローバル自動車メーカー
仕事内容
・ホンダグループのグローバル監査ポリシーの策定
・ホンダグループ国内外子会社へのグローバル監査ポリシーの展開、情報交換の促進
・内部監査計画の策定および経営者への実績報告
・内部監査人として、各部門/子会社の内部監査を推進
・グループ展開強化企画の提案・推進

※各国・各関係会社・各部門にGIASに準拠した新内部監査基準を導入するためのシステム企画・コミュニケーションを強化している段階です。チームで連携をしながら動いていただきます。
※海外現地法人とのコミュニケーションも多く、英語を用いてグローバルにご活躍いただけます。
※専門性や適性、会社ニーズなどを踏まえ、会社が定める業務への配置転換を命じる場合があります。

【変更の範囲】専門性や適性、会社ニーズなどを踏まえ、会社が定める業務への配置転換を命じる場合があります。
勤務地
埼玉県,東京都
必要な経験・能力
【求める経験・スキル】
・グローバルに展開している企業において内部監査人の経験が3年以上ある方
またはCIA(公認内部監査人)・CISA(公認情報システム監査人)資格保持者
・英語力(TOEIC600点程度)
※メーカー、商社、金融機関、監査法人、コンサルなど出身業界は不問です。

【求める人物像】
・様々な人とコミュニケーションを取り、チームで一緒に良いものを作っていこうというマインドがある方
・粘り強く物事に向き合うことができる方
・Hondaの「ものづくり」や「フィロソフィー」に共感してくださる方
想定年収
590万円 ~ 1,090万円
ポジション
内部監査(三菱商事100%子会社/~1200万円/リモートワーク・フレックス制有/実働7時間15分)
仕事内容
内部監査に関する業務をお任せします。

■主な業務内容
・各部門(不動産開発、運営、コーポレート等)への業務監査
・監査報告書の作成、確認対応等の折衝
・業務監査に対する改善提案およびフォローアップ
・監査手法やチェックリストの整備、見直し、改善 等
・内部監査計画の策定補助
・内部統制(J-SOX)の整備・運用評価(必要に応じて)
・不正調査対応(必要に応じて)
※不動産特有の監査(プロジェクト管理、稟議フロー、契約管理など)の経験は歓迎しますが、未経験でも可。
※お任せする業務は、個々の経験を考慮し入社後決定いたします。
(変更の範囲)会社の定める業務

■将来的なキャリアイメージ
監査部のスペシャリストとして当面はキャリアを構築していただきます。将来的にはマネジメントキャリアを目指していただくことも可能です。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
下記いずれかの経験を有する方
1.事業会社または監査法人での 内部監査、内部統制、会計・経理、リスク管理のいずれかの実務経験(目安2年以上)
2.事業会社やコンサルティングファーム等での法務、人事、総務等のコーポレート部門での何かしらの実務経験(目安3年以上)
※監査実務経験は問いません。
(これまでの不動産開発、或いはコーポレート部門でのキャリアを活かして監査業務に携わってみたい方、大歓迎です)

【尚可要件】
1.建設業界や不動産業界の就業経験(開発・仕入・販売・管理などの事業構造やステークホルダーに知見のある方)
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査部長 ※上場企業/残業10時間程度
仕事内容
内部監査部の一員として、内部監査に関わる業務に携わっていただきます。なお、上記業務を牽引いただきながら、管理職としての業務も担っていただきます。今回の募集では上場企業での内部監査実務経験者を求めています。

【業務内容】
■内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど
・監査報告書の作成
・各部門や経営者への監査結果報告
・取締役会での監査結果報告

■その他業務
・個人情報監査
・内部通報の調査協力

(変更の範囲)会社の定めるすべての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査法人または事業会社において内部監査の実務経験(3年以上)
・会計知識をお持ちの方(日商簿記2級程度)

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人資格)もしくはCFE(国際公認不正検査士資格)をお持ちの方

【求める人物像】
・内部監査の高度化に向けて、共に目指して取組んでいただける方
・コミュニケーション能力が高い方
想定年収
540万円 ~ 944万円
ポジション
【東証プライム上場企業】内部監査(マネージャー候補)/日本最大級の美容プラットフォーム「@cosme」を運営/フルフレックス/リモート〇
仕事内容
・内部監査計画の策定・実施(業務監査、会計監査等)
・J-SOX(内部統制)評価業務の統括・推進
・監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ
・リスクマネジメント活動の支援
・監査チームのマネジメントおよび人材育成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社での内部監査実務経験または監査法人での監査業務経験
・J-SOX(内部統制報告制度)に関する実務知識・経験
・マネジメント経験(規模問わず、リーダー経験等含む)

【歓迎要件】
・CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、USCPA等の資格保有者
・IT監査の経験
・英語力(ビジネスレベル)
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査室長候補(次長~部長)※スタンダード上場
仕事内容
・内部監査計画の立案、実施、報告
・リスクアプローチに基づく監査(業務監査等)の統括、監査結果に基づく改善提案・助言、フォローアップ監査の統括および内部監査に関する特命事項への対応。
・J-SOX(内部統制報告制度)監査の統括
・取締役会、監査等委員会との連携・報告 監査法人対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・財務経理・経営管理領域での統率経験(CFO、経理部長、経営管理責任者など)
・BS・PL、Budgetコントロールを含む内部統制の設計・運用経験
・マネジメントレビューを含む経営層・監査役との折衝経験
・ビジネスレベルの英語力(海外監査対応・IFRS関連業務に対応可能)
・外部監査法人対応の実務経験

【歓迎】
・通常監査や特別監査の経験
・英語での面談および会議運営経験
・自動車、流通、物流、貿易業界の実務経験
・公認会計士、米国公認会計士、MBA等の資格保持者

【求める人物像】
・高いプロ意識を持ち、チームメンバーと共に任された仕事をやり切れる方
・チーム(会社)としての全体最適を意識して行動される方
・明るい対応ができ、新たなものや変化を楽しめる方
想定年収
1,100万円 ~ 1,600万円
ポジション
内部監査室長候補【リモート可/残業少/6期連続最高売上更新】
仕事内容
内部監査室長として、幅広い業務をご担当いただきます。
お任せする業務は以下の通りです。

【詳細】
■業務監査
 ・監査計画、提出依頼資料等の検討
 ・監査ヒアリングの実施、監査調書の作成など

■内部統制(J-SOX)の整備評価、運用評価
 ・内部統制(J-SOX)にかかる年度計画の立案
 ・内部統制計画に基づく評価の実施
 ・内部統制(J-SOX)業務における監査法人対応の実施

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
■J-SOX(日本版SOX法)に関する知識・実務経験
■内部監査の知識
■社内外と円滑に調整・協働できるコミュニケーション力

【歓迎条件】
■内部監査の実務経験のある方
■組織外の専門家や関係者と積極的に情報交換できるネットワーク力のある方
■異なる部署や環境の変化にも柔軟に適応できる方
■チームメンバーと共に成長し合うマネジメント経験のある方

【期待する人物像】
■社内の事情や文化を積極的に理解し、柔軟に受け入れられる方
■異動や環境変化を前向きに捉え、プラス志向で取り組める方
■当社の文化や価値観を理解し、率先して行動できる方
■役員視点で会社の将来像を描き、必要な内部監査体制の構築に意欲的な方

想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査・内部統制(担当)未経験歓迎/トヨタグループ/年間休日124日
仕事内容
■業務詳細:
①内部統制業務
・内部統制の社内体制整備、基本方針策定
・執行部内部監査(年間計画策定、内部監査の実施・報告)
・社内規程の統括管理
・コンプライアンス情報の社内周知・教育
②リスク管理の企画・実施
・リスク管理表の最新化、リスクマップの作成
③監査役サポート業務
・監査役業務運営支援
・監査計画案・報告案策定、各種事案検討

※年に数回出張あり(名古屋本社・大阪支店等)
※変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査・内部統制業務としてキャリア形成していきたい方

【歓迎】
・経理業務の経験
・内部監査・内部統制業務のご経験
・不動産に関する知識

【求める人物像】
・どんな人とも柔軟にコミュニケーションが取れる方
・誠実・謙虚で、地道な仕事にも前向きに取り組める方
想定年収
450万円 ~ 520万円
ポジション
内部監査(東証プライム上場/増収増益/自動車産業×ITのリーディングカンパニー)
仕事内容
下記のような内部監査業務へ継続的にご従事いただきます。
適性やご希望に応じて、社内の様々な部署において有効かつ効率的な会社運営を実践する中核人材として活躍の場を広げていただくことも想定しています。

【具体的な業務】
■業務監査・コンプライアンス監査等の実施
・監査計画書の検討・作成
・被監査部門・関係部署へのヒアリング、資料確認、実地確認等
・監査調書・結果報告書の作成と報告
・改善要望事項への対応状況の確認と改善へ向けての助言・提言の実施
■J-SOX対応(経営者評価の実施、会計監査人との連携・調整)
■社内業務やコンプライアンスに関する各種リスクの日常的な監視・モニタリング
※ご経験・適性に応じて、業務範囲は段階的に広げていきます。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル・経験
下記いずれかに該当する方
・上場企業における内部監査経験
・上場企業または上場準備企業の総務・法務・リスク管理・経理会計・人事労務・品質保証管理などの部門での実務経験

■歓迎スキル・経験
・内部監査、内部統制システム管理、リスク管理、J-SOX関連業務に関わった経験
・監査役監査業務(監査役補佐人業務含む)に関わった経験
・IT企業等の品質保証部門での勤務経験
・簿記2級相当以上の経理会計知識

■親和性の高い資格(保有有無は不問)
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査士(QIA)
・公認不正検査士(CFE)
・公認情報システム監査人(CISA)
・内部統制評価指導士(CCSA)
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【シニア歓迎】内部監査※決済サービス×福利厚生支援ベンチャー/IPO準備中
仕事内容
■監査報告書の作成とフォローアップ
※監査の実績に留まらず、監査のフォローアップ、内部統制、リスクマネジメント、マネロン対策、各種委員会の運営補助等幅広く御対応いただきます。
■内部統制の整備支援/評価
■業務プロセスの整備支援/評価
■リスクマネジメントの支援

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】下記いずれかを満たす方
■事業会社における内部監査の実務経験
■監査法人における監査の実務経験
■金融業界にて、業務の一環で内部統制等に携わったことのある方(法務や経理など)

【歓迎】
■J-SOXの対応ができる方
■会計監査の知識、経験
■金融機関における勤務経験
■CIA、QIA等の資格をお持ちの方
■会社法に基づく内部統制の評価経験
■ISMS等のISOの知識、経験
■プライバシー等個人情報に関する知識、経験
想定年収
504万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査/創業130年以上!東証スタンダード上場老舗メーカー/リモート勤務可能/月平均残業10~15時間程度
仕事内容
農林業用機械(防除機、刈払機など)や産業用機械の製造において唯一無二の技術力を持ち、海外展開も行っている当社において業務監査を中心に内部監査をお任せします。

【職務詳細】
■内部監査計画に基づく組織監査及びテーマ監査業務全般
■内部監査の計画立案、実施
■監査報告書の作成■経営層及び部門長への監査結果の報告
■JSOXの対応
■社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ

※入社後、テーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしていきます

【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、監査法人等で3年以上の内部監査関連の業務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 750万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査担当/グローバルメーカー/働き方◎
仕事内容
<職務内容>
・ミネベアミツミグループにおける内部監査業務全般を担当(業務・会計・内部統制プロセスに関わる部門監査及び特命監査含む。往査が必要な部分は国内・海外出張有り)。
・ミネベアミツミ各部門(工場含む)、及びグループ各社(海外子会社含む)業務の管理体制評価および改善提案実施並びにフォローアップ
・監査結果に関する外部機関(監査法人等)との協議
・内部監査室長・社長・取締役会・監査役等への報告
・内部監査に関するリスクベースの監査計画策定および進捗管理
・監査手法の高度化・監査手続きの効率化
・グループ内部監査人(国内外合わせて20名弱)と連携し、監査人能力や品質の向上へ取り組み

【変更の範囲】
会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・製造業における業務経験10年以上、または事業会社や監査法人での監査実務経験3年以上
・中級以上のビジネス英語
・月一回程度の国内外へ出張が可能の方

<歓迎>
・CIA(公認内部監査人)やUSCPA(米国会計士)資格の保有
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【内部監査担当(マネージャー候補)】◆スタンダード上場/年休127日
仕事内容
■具体的な業務内容
●各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等)
●各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用
●内部統制整備/運用の評価
●法務教育・研修/各部署に対する法的支援
●法務のご経験を活かしてキャリアアップも可能です!

■この仕事の魅力
当ポジションは、内部監査業務の経験豊富なベテランの室長を筆頭に、お客様相談室の課長と連携しながら、当社の課題解決や業務改善提案が可能です!
社長とも距離が近く、意見交換をし合える環境の為、ご自身の今までのご経験を存分に発揮していただける環境です。


【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
●上場企業でのJ-SOXの構築・運用・監査等の評価経験と、業務監査経験

【歓迎条件】
●不動産業界経験者の方
●上場企業での法務実務経験
●宅建士やCIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方
●組織マネジメントのご経験がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円

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