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ポジション
経営管理マネージャー/管理部長候補【IPO準備中】※歯科医療IT分野のリーディングカンパニー
仕事内容
全社的なDX化や業務効率、精度の向上を目指して以下の業務を具体的には行っていただきます。

■DXツールの選定と導入: 経費精算システム、電子契約システム、RPAツール、ERPなどの選定、ベンダーとの調整、導入プロジェクトの推進。
■データ連携基盤の構築支援: 導入システム間でのデータ連携(API連携など)の要件定義やテストへの参加。
■従業員トレーニングの実施: 新たに導入したシステムやツールの操作方法に関する社内研修の企画・実施。
■データ管理・活用: 業務データの一元管理(データベース化)を推進し、経営層や他部門の意思決定に役立つデータ分析を支援。
■文書の電子化・一元管理: 紙文書のスキャン、データ化、クラウドストレージでの管理体制の構築。 等

上記業務を中心にDX化や社内の規定・制度やフローの改善、整備を様々な部署を巻き込みながら各プロジェクトの旗振り役としてリードいただくことを期待しております。

※業務内容(変更の範囲):会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・ルーティーン業務だけでなくシステム導入や業務フローの構築、改善などPJベースでの業務に携わったご経験

【歓迎要件】
・主導でPJを推進したご経験
・部署を横断するようなPJに参画したご経験
・経営企画の業務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
コーポレートマネージャー※リモート可
仕事内容
当社は地球と人類の課題解決に資するスタートアップに特化して投資・成長支援をするベンチャーキャピタルファンドです。

【業務内容】
弊社におけるコーポレート業務全般(経理を中心に、財務・法務・人事など当社の根幹となる会社機能全体)をお任せいたします。一法人としてのコーポレート業務を幅広になっていただきつつ、ファンドの係数管理や会計業務に携わっていただき、ベンチャーキャピタル運営全体に精通するプロフェッショナル職となります。

具体的な業務としては以下となります。
・コーポレート経理(決算、開示、税務など)
・コーポレート財務(予算編成・管理、財務計画、監査対応など)
・コーポレート法務、コンプライアンス、人事
・ファンド(パフォーマンス管理、ファンド決算、監査対応、行政対応、各種サポートなど)
・その他当社のパフォーマンス向上に資する業務全般(プロセス改善など)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・公認会計士、税理士資格をお持ち、もしくは資格相当の知見をお持ちの方
・管理部門マネージャークラスの実務経験(3年以上)
・財務・経理の実務経験(3年以上)

【尚可】
・幅広くミドルバックを統括した経験をお持ちの方
・ベンチャーキャピタル、金融機関での勤務経験をお持ちの方
・シード期、アーリー期のスタートアップ企業でのCFO経験をお持ちの方
・ビジネスレベルでの英語力をお持ちの方

【成長志向】
当社では、自己成長への意欲が高く、知的好奇心に満ち溢れ、人間としてもプロフェッショナルとしても学び成長したいという方を歓迎します。継続的な学習と成長への意欲をお持ちの方に最適な環境を提供しています。

【行動力】
迅速なペースで動く環境の中で、最小限の指示に基づいて自己責任と主体性を持ち、問題解決に向けた行動力を発揮できる方を求めています。責任とオーナーシップを持ち、コミットメントを持って業務に取り組める能力をお持ちの方をお待ちしています。

【仕事への情熱とコミットメント】
当社では、仕事への情熱と強い意欲を持ち、会社の成長に全面的にコミットする姿勢をお持ちの方を重視しています。仕事に対する熱意を持ち、自身の役割に誇りを持ちながら、積極的に貢献していただける方を募集しています。

それ以外、下記のような特徴も求められます。
・几帳面且つフットワーク軽く実務を遂行できる方
・結果へのコミットメントが高く、最後までやりきる方
・人の懐に飛び込み、人間関係を作れる力
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(未経験者歓迎!)※IPO準備中/創業50年以上の老舗企業
仕事内容
■内部監査
・内部監査資料作成
・内部監査時の監査補助

■総務業務
・総務関係業務全般
・社内風紀・涉外活動、近隣地域活動
・社内展開用の各種資料作成
・プライバシーマーク・ISO 事務局
・BCP対策

【業務内容の変更の範囲】 当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・バックオフィスでの実務経験(経理や総務、法務など可)

■歓迎
・内部監査のご経験





想定年収
400万円 ~ 550万円
ポジション
リスク対応・管理◆危機管理部門での事務局運営
仕事内容
<役割>
各リスク案件対応において、社内の関係部署および社外の専門家を束ね、解決を見出していくリスク対応の現場プロデューサー、事務局機能を担当。社内の法務・人事・広報など他コーポレート部門との連絡・連携や、グループ各社との迅速かつ適切な対応が必要となる業務となります。

<職務内容>
(雇入れ直後)
■事案対応時のプロジェクトマネジメント
 ・アジェンダ設定
 ・社内各部署、社外リソース(弁護士事務所等)との連絡・調整・交渉
 ・問題解決のための方向性検討、アイデア出しの推進
 ・プロジェクトリーダーのディレクション支援

■危機管理対応能力向上のための施策
 ・勉強会の企画・運営
 ・社内への周知・啓発

■BCM/BCP(事業継続)の運用
 ・対応計画の策定・改定
 ・緊急時の対応

(変更の範囲)
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<MUST>
・企業の管理部門(リスク管理/法務・コンプライアンス部門/コーポレート部門)または近接領域での実務経験3(2)年以上
・リスクマネジメント、あるいはインシデント対応経験

<WANT>
・リスク管理・危機管理の業務経験3年以上
・弁護士あるいは公務員の実務経験のある方
・官公庁自治体から受託業務経験のある方
・コンサルティング会社等での危機管理に関するアドバイザリー経験のある方
・内部統制、コーポレートガバナンスに関する知識や関心のある方

※学歴は問いません。
想定年収
700万円 ~ 1,250万円
ポジション
【会計コンサルタント※公認会計士対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
本件募集は、会計業務に従事したい公認会計士です。業務内容は以下になります。

【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング、構築、改善)
・内部監査支援
・IPO支援
・バリュエーション
・IFRS導入支援
・開示支援
・業務改善支援

業務内容は会計全般の多岐に渡ります。

【変更の範囲】
会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
公認会計士試験合格者
※実務経験は問いません。社会人経験者、実務経験者は優遇します。
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査】※東証プライム上場企業/教育業界大手/フレックスタイム制有
仕事内容
※ご経験に応じて当社およびグループ会社を対象とした内部監査業務、(IT統制を除く)内部統制評価業務を担っていただきます。

・内部監査の実施
・監査報告書の作成
・フォローアップ監査
・関係部署ヒアリング
・業務プロセスの内部統制評価   等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■以下いずれかのご経験をお持ちの方
・内部監査のご経験
・経営企画、財務経理、人事労務、法務等の管理部門でのご経験
・J-SOXにおける評価のご経験(構築経験は尚可)
※業界・経験年数は不問
※監査業務未経験から経験者まで歓迎

【歓迎】
■事業会社での内部監査業務経験
■CIA資格をお持ちの方
■監査法人における監査業務またはアドバイザリー業務経験
■情報システム・セキュリティ内部監査経験

【求める人物像】
・誠実かつ丁寧に業務を遂行できる方
・データに基づき客観的に判断、行動ができる方
想定年収
700万円 ~ 850万円
ポジション
【内部監査担当(マネージャー候補)】◆スタンダード上場/年休127日
仕事内容
■具体的な業務内容
●各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等)
●各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用
●内部統制整備/運用の評価
●法務教育・研修/各部署に対する法的支援
●法務のご経験を活かしてキャリアアップも可能です!

■この仕事の魅力
当ポジションは、内部監査業務の経験豊富なベテランの室長を筆頭に、お客様相談室の課長と連携しながら、当社の課題解決や業務改善提案が可能です!
社長とも距離が近く、意見交換をし合える環境の為、ご自身の今までのご経験を存分に発揮していただける環境です。


【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
●上場企業でのJ-SOXの構築・運用・監査等の評価経験と、業務監査経験

【歓迎条件】
●不動産業界経験者の方
●上場企業での法務実務経験
●宅建士やCIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方
●組織マネジメントのご経験がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※豊田通商グループのエレクトロニクス商社/高待遇/住宅手当関連の補助◎/実働7.5H
仕事内容
【業務内容】
今後の内部統制業務の基準改定に伴い、より広範囲かつ深い監査が求められることや、サスティナブル経営の視点から自浄力を高める会社運営に貢献するためにも、内部監査業務の品質向上を実現していただきたいと考えております。
ご入社直後は、内部統制監査業務j(J-SOX)にまつわる業務へ従事いただくことを想定しております。
将来的には、下記業務にも取り組んでいただくことを期待いたします。

①各種監査業務(準備、通知から監査実施、報告書作成までの一連の業務)
 ※部門内で担当、分業、協業をしながら進めていただきます。
 ◆業務監査(内部監査)
 ・当国内営業部門監査
 ・海外拠点監査
 ・テーマ監査
 ・統制部門監査
 ・その他監査(物流、貿易、ISO)
 ◆内部統制監査(J-SOX監査)
②部門内業務改善活動

仕事内容(変更の範囲) ジェネラリスト職における全ての業務への配置転換あり
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【英語】
メール・文章読解及び作成レベル

【中国語】
歓迎

【必須条件】
・以下いずれかのご経験をお持ちの方
①監査法人での監査業務経験
②民間企業での監査業務経験
③民間企業での財務経理業務経験

【歓迎条件】
・内部監査業務(業務監査、内部統制監査)担当経験
想定年収
609万円 ~ 872万円
ポジション
情報システム監査スタッフ ※リモートワーク可、実働7時間
仕事内容
<役割>
●内部監査としてのシステム監査・情報セキュリティ監査・サイバーセキュリティ監査・JSOX(IT統制)評価等の監査業務におけるプロジェクトのリーダーまたはメンバー
●将来的には情報システム監査部門のリーダーを担うことを期待

【雇入れ直後】
●国内グループ各社の上記内部監査業務
●海外グループ監査チームとの連携業務
※当面は上記業務に従事頂きますが、将来的にはその方の能力を活かせる範囲でジョブローテーションが発生する可能性があります。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<応募資格(MUST)>
●以下いずれかのご経験
・監査法人または事業会社におけるシステム監査・情報セキュリティ監査・サイバーセキュリティ監査・JSOX(IT統制)評価等の監査業務における実務経験(5年以上)
・コンサルティングファームまたは事業会社におけるシステム開発・保守・運用関連の業務や情報セキュリティ関連の業務における実務経験(5年以上)

<応募資格(WANT)>
●CISA、システム監査技術者、CIA、公認会計士、USCPA
●英語での監査業務経験
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部統制監査(SOX監査)】東証プライム上場企業・働き方柔軟◎【公認会計士・USCPA限定求人】
仕事内容
【職務内容】
・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

<グローバル>
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。
業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。

<国内>
・三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちの方。
・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。
・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【内部監査室長】※週1~5日/相談可※◆クラウドファンディング事業を展開/事業拡大フェーズ/リモート可
仕事内容
・内部監査業務全般(統制体制の構築および運用、各部署との連携、各種モニタリングおよび報告、当局対応、等)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:
1.内部監査業務の経験
2.PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)

■歓迎要件:
1.第二種金融商品取引業者を含む金融商品取引業者おける内部監査業務の1年以上の経験
2.金融商品取引業者での当局対応の経験
3.公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認リスク管理人(CRMA)、内部監査士(QIA)等の資格保有
4.システム監査のご経験
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
<未経験歓迎>内部監査室※N期※「プロダクト(AI実装)×コンサル」のビジネスモデルで売上4倍に急成長中
仕事内容
ご経験に応じ、下記業務をお任せ致します。
未経験業務は代表にご指導いただきながらキャッチアップしていただきます

<具体的には>
・年間内部監査計画の策定・実行・報告
・監査調書・報告書の作成、および監査役会・経営会議への報告
・業務監査、会計監査、IT統制監査の実施・改善提案
・J-SOXに基づく内部統制の整備・評価・運用
・経営層および監査法人との調整・協議対応
・不正・コンプライアンスリスクのモニタリングと是正支援
・内部監査室の体制構築、後進育成
・上場後を見据えた内部監査機能の高度化

など

【変更の範囲】企業が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>いずれか必須
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査・内部統制(J-SOX)実務経験
・経理実務の一連のご経験

<歓迎>
・監査法人・CFO・監査役会との折衝経験
・CIA(公認内部監査人)、公認会計士、USCPA、CISA等の資格保有
・内部監査室・内部統制室の立ち上げ経験
・IPO準備フェーズでの内部統制報告制度(J-SOX)整備経験
・コンサルティングファーム・監査法人でのリスクアドバイザリー経験
・システム監査やITガバナンスに関する知見
・上場後の監査機能強化・リスク管理体制構築に関する経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【監査室(将来の課長候補)】◆業界のリーディングカンパニー◎!リモート・フレックス/年休127日
仕事内容
【入社時に担当いただく業務】
1.J-SOX対応を見据えた内部統制の整備および運用の推進
2.ISMS認証およびPマーク認証運営、審査対応窓口
3.SOC1レポート、SOC2レポートの取得に関わる統制整備、監査対応窓口

【具体的には】
 • 業務プロセスの調査、可視化、および統制活動の設計・導入のための関連部署との調整
 • 内部統制評価に関わる業務記述書、業務フロー、RCMの作成・管理
 • ISMS認証・Pマーク認証に関わる全社の運用統括、教育、経営層への報告
 • SOC1レポート、SOC2レポートの取得に関わる統制記述書の更新管理
 • 自社内および顧客向けサービスにおける統制課題の解決  

※審査、監査対応のため年数回 国内出張が発生する想定です。
※ISMS認証・Pマーク認証運営経験および監査関連資格のある部長と共同で業務を推進する想定です。

【得られる経験、今後のキャリア】
将来的には内部統制または内部監査の責任者として以下の業務で活躍いただくことを期待しています。
 • 内部統制または内部監査業務全体の運用・マネジメント
 • 全社の業務効率化やリスク低減にむけた施策の企画・実行
 • 経営戦略に基づく管理体制・評価プロセスの設計
 • 内部監査計画の策定および実行(部門別監査、情報セキュリティ監査など)
 • 経営の変革期に合わせた統制および監査支援のリーダーシップ発揮

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】☆実務未経験の方も歓迎です!
■内部監査または内部統制業務においてキャリアを築いていきたい方
■ITや情報セキュリティの知見を自己研鑽できる方 

【尚可】
・内部統制評価関連/ISMS認証/Pマーク認証運営、いずれかにおいて主担当のご経験が2年以上ある方 
・IPO前後における内部統制整備または内部統制評価の実施経験
・経営陣や他部門との調整・連携を通じたプロジェクト推進実績
・SOC1およびSOC2レポート取得に関わる業務経験
・内部統制や内部監査の関連資格

【求める人物像】
・主体的かつ積極的に業務を推進し、社内、組織内の変化に柔軟に対応できる方
・内部統制や監査の知識を活かし、企業の成長に貢献する意欲のある方
・リーダーシップを発揮し、将来的に責任者として組織を牽引したい方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査◇東証プライム/海外子会社対応・J-SOX・IT監査幅広く対応可能!|経験者歓迎&キャリアチェンジも可|在宅・丸の内勤務
仕事内容
・J-SOX評価(当社及び国内外の連結子会社対象)
・内部監査(国内外の対象拠点への往査、調書・報告書の作成、監査後のフォローアップ)
 →担当業務にもよりますが、国内外の出張は年2~3回前後発生する可能性があります。
・IT監査
・監査法人対応
・経営層及び部門長への監査結果の報告
上記業務の中からご経験に合わせ業務をお任せ致します。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
下記のうち、1点でも当てはまる方
・J-SOX業務経験
・内部監査業務経験

■歓迎条件:
・IT監査業務経験
・会計士、CIA、CFE、CISA資格をお持ちの方
・英語でのコミュニケーションスキル
・製造業での勤務経験

<下記の様な方を求めています>
人と会話をするのが苦手でない方
調書や報告書の作成があるため、文章を書くことが苦手でない方
証憑収集やデータ分析にシステムを使うため、ITツールの利用に関して苦手意識がない方
想定年収
550万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(担当者)大手化粧品メーカーから独立、海外売上比率50%以上、国内トップシェアのTSUBAKIやフィーノ、ウーノをはじめとした 高品質なパーソナルケア製品を扱っています!/フレックス・リモート可
仕事内容
・ 日本国内法人および海外現地法人に対する内部監査の実施(年2~3回の海外出張を想定)
・ グローバルグループの内部監査体制整備と運用
・ 内部監査計画の策定
・ J-SOX対応の企画・推進
・ 監査等委員会の支援・会計監査人との連携

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・製造業における内部監査経験もしくは、品質管理や生産管理等のご経験
・英語に抵抗のない方
※監査法人で会計監査のご経験があり、今後業務監査も含めた内部監査のキャリアを積んでいきたい方も歓迎致します。

【歓迎要件】
・J-SOX対応の経験
・業務設計、内部管理体制整備の経験
・リスク管理、法令等遵守管理の経験
・所管官庁による検査、審査対応の経験
・ビジネス上で英語を使用したご経験
・IIA Certified Internal Auditor
想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査(マネージャー)大手化粧品メーカーから独立、海外売上比率50%以上、国内トップシェアのTSUBAKIやフィーノ、ウーノをはじめとした 高品質なパーソナルケア製品を扱っています!/フレックス、リモート可
仕事内容
・ 日本国内法人および海外現地法人に対する内部監査の実施(年2~3回の海外出張を想定)
・ グローバルグループの内部監査体制整備と運用
・ 内部監査計画の策定
・ J-SOX対応の企画・推進
・ 監査等委員会の支援・会計監査人との連携

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・上場会社(製造業)における3年以上の主査としての内部監査実務経験
・英語によるビジネス/監査経験
・内部統制組織のマネジメント経験

【歓迎要件】
・監査役、監査等委員会の事務局業務の経験
・J-SOX対応の経験
・業務設計、内部管理体制整備の経験
・リスク管理、法令等遵守管理の経験
・所管官庁による検査、審査対応の経験
・英語によるビジネス/監査経験
・IIA Certified Internal Auditor
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
【監査室(東京)】◆創業100年以上・安定した経営基盤◎/化学品の専門商社/土日祝休み
仕事内容
■当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
・現状100以上ある対象部署・グループ会社を5年スパンで監査を行っています
・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行います
■管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■以下のいずれかの経験をお持ちの方
・監査経験(3年程度/業界不問)のある方
・内部統制、管理業務に一定の知識、経験がある方

【歓迎条件】
・管理部門での業務経験がある方
・海外駐在経験がある方
・TOEIC(R)テスト600点以上
・CIAを取得されている方
想定年収
650万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>
仕事内容
【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※以下いずれかに該当する方
・会計士 ※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・内部統制業務経験者
・J-SOX対応業務経験者
・弁護士

<歓迎>
・内部統制業務経験者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査担当】安定した経営基盤と成長性/フレックス/残業少・WLB◎
仕事内容
当社および国内外関係会社を対象とした以下の業務
・内部統制評価の計画立案、評価業務
・各プロセスの統制評価支援(再構築、助言、文書化等)
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成や経営者等への報告
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー
・内部監査の実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■内部統制評価業務(J-SOX)もしくは内部監査業務に従事した経験

【歓迎】
■ビジネスレベルの英語力(語学:TOEIC800点目安 ※会話+読み書き)

【歓迎資格】
■公認内部監査人(CIA)、内部監査人、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認情報システム監査人(CISA)
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制/東証プライム上場企業/フレックスタイム制
仕事内容
下記の業務をお任せします。

【具体的には、、、】

◆内部統制業務
ー外部監査法人による内部統制監査対応
ー内部統制報告を目的として、内部統制の整備及び運用状況の評価業務
ーJ-SOXの業務プロセス3点セットの整備、改善等の業務

※ご経験やご志向に応じて内部監査業務もお任せします。
◆内部監査業務
・同社及び関係会社(海外子会社含む)の監査
ー監査計画立案~予備調査~往査~監査報告書作成~改善提案~フォロー迄
※監査対象:東テク本社及び本支店(7拠点)国内子会社(7社)海外子会社(1社)
ー業務監査及び会計監査

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部統制の実務経験を3年以上お持ちの方

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)認定資格をお持ちの方
・同業界または建設業界でのご経験をお持ちの方
・法的素養をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 900万円

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営業監査/グロース上場!CMで話題の金融業界(223955)

内部監査(営業監査)/~500万円/プライム上場/総合金融サービス企業

300万円 ~ 500万円

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内部監査(監査経験者、IT部門経験者歓迎) ※東証プライム上場のグローバルメーカー/次世代の管理職候補を期待、英語力を活かせる/リモートワーク可、ワークライフバランス◎

600万円 ~ 1,000万円

【内部監査】プライム上場/事業展開多数/日系グローバル企業/資本金4千億/連結従業員数3万人 (199809)

内部監査※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎/実働7.5H

500万円 ~ 1,000万円

自動資産運用『WealthNavi』運営中の内部監査㎎rを募集/フレックス/年間休日120日以上(196469)

システム監査/リモートワーク可/フレックス制/グロース上場

750万円 ~ 1,250万円

東証プライム上場/1,100名以上の老舗食品メーカー/福利厚生◎(205392)

【内部監査】◆未経験可/東証プライム上場/平均勤続年数17.1年/福利厚生◎/リモートワーク可

630万円 ~ 1,200万円

【管理部長候補】「AI×教育」注目の成長中の上場企業/リモートワーク9割/柔軟な働き方が可能!(224156)

管理部長候補※AI×教育事業/累計登録者数500万人越え/リモート週4

800万円 ~ 1,000万円

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