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ポジション
内部監査※プライム上場/リモート/フレックス/SDGs企業
仕事内容
内部監査室の中核メンバーとして、スキルやご経験に応じて以下の業務を幅広くお任せします。既存の手法を踏襲するだけでなく、新たな視点での改善提案を期待しています。

【具体的な業務内容】
・本社および国内外グループ会社に対する内部監査(業務監査、会計監査等)の計画立案、実施、報告
・内部統制報告制度(J-SOX)の評価計画立案、実施、報告
・監査結果に基づく業務改善の提案、および改善状況のフォローアップ
・既存事業や新規事業、M&Aにおけるリスク評価、リスクベース監査
・監査等委員会との連携
・後進の育成、指導
※IT監査、システム監査については専門担当者がおりますので、今回は業務監査や会計監査の分野でご活躍いただける方を募集します

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査経験(3年以上)
・J-SOX監査経験
・財務会計監査
・3点セットの作成、評価
・業務監査

【歓迎(WANT)】
・監査系資格の保持
CIA(公認内部監査人)
CFE(公認不正検査士)
QIA(内部監査士)
・リスクアセスメントやケース監査の経験
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
<公認会計士/USCPA限定>内部監査マネージャー※働き方自由!8割リモート勤務/再生可能エネルギーで急成長!
仕事内容
・内部監査計画の策定と実行、結果報告:内部監査計画の策定や監査スケジュールの調整、監査実務の指揮と監督、監査結果の報告書作成
・内部統制監査(J-SOX監査):グループ会社を含めた内部統制監査(J-SOX)のと実施と高度化
・業務監査:グループ会社を含めた準拠性監査、テーマ監査の実施、および発見事項に基づく改善提言
・社内コンサルティング:内部監査結果やリスクアセスメント結果、また業務分析・データ分析結果等に基づく社内の種々課題に対して改善提案の立案と実行支援
・経営層・監査委員会への報告補助
・監査法人対応

(社内共通ITツール)
・Google Workspace (Gmail, G-cal, Gmeet等)
・Slack
・Notion
・Dialpad
・SmartHR
・Money Foward
・バクラク

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・公認会計士(CPA・USCPA)の資格
・監査法人または上場会社における監査経験、内部統制監査(J-SOX)対応の実務経験(目安:5年以上)

【歓迎】
・ビジネスレベルの英語力(英語でのヒアリング、ディスカッション、監査調書や報告書の作成が可能な方)
・公認内部監査人(CIA)の資格
・製造業、エネルギー関係企業でのマネジメント業務経験あるいは、それらの企業へのPJリーダーとしての監査やコンサルティング業務経験
・海外での外部・内部監査経験、コンサルティング業務経験
・リーダーシップスキルやプロジェクトマネジメント能力を持っていること
・マネジメント、各事業責任者等のカウンターパートとの信頼関係構築能力

【求める人物像】
・新しいチャレンジや難しい課題に対し、前向きに取り組み行動できる方
・社内外における調整を得意とする方
・常に変わっていく状況を楽しみ、変化に柔軟に対応していける方
・自ら課題を見つけ、主体的に行動できる方
・高いコミュニケーション力(書面・口頭)を持つ方
・経験のない分野でも自発的にキャッチアップすることができる方
・カウンターパートやチームとの信頼関係を大切にしながら内部監査、社内コンサルティング業務を行える方
・組織やビジネスに対する深い理解をもとに、実効性の高い監査を実施できる方
・課題に対して、事実に基づき真因を調査・分析し改善提案まで導く意志・能力を持つ方

想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査※医食住×IoT・AIビジネス企業/月平均残業20時間程度/リモート週1日程度可能
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務
・トプコングループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務
・監査計画(年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等)の立案に関わる業務
・個別監査に関わる業務(国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど)
・経営監査室の業務運営に関わる業務(より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験10年以上(シニア層歓迎)
        +
・下記いずれかの業務経験(1年以上)※業種不問
・監査部門、リスクコンプライアンス部門、審査部門、管理部門のご経験
・子会社管理、資産管理、品質管理、サプライチェーンマネジメント、製造管理、ITセキュリティ企画管理のご経験

《資格など》
・ビジネスに支障ない英語力必須(TOIEC800点、英検準一級以上、又は海外赴任経験)
・公認内部監査人(CIA 含む試験合格済み未登録者)、内部監査士 取得者が望ましい
 公認会計士(日本、米国CPA、その他CPA)、税理士、中小企業診断士、MBA 等歓迎
※すべてを満たすことを求めるものではありません
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査(業務監査メイン)※上場子会社/残業10H未満/安定企業/弊社経由入社実績あり
仕事内容
■内部監査計画の策定
(評価範囲の選定、リスクの識別及び評価、監査事前資料の作成 など)
■社内規程・法令に関する順守状況の監査
■内部統制の整備状況及び運用状況の評価
■内部監査報告書の作成・報告

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
◆業務監査経験3年以上の方

【WANT】
◆製造業・商社などの業界経験
◆経理・会計系の知識・ご経験を有する方
◆英文書類を点検することが多いため、一定の英語の読み書きに抵抗のない方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
監査部(内部監査・内部統制の担当者募集) ※1947年設立の独立系プライム上場商社/在宅勤務可、ワークライフバランス◎、福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・CIA資格をお持ちであること
・論理的な思考力、コミュニケーション能力があること
・内部監査の専門職として上場企業での監査実務を経験されていること

<歓迎条件>
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)をお持ちであること
想定年収
930万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査室長/上場プロジェクトをリードするポジション
仕事内容
・内部監査部門の立ち上げと体制整備
・監査計画の策定・実施・改善提案
・J-SOX対応を含む内部統制システムの構築・運用
・IPO申請書類(1の部・2の部)の作成支援
・経営層への監査報告と改善提案
・他部門(経理・監査役など)との連携によるガバナンス体制の強化

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務の経験(3年以上)
・財務、業務、IT監査または関連業務の知識
・強い分析力及び問題解決能力
・優れたコミュニケーション能力及び対人関係スキル

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格
・上場企業での内部監査業務の経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査 リーダー~室室長候補(IPO準備/フレックス有)
仕事内容
リーダーの場合は、担当企業の監査実務を担い、室長候補の場合は全体取りまとめに近い業務をお任せしていきます。
いずれのポジションにおいてもIPO準備と並行しながら進めて頂くことを期待しています。
■業務例
・内部監査方針、規程類の整備
・年度内部監査計画の策定
・内部監査の実施(対象:ホールディングス・グループ会社)
・内部監査結果の報告
・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
事業会社または監査法人等での内部監査の実務経験
想定年収
550万円 ~ 900万円
ポジション
【リモート可】内部統制担当(IT統制)/フルフレックス
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施
・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整

【変更の範囲】当社の定める範囲による
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
■必要な経験/スキル
・IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験

■あると望ましい経験/スキル
・CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者
・金融機関、監査法人での実務経験

■求める人物像
・内部統制評価を主体的に実施し、評価結果を適切に取りまとめることができる方。
・内部統制評価を通じて発見した不備を適切に集計し、関係部署に対して改善の方向性を示すことができる方。
・上記に対して受動的ではなく、能動的に対応できる方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
♦新規の受付停止♦内部監査室 主任~部長代理クラス/東証プライム上場
仕事内容
■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)
・リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。
・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映
■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)
・企画業務全般について室長と協同して取組む

*本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者)
・文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる人

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方
・英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方
・PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方

■求める人物像
・当社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方
・協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方
・バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方
想定年収
626万円 ~ 981万円
ポジション
【老舗50年】◆監査担当(業務監査・会計監査・IT監査※ご経験に応じお任せ)/連結子会社50社(国内6社、海外44社)/フレックス◎/独立系部品メーカー/国内外業績好調!※東証プライム上場
仕事内容
【ミッション/期待する役割・責任】
・企業価値を毀損しかねない内部統制上の重大リスクを早期に発見し、適切な改善につなげることで、重大な損害の発生を未然に防ぎ、会社の健全な発展と持続的な成長に貢献する
・経営者の期待や経営課題を的確に捉え、独立した立場から、会社の発展と経営判断に資する実効性の高い内部監査を提供する

【職務概要(具体的な業務内容)】
1.個別の内部監査における以下の業務の適切な遂行
・監査計画の作成
・監査プログラムの検討/作成
・証憑の確認
・監査調書の作成
・監査報告書の作成

2.部門監査の実施(購買、営業、在庫管理、支払管理、労務管理、法令遵守等)

3.リスクベースでのテーマ監査の実施(情報セキュリティ、贈賄防止、競争法対応、購買プロセス等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・製造業の内部監査部門における経験
・内部監査および財務、経理全般に関わる知識
・英語力(ビジネスレベル)
★監査法人出身の方も大歓迎です★

【歓迎条件】
・CPA(公認会計士)
・CIA(公認内部監査人)
・CFE(公認不正検査士)
・法務のバックグラウンド
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/「組織開発」を手がける世界最大規模のコーチング・ファーム/所定労働時間7時間/フレックス可
仕事内容
▼主な業務内容
1.内部監査(業務監査)
・内部監査の計画策定、実施
・社長への監査結果報告
・指摘事項へのフォローアップ業務

2.J-SOX評価
・内部統制(J-OX)評価の計画立案、実施
・監査法人との協議

3.各部署との連携
・リスクマネジメントコンプライアンス管理部門等との連携業務
・監査等委員、監査法人との三様監査

※現在コーポレート部門のシニアマネージャーが他業務と兼務をしています。
そのためご入社後も業務を遂行しながら引き継ぎが行えます。

【変更の範囲】会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・会計に関する基礎知識
・内部監査業務を希望する方
・コミュニケーション力 / 調整力
・ITリテラシー

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・ビジネスレベルの英語力
・上場会社での内部監査経験
・コーポレート部門におけるマネジメント経験

【求める人物像】
・会社全体を俯瞰し、リスクと成長の両面から考えられる方
・守秘義務を厳守し、誠実さと独立性をもって信頼される判断ができる方
・現場と信頼関係を築き、コミュニケーションを通じて改善を導ける方
・弊社の9Values(行動指針)を体現できる方
・コーチング(弊社事業)への興味関心
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制担当※実務未経験者歓迎(東証プライム上場企業/働き方◎)
仕事内容
■J-SOXに基づき、当社グループの内部統制の整備並びに運用評価及び報告を監査法人とともに推進していただきます。また必要に応じて、関連部署及び監査法人との総括的な窓口も担っていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】※下記のいずれかに当てはまる方
・経理実務経験をお持ちの方
・監査の実務経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【東証グロース】内部監査※売上好調!日本最大級の位置情報IoTプラットフォーム/リモート可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役会との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

(業務内容の変更範囲)各事業部に係る業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・会計士資格

歓迎要件
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・公認会計士もしくは公認内部監査人

こんな方と一緒に働きたいです
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査◆リモートワーク率高・フルフレックス有、福利厚生が整っており長期就業可能な企業です!
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・3年以上の内部監査の実務経験
・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験
・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC 730点程度)
・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識
・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査室】<金融業界>リモートワーク可/フレックス可/~1200万
仕事内容
【内部監査業務全般】
・グループ全社の内部監査業務
・財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)
・その他上記に付随する業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】下記いずれかの経験(3年以上)
・上場企業で内部統制評価経験 
・監査法人で内部統制監査経験                               
(一部領域だけではなく全ての領域を一通り経験していることが望ましい)

【歓迎】
・金融機関における内部監査経験
・公認会計士もしくはUSCPA(合格者含む)
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(IT監査)◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
HDのIT部門が実施するグループ全体(含む海外グループ会社)に対するITに関連する取り組み、および個別のグループ会社のIT領域(含むサイバーセキュリティ対応)を対象とする内部監査を実施いただきます。

・内部監査の実施に先立つリスクアセスメントを実施し、監査計画を作成する。
・海外グループ会社との共同プロジェクトの実施等、海外グループ会社との協働を行う。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等でのシステム監査の経験
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・海外拠点や海外子会社向けのシステム監査の経験(海外システム監査人との協働監査を含む)
・英語でのコミュニケーション・文書作成能力(メール等でのやりとりだけでなく、会話、ヒアリング、会議におけるコミュニケーションがスムーズに行えること。英語でのレポーティングも行えること。)

【歓迎要件】
・CISA、CIA、システム監査技術者、CISSP 等の監査・セキュリティに関する資格
・データマネジメント全般についての知見
想定年収
1,000万円 ~ 1,800万円
ポジション
監査担当者※大手上場小売/上場グループ
仕事内容
トップマネジメントや各部門、各グループ会社と密接に連携しながら、内部統制システムの運用、リスク管理体制の強化を推進していく重要な業務です。
当社グループのガバナンス強化として、内部監査業務体制を構築中です。経験者として、業務監査やJ-sox評価の体制構築を担っていただける方を募集しています。

①業務監査
・グループ会社における監査計画の立案、予備調査、現場往査、監査講評、監査報告書作成
・指摘事項に対する改善状況の確認とフォローアップ
・経営層に対する報告

➁J-sox評価業務
・内部統制評価の年間計画立案
・内部統制文書化作業
・全社統制、決算統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め
・不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・監査法人対応、その他内部統制に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須】※いずれか
・内部監査実務経験者、J-sox評価実務経験者
・経理部門、システム部門経験者

【歓迎】
・IT監査経験者
・公認会計士
・CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格保有者
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)
仕事内容
内部監査責任者候補として、内部統制業務全般をお任せいたします。
・内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価)
・業務監査(監査内容検討、実施、報告)
・コンプライアンス評価

【変更の範囲】 職種変更・配置転換をすることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・上場会社での内部統制評価の経験
・IT統制評価の経験

■歓迎要件
・バイオ、医療機器業界での経験
・上場審査対応経験

求める人物像
・Craifのミッション、バリューに強く共感いただける方
・限られた情報のなかで、最善の選択を行える方
・自らの考えを持ち、率直な意見を言える方
・常に改善する意欲をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【業界最大手】内部監査◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
内部監査部において、以下のいずれかの業務に、これまでのご経験を活かし活躍頂きます
• HDの各部、および個別のグループ会社を対象とする内部監査を実施する。
• 潜在的リスクの発生可能性やシナリオ、対応策の有効性等を検証し、その結果を踏まえてテーマ監査等を企画・実施する。
HDのIT部門が実施するグループ全体(含む海外グループ会社)に 対するITに関連する取り組み、および個別のグループ会社のIT領 域(含むサイバーセキュリティ対応)を対象とする内部監査を実施する。
• 内部監査の実施に先立つリスクアセスメントを実施し、監査計画を作成する。
• 社内委員会の事務局の一員として委員会を企画・運営する。
• 海外グループ会社との共同プロジェクトの実施等、海外グループ会社 との協働を行う。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等での監査業務の経験(3 年以上)

【歓迎要件】
・CIA、CFE 等の資格
・ビジネスレベルの英語力

【求める人物像】
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・企画力、課題発見・解決力、分析力、論理的な文章構成力
・外部視点・多角的視点を持った先入観に囚われない柔軟な発想力
想定年収
1,000万円 ~ 2,100万円
ポジション
グループ内部監査室 監査員※リモートワーク可、時差出勤、福利厚生充実/東証プライム上場企業/注目のバイオベンチャー
仕事内容
・国内外グループ全体の業務プロセス、リスクの把握/点検
・優先順位を付けたリスクアプローチによる内部監査計画の企画/立案
・内部監査の実施/評価/報告/改善アクションの提案
※変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
3年以上の監査実務経験(内部監査/会計監査いずれか)

【歓迎要件】
有形商材を扱う企業での監査実務経験
工場/研究所等での技術知見を有し、認証規格審査、品質審査等の経験
J-SOX評価業務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円

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営業監査/グロース上場!CMで話題の金融業界(223955)

内部監査(営業監査)/~500万円/プライム上場/総合金融サービス企業

300万円 ~ 500万円

上場グループ会社の内部統制・監査(幹部候補)の募集です。(182191)

内部監査(監査経験者、IT部門経験者歓迎) ※東証プライム上場のグローバルメーカー/次世代の管理職候補を期待、英語力を活かせる/リモートワーク可、ワークライフバランス◎

600万円 ~ 1,000万円

【内部監査】プライム上場/事業展開多数/日系グローバル企業/資本金4千億/連結従業員数3万人 (199809)

内部監査※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎/実働7.5H

500万円 ~ 1,000万円

自動資産運用『WealthNavi』運営中の内部監査㎎rを募集/フレックス/年間休日120日以上(196469)

システム監査/リモートワーク可/フレックス制/グロース上場

750万円 ~ 1,250万円

東証プライム上場/1,100名以上の老舗食品メーカー/福利厚生◎(205392)

【内部監査】◆未経験可/東証プライム上場/平均勤続年数17.1年/福利厚生◎/リモートワーク可

630万円 ~ 1,200万円

【管理部長候補】「AI×教育」注目の成長中の上場企業/リモートワーク9割/柔軟な働き方が可能!(224156)

管理部長候補※AI×教育事業/累計登録者数500万人越え/リモート週4

800万円 ~ 1,000万円

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