東京都の内部監査の求人・転職情報の2ページ目

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ポジション
【コーポレート本部】内部統制(マネージャー候補)※週1回在宅勤務可/急成長中IT上場企業
仕事内容
内部統制業務(J-SOX)について、以下の業務を実施いただきます。
・ジーニー本体の内部統制関連業務(整備状況評価および運用テスト等の文書化業務、改善提案及び改善支援活動、並びに監査法人対応)
・状況に応じて、グループ会社の内部統制関連業務(整備状況評価および運用テスト等の文書化業務、改善提案及び改善支援活動、並びに監査法人対応)

内部統制だけでなく、経理業務もお任せいたします。
・開示業務(有価証券報告書、四半期報告書、適時開示など)
・会計論点の検討(M&A、IFRSなど)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部統制(J-SOXまたはUS-SOX)に関連する業務のご経験(3-5年程度)
・英語を利用した業務に抵抗がない方
<歓迎>
・今までに経理として就業されたご経験(3年程度)
・監査法人で法定監査のご経験
・内部監査に関する業務のご経験
・その他経営管理に関する業務のご経験
・ビジネスレベルの英語力
<求める人物像>
・イニシアティブを持って仕事を進められる方
・様々な関係者と積極的にコミュニケーションを取れる方
・スピード感をもって仕事を進められる方
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査責任者<IPO準備中/グローバル展開>
仕事内容
◆ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・内部監査の全般業務(監査計画、実施、報告)
・内部監査のIPO準備体制構築(三様監査の連携、主幹事証券会社と連携、業務フロー、RCM等の俗称3点セットの整備)
・J-SOX体制構築の準備
・国内子会社の店舗監査のマネジメント及び遂行
・海外子会社の内部監査業務のマネジメント(IPO審査に向けた体制構築)

【変更の範囲】なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・英語によるコミュニケーションが可能な方
・出張(国内が主ですが海外も時々発生します)が可能な方

【歓迎
・CIA資格の保有者
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
<未経験大歓迎>内部監査担当者◇大手物流総合会社/東証プライム/持家制度など制度充実
仕事内容
~物流業界と建設業界の2つの経験を積める!/住宅補助充実/東証プライム上場~
■お任せする業務について
物流事業や機工事業など「産業界を支える総合サービス業」として国内および海外において幅広く展開する当社で、本社や支店、関係会社、現地法人などの内部監査の業務をお任せします。
本社、支店、現場、国内関係会社、海外現地法人への内部監査業務、関係法令や社内規程、経理処理が正しく守られているか、また内部統制における各プロセス(全社的内部統制、決算財務プロセス、業務プロセス等)をチェックしていきます。

■ご入社後の流れ
ご入社2週間は座学研修、その後半年間はOJTでしっかりと現場の業務を学んで頂きます。現場配属後は規定に則って業務が行われているかを確認する業務監査から開始し、現担当者からレクチャーを受けつつ 徐々に専門性の高い監査をお任せしていきます。月間1~3拠点程度のペースで監査を進めていきます。一回の監査にかかる時間は2日~最大2週間程です。

変更の範囲:当社機工事業・物流事業において社の指示する業務、又それに付随するスタッフ業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:下記いずれかのご経験がある方
・経理業務や財務会計システムに関する知見や実務経験をお持ちの方
・法務経験をお持ちの方
・情報システム関連のご経験がある方
・内部監査経験がある方
※ご経験のある方は特に能力が発揮できます
想定年収
450万円 ~ 700万円
ポジション
【※IPO準備/風通しよく働きやすい環境です】内部監査
仕事内容
【仕事内容】
IPOを目指す当社において、内部監査業務を通じて企業全体の透明性と信頼性を向上させる役割を担っていただきます。J-SOX対応を中心に、監査法人や各部署との連携を行いながら、業務プロセスの改善と内部統制の強化を推進します。

■具体的な業務内容
・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)対応業務全般
・J-SOXに関連するドキュメントの整備および報告書作成
・内部監査業務の実施とフォローアップ
・監査法人や各部署との連携・調整
・業務で使用するツール:Excel(データ集計、分析作業)、Word(報告書作成)、社内専用システム(J-SOX対応管理)

(変更の範囲: 会社の定める業務)

【期待する役割・ミッション】
内部監査業務を通じて、企業全体の透明性を向上させるとともに、IPOを目指すプロセスにおいて重要な役割を担っていただきます。あなたの経験とスキルを活かし、組織の持続可能な成長を支える基盤を築いていただきます。

【キャリアパス】
このポジションでは、IPO準備を通じて内部統制や監査業務の専門スキルを深めることができます。将来的には、管理部門のリーダー職へのキャリアアップも可能です。

【本ポジションの魅力】
・IPO準備という希少な経験を積める
・柔軟な働き方(リモートワーク可・服装自由)
・ストックオプション制度で成果をしっかり還元
・社内交流イベントで活発なコミュニケーションを推進
・多様な業務を通じてスキルアップを実現

【当社キャリアの魅力】
GENEROSITYでは、リアル×デジタルの革新を追求する企業文化の中で働くことができます。IPOを目指す過程で経験を積み、成長する企業の一員としてキャリアアップを図れる環境です。また、柔軟な働き方や充実した福利厚生が、あなたの挑戦をサポートします。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験
・内部監査業務の経験

<歓迎条件>
・IPOの経験
・コンサルティング業界における内部統制の経験
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査【東証プライム上場のグループ会社】<リモートワーク充実/業績拡大中>
仕事内容
・指示・改善指摘に基づく以下の内部監査業務の実行
 -全社統制
 -IT統制
 -会計監査
 -業務プロセス監査 など
・各監査領域における担当者との連携・調整
・業務プロセスにおけるリスク評価および改善提案
・内部統制システムの評価および改善提案
・法令遵守状況の確認
・関連部署との連携・調整
・監査委員会のサポート
・その他、内部監査に関連する業務

将来的には、当社の内部監査体制の構築もお任せしたいと考えています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須条件:
・事業会社での内部監査経験3年以上
・内部監査に関する知識、経験
・関係部署との円滑なコミュニケーション能力

求める人物像:
当社の求める≪ミッション・コアバリュー≫に共感し、ともに体現してくれる方のご応募をお待ちしております。応募資格の必要な経験/スキルも重要ですが、当社はスキル以上に【スタンス】を重視しています。私たちと一緒に最高のチームを作り上げていきたいと思う方、ご応募お待ちしております!
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
【品川】内部監査J-SOX業務担当スタッフ/リモート勤務可能/フルフレックス制/東証プライム上場
仕事内容
同社グループのJ-SOX業務対応全般

・同社グループのJ-SOX評価書類(*)の作成・整備 
(*)業務記述書、フローチャート、リスクコントロールマトリックス、整備・運用評価表
・J-SOXの整備・運用評価のサポート(評価者は内部監査部門)
・内部監査、外部監査対応

今回の募集は、上記業務を想定していますが、ご応募者の方のスキル等に応じてご相談させて頂ければと思います。


【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・J-SOX業務 or コンプライアンス or 内部監査 or 経理業務(経理・主計・税務業務)に従事したご経験がある方
(事業会社・会計事務所・コンサル等業種は問いません、経験年数3年以上)
・基本的なPC操作ができる方(Excel・Word・Powerpoint)

【歓迎条件】※必須ではございません
・US-SOX業務経験
・システム業務、リスクマネジメント業務経験
・CIA、CISA、QIA等の有資格者

【求める人物像】
・人とのコミュニケーションを大切にしており、明るく仕事に取り組める方
・自ら手を動かし業務を進めることができる方
・安定した環境で長期にわたり働きたい方
・専門性の向上やスキルアップを目指している方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制(j-sox)※残業0~10H程度/弊社からの採用実績あり
仕事内容
~内部統制業務全般~
・内部統制の評価
・内部統制環境の構築・整備の支援
・規程の整備・管理

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※下記いずれかに当てはまる方
・内部統制(j-sox)のご経験をお持ちの方
・経理部門での管理職経験をお持ちの方(経験を活かして内部統制にご興味をお持ちの方)
想定年収
550万円 ~ 800万円
ポジション
監査室(メンバークラス) ※日本を代表するバーガーチェーン/東証プライム上場企業で監査室業務全般/リモートワーク可、フレックス有り/定着性◎、カルチャー◎
仕事内容
内部監査と内部統制評価が主な業務です。ご経験に応じて、以下業務を担当いただきます。
※当社は業務ごとの専任担当制ではありませんので、その方の適性に応じて複数の業務を横断的にご担当いただきます。

<主な業務内容>
■監査業務
・会計監査
・業務監査
・店舗監査
・システム監査
・業務可視化、業務改善 など
■内部統制業務
・決算財務統制評価
・法令遵守状況評価
・IT統制評価 など
※モスフードサービスと連結子会社数社(国内外)が対象となります。

<期待すること>
・組織全体の視点を持ち、自部門、他部門と協業しながら専門性を発揮して業務を進めること。
・モスフードサービスおよびモスバーガーチェーン全体の発展のために、改善提案およびサポートを行なうこと。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
以下いずれか
・経理、財務、法務いずれかの実務経験があり、監査室業務に意欲のある方
・内部監査もしくは業務改善等の経営企画経験者
・IT部門のご経験があり、弊社監査室業務に意欲のある方

<歓迎>
以下いずれか
・上場企業でのご経験
・連結決算実務のご経験
想定年収
450万円 ~ 740万円
ポジション
内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>
仕事内容
【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※以下いずれかに該当する方
・会計士 ※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・内部統制業務経験者
・J-SOX対応業務経験者
・弁護士

<歓迎>
・内部統制業務経験者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【東京・名古屋】リスクマネジメント担当(マネージャー~スタッフ) ◆コネクティッドサービス
仕事内容
ガバナンス推進部並びにグローバルコンプライアンスオフィスのミッションは、持続的な成⾧や中⾧期的な企業価値向上のため、不正・不祥事など問題の発生を未然に防止するための仕組みの整備と運用を推進し、トヨタコネクティッドグループのガバナンス・内部統制の強化に貢献することです。

その中で、リスクマネジメント担当マネージャー(またはスタッフ)には、リスクマネジメントの業務全般を担当して頂きます。また、トヨタコネクティッドグループが直面する様々なリスクを未然に防ぎ、それらを効率的効果的に管理するため、ガバナンスやコンプライアンス体制の強化、内部統制の高度化業務にも携わって頂きます。

【具体的な業務】
・リスクマネジメント事務局としてリスクマネジメント活動の全社展開・推進
・リスクマネジメント委員会の運営・経営陣への報告
・リスクマネジメント関連教育の実施や情報提供
・グループのガバナンス・コンプライアンス体制強化プロジェクトへの参画
・内部統制の高度化への取り組み、内部監査 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【求める経験・スキル】
※以下いずれかのご経験をお持ちの方
・事業会社でリスクマネジメント業務の経験  3年以上
・海外子会社とWeb会議、メール等で意思疎通ができる英語力(目安 TOEIC700点以上)

【あれば望ましい経験・スキル】
・IT業界での勤務経験
・管理部門 (経営企画、経理、法務、子会社管理等) や監査部門での幅広い業務経験
・本社における管理部門長、もしくは海外子会社におけるマネジメント経験
・内部統制業務の経験

【求める人物像】
・会社が直面しうる潜在リスクについて、当事者意識をもって状況を分析し、考えることができる方
・コミュニケーション能力が高い方
・幅広い領域について好奇心をもって取り組める方
・危機管理能力の高い方
想定年収
770万円 ~ 1,190万円
ポジション
リスクマネジメント【東証プライム上場/大手食品メーカー】リモート/フレックス
仕事内容
①コンプライアンス全般
グループ全体の法令や社内規程、規範遵守のため、内部通報制度の事務局やコンプライアンス研修等の啓発活動、コンプライアンスに関するモニタリング活動等。

②リスク管理全般
全社の内部統制推進体制の構築や全社リスクの管理、危機管理体制の構築等
業務量:①>②

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・4年制大卒以上

<歓迎>
・人事・法務部・監査部・お客様サービス部などの経験がある方 
・内部通報対応の経験のある方
※営業部門でトラブル対応などやっていた方でこの職種を希望されている場合も可
・メーカー勤務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
【東京・名古屋】内部監査、リスクマネジメント担当(マネージャー候補) ◆コネクティッドサービス
仕事内容
ガバナンス推進部並びにグローバルコンプライアンスオフィスのミッションは、持続的な成⾧や中⾧期的な企業価値向上のため、不正・不祥事などの問題やリスクの発生を未然に防止するための仕組みの整備と運用を推進し、トヨタコネクティッドグループのガバナンス・内部統制の強化に貢献することです。

主な業務として、グループ内部監査やリスクマネジメントの業務全般を担当して頂きます。

【具体的な業務】
・グループ内部監査、内部統制の高度化への取り組み
・リスクマネジメント事務局として、リスクマネジメント活動の全社展開・推進
・リスクマネジメント委員会の運営・経営陣への報告
・グループのガバナンス・コンプライアンス体制強化プロジェクトへの参画など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【求める経験・スキル】
※以下いずれかのご経験をお持ちの方
・海外子会社とWeb会議、メール等で意思疎通ができる英語力(目安 TOEIC700点以上)
・監査、内部統制業務(SOX対応等)、または事業会社におけるリスクマネジメント業務のいずれかの実務経験

【あれば望ましい経験・スキル】
・管理部門 (経営企画、経理、法務、子会社管理等) や監査部門での幅広い業務経験
・本社における管理部門長、もしくは海外子会社におけるマネジメント経験

【求める人物像】
・幅広い領域について好奇心をもって取り組める方
・コミュニケーション能力が高い方
・自ら課題を見つけ、自律的・主体的に行動できる方
想定年収
580万円 ~ 1,080万円
ポジション
内部監査責任者候補<IPO準備中/社会貢献性の高い事業を運営>
仕事内容
【内部監査業務の統括】
1. 内部監査体制の構築・運用
・監査計画の策定、実行、および経営陣・監査役会への報告
 J-SOX対応(内部統制評価の実施、運用改善の推進)
 監査法人・証券会社・社外取締役との調整

リスクマネジメント・コンプライアンス対応
・企業全体のリスクアセスメントおよびリスク対応策の立案・推進
 コンプライアンス遵守のための社内体制の強化
 不正リスクの検知・防止施策の策定・運用
IT監査・セキュリティ監査(当社事業特性に基づく)
・サービスにおけるデータセキュリティ管理の監査
・ITガバナンスの強化、システムリスク評価の実施
業務改善・ガバナンス強化
・監査を通じた業務プロセスの改善提案および実行支援
 経営陣と連携し、ガバナンス体制の強化


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】 ・IPO準備企業または上場企業での内部監査・内部統制業務の経験(5年以上)
・J-SOX対応の実務経験(評価、運用、改善のいずれか)
・リスクマネジメント・コンプライアンス管理の知見
・監査法人・証券会社との折衝経験
・経営陣・監査役会へのレポーティング経験

【歓迎】
・IT監査・システム監査の経験(クラウドサービスに関する知識があると尚可)
・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)等の資格保有者
・ガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)の知見がある方
・企業の上場準備プロジェクトの主導経験がある方

【求める人物像】
・監査の枠を超えて、企業の成長に貢献したい方
・上場準備の重要フェーズに関わり、自ら体制を構築したい方
・監査結果の報告に留まらず、業務改善や経営課題の解決に積極的に関与できる方
・ITリスクやセキュリティ監査にも関心がある方
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査責任者候補 (副室長)/東証スタンダード上場/海外事業拡大を牽引するグローバル監査体制を構築
仕事内容
■国内外グループ会社の内部監査業務および内部統制(J-SOX)業務全般
 ‐年間監査計画の策定、監査実施(往査含む)、改善提案、進捗管理
 ‐J-SOX評価プロセスの計画、実施、評価、不備の改善提言
 ‐特に、タイをはじめとする海外グループ会社(現在4社)の監査は重要なミッションです。現地経理担当者や英語を話せる社員との連携のもと、現地の実態に即した監査を実施し、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただきます。

■コンプライアンス統括業務
 ‐社内規程の整備、社員への啓蒙活動、不正対応など、全社的なコンプライアンス体制の強化を推進します。

■組織強化と後進育成
監査室の組織強化に向けて、将来の監査室長として、現室長の後任育成を担っていただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・5年以上経理の実務経験がある方
・日商簿記検定2級以上の有資格者
・内部監査業務または内部統制(J-SOX)評価業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC600点以上、または業務での使用経験)
(海外監査では現地社員との英語でのコミュニケーションが必須となります。ネイティブレベルである必要はありませんが、円滑な業務遂行に必要な会話力と、資料読解力が求められます。)

【歓迎要件】
・海外駐在経験または海外グループ会社での業務経験
・監査法人での実務経験

【求める人物像】
・社内外問わず、柔軟にコミュニケーションが取れる方 
・スピーディにフットワーク軽く前向きに仕事ができる方
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査(メンバークラス〜部下無管理職)【東証プライム市場】
仕事内容
■具体的な業務は以下の通りです。
・本社/国内外⼦会社内部監査計画の策定および実施
※J-SOX監査は通年で13拠点程度、業務監査は通年で4-5拠点程度
・業務プロセスのリスク評価と改善提案
・各部⾨への監査ヒアリングおよび監査報告書の作成
・コンプライアンスチェックおよび社内規程の整備
・内部通報制度に関する運⽤業務全般
・経営層への監査結果報告およびフォローアップ
・外部監査⼈や監査役会との連携
・企業のリスク管理および内部統制の強化

◾経験豊富な監査室⻑に加え、CEO、CFO共に若くスピード感がありますので、積極的に改善提案を受け⼊れていく⼟壌があります。また、上場企業かつ海外売上⽐率が⼤きい割には規模が⼤きすぎない(1000億円未満)ため、全世界の把握や改善も現実的であり、⾃⾝のアイデアでグローバルの監査基準を1から再構築できる⾯⽩さがあります。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
静岡県
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社、監査法⼈でのJ-SOX監査、リスクアドバイザリーのご経験
※特にリスクアドバイザリーのご経験者は歓迎します
■ビジネスレベルの⽇本語⼒および英語⼒(グローバル本社のレポートはほぼ英語で作成されています)

【歓迎】
■内部監査⼠(CIA)、公認会計⼠(CPA)等の有資格
■グローバルに事業展開する製造業の知⾒
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(J-SOX)/東証スタンダード/ワークライフバランス◎
仕事内容
・業務監査業務(国内外拠点)
-内部統制監査
・内部監査業務に付随する業務
-報告書の作成など

※国内外出張あり
 語学力は必要ありません。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・J-SOX監査経験者

<十分条件>
・製造業での監査経験者3年以上
・監査法人での監査経験3年以上

<求める人物像>
・円滑なコミュニケーションが取れる方。
・他人の意見を素直に受け止められる人。
・冷静な判断力がある人。
・責任感が強い方
・業務に粘り強く取り組める方
・自己研鑽に積極的な方
・公正不偏の業務意識を持てる方
想定年収
620万円 ~ 730万円
ポジション
【内部監査室】<金融業界>リモートワーク可/フレックス可/~1200万
仕事内容
【内部監査業務全般】
・グループ全社の内部監査業務
・財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)
・その他上記に付随する業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかの経験(3年以上)
・監査法人における監査業務またはアドバイザリー業務経験
・コンサルティング会社における業務経験
・事業会社の内部監査部門または企画部門における業務経験
・経理・人事・総務・法務等の事務職経験

【歓迎】
・金融機関における内部監査経験
・公認会計士もしくはUSCPA(合格者含む)
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
<公認会計士/USCPA限定>内部監査マネージャー※働き方自由!8割リモート勤務/再生可能エネルギーで急成長!
仕事内容
・内部監査計画の策定と実行、結果報告:内部監査計画の策定や監査スケジュールの調整、監査実務の指揮と監督、監査結果の報告書作成
・内部統制監査(J-SOX監査):グループ会社を含めた内部統制監査(J-SOX)のと実施と高度化
・業務監査:グループ会社を含めた準拠性監査、テーマ監査の実施、および発見事項に基づく改善提言
・社内コンサルティング:内部監査結果やリスクアセスメント結果、また業務分析・データ分析結果等に基づく社内の種々課題に対して改善提案の立案と実行支援
・経営層・監査委員会への報告補助
・監査法人対応

(社内共通ITツール)
・Google Workspace (Gmail, G-cal, Gmeet等)
・Slack
・Notion
・Dialpad
・SmartHR
・Money Foward
・バクラク

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・ビジネスレベルの英語力(英語でのヒアリング、ディスカッション、監査調書や報告書の作成が可能な方)
・公認会計士(CPA・USCPA)の資格
・監査法人または上場会社における監査経験、内部統制監査(J-SOX)対応の実務経験(目安:5年以上)

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・製造業、エネルギー関係企業でのマネジメント業務経験あるいは、それらの企業へのPJリーダーとしての監査やコンサルティング業務経験
・海外での外部・内部監査経験、コンサルティング業務経験
・リーダーシップスキルやプロジェクトマネジメント能力を持っていること
・マネジメント、各事業責任者等のカウンターパートとの信頼関係構築能力

【求める人物像】
・新しいチャレンジや難しい課題に対し、前向きに取り組み行動できる方
・社内外における調整を得意とする方
・常に変わっていく状況を楽しみ、変化に柔軟に対応していける方
・自ら課題を見つけ、主体的に行動できる方
・高いコミュニケーション力(書面・口頭)を持つ方
・経験のない分野でも自発的にキャッチアップすることができる方
・カウンターパートやチームとの信頼関係を大切にしながら内部監査、社内コンサルティング業務を行える方
・組織やビジネスに対する深い理解をもとに、実効性の高い監査を実施できる方
・課題に対して、事実に基づき真因を調査・分析し改善提案まで導く意志・能力を持つ方

想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査リーダー候補※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎
仕事内容
■以下の業務をお任せいたします。

- ビジネスおよび組織の監査
- J-SOX評価
- 企業監査
- セキュリティ監査(ISMSなど)
- 会計ガバナンスに関する監査業務およびプロジェクト
-内部告発対応、不正調査等

※補足:
配属先は経験・適性を考慮し選考の上決定します。配属される部署により業務内容が異なる場合があります。また支店への出張の可能性もございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
- 監査法人における財務諸表監査
- 企業における内部監査
- J-SOX法内部統制評価業務
-内部統制に関するコンサルティング業務
-情報セキュリティー

【歓迎要件】
- CPA、CIA、CISA などの内部監査に関連する資格
- 上場企業での経理・決算業務の経験(3年以上)
- 上場企業での内部監査経験(最低3年)
-上場企業における財務諸表監査の担当経験
- アプリケーションまたはネットワークエンジニアとしての経験(ITおよびコンプライアンス部門のみ)
- 企業における不正調査や内部告発の経験
- ビジネスレベルの英語スキル。

※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査】プライム上場グループ/フレックス・リモート/残業少/年間休日120日以上
仕事内容
発足して2年目の部署になりますので、現有メンバーと協力しながらどのように監査を進めていくのかを相談しながら業務を進めていただきます。

《監査業務》
・リスク評価に基づく監査計画の策定
・規定やマニュアル等、監査対象部門のルール整備および運用状況につき、独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性・有効性・効率性についての検証
・監査対象部門への改善指示および必要に応じて助言・提案などのフォロー
・取締役会や経営陣等関係各所への監査結果報告等

《その他》
・リスクコンプライアンス委員会等の運営

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
《業種未経験歓迎》
■必須条件 以下いずれかを満たす方
〇管理部門(内部統制・総務・法務・経理)での業務経験のある方
〇事業会社や監査法人での内部監査の業務経験のある方
想定年収
550万円 ~ 650万円

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新着求人

( 219303)
ポジション
仕事内容
当行各部門及び各業務に関する内部監査の実施。内部監査企画。J-SOX評価等
・個別内部監査の実施に係る一連の業務(監査計画・監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成、講評会の実施等)
・監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等)
・J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査など

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
想定年収

( 218877)
ポジション
仕事内容
業務内容(入社後会社の状況に応じて業務変更の可能性あり。範囲:当社業務全般)
・同社及びグループ会社の内部監査業務全般(業務・会計プロセスにかかる準拠性監査、部署監査に加え、リスクベースのテーマ監査、新業種/新規買収会社や進行中の社内重要プロジェクトの監査・助言活動を含む)
・グループグローバル内部監査体制の維持・強化に関する業務(リスク分析に基づく監査計画の立案、監査手続の標準化・効率化、監査提言の高度化に向けた取り組み、監査品質の改善活動等)
勤務地
想定年収

( 219263)
ポジション
仕事内容
ご経験やご志向に応じて下記の業務をお任せします。

【具体的な業務】
<業務監査>
・リスクベースによる内部監査の計画策定および実施等
・法令遵守および規程、マニュアル類等の整備ならびに運用確認
・業務の有効性・効率性の確認および助言
・代表取締役及び取締役会への監査結果報告

<J-SOX監査>
・内部統制評価の計画立案、実施
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成、プロセスの統制文書化支援および助言
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応

<業法監査>
貸金業および割賦販売法に基づく内部監査計画の策定および実施等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
想定年収

( 218999)
ポジション
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 205392)
ポジション
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。社内の組織やグループ会社を往査して、遵守すべき法令や社内規定に則り業務を行っているかの確認。また、内部統制の仕組みを有効に機能させるための業務支援、内部統制報告書を発行するための評価作業など。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
想定年収

( 210303)
ポジション
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収