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ポジション
内部監査/500万円~700万円
仕事内容
J-SOX、安全保障監査、AEO監査など、下記内部監査業務を担っていただきます。

【具体的業務】
・国内拠点、国内子会社、海外子会社/支店における監査対応
(業務監査、内部統制、秘密/個人/特定個人情報取扱監査など)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
■必要事項:
・英語スキル:初級以上、抵抗なく就学意欲のある方
・管理系業務等、特定業務における専門性とご経験をお持ちの方
・国内外出張業務の対応が可能な方
・内部監査業務への興味と意欲のある方

■歓迎事項:
・内部監査、又は特定業務における深い専門性とご経験をお持ちの方
・メーカーにおける業務監査経験(工場、製造部門における監査経験)
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査(店舗管理メイン)/日本大手理容美容企業・プライム上場/裁量権◎
仕事内容
監査業務全般のプレイングマネージャーをお任せします。

・監査等委員会事務局
・部門監査、店舗監査全般
・コンプライアンス委員会及び懲罰委員会の委員としての業務対応
・社内ルールの運用(押印申請、稟議申請等)
・内部通報制度に運用、内部通報窓口弁護士との折衝
・内部監査計画の立案
・監査結果に基づく改善指示並びに助言
・取締役社長特命事項
・コンプライアンスに関する指導・勧告及び検証
・業務マニュアル(業務フロー図、業務手順書等)の作成指導及び内容の検証

店舗の業務監査と監査等委員とのやりとりがメインとなります。
(一部業務監査に立ち会う場合、国内・出張が年数回出てくる可能性がございます
出張は国内は月に1度、1週間~10日間程度、海外は年に1度程度です)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※以下いずれかの経験をお持ちの方
・コーポレートガパナンス・会社法・株主総会等の知見がある方
・事業会社での内部監査業務経験、または監査法人での内部監査支援業務、または内部監査に関わるコンサルティング業務経験がある方
※会計監査の実務経験は必要ございません。

【歓迎要件】
・マネジメント経験
・店舗監査のご経験
・拡大期や、ある程度従業員のいる企業(従業員1,000人規模)での実務経験者
・会計の基礎知識
・店舗展開企業やBtoC業界でのご経験のある方
想定年収
712万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制監査 ※東証プライム上場の国内最大手香料メーカー/国内・海外の内部監査業務、語学力を活かせる/実働7.5時間、ワークライフバランス◎
仕事内容
香料メーカーにおける内部監査業務をご担当いただきます。

・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)

※出張頻度について
国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
 - 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
 - インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
 - 読み書き:海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
 - スピーキング:話すことに抵抗がないレベル
 - 使用場面:海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施@オンライン、英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint

<歓迎(WANT)>
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
 - SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
 - SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方

<その他>
・海外拠点の監査に興味がある人
想定年収
630万円 ~ 1,160万円
ポジション
内部監査 ※東証プライム上場のグローバルメーカー/創業110余年の三井系企業/未経験でも応募可、サポート体制充実/在宅勤務可、ワークライフバランス◎
仕事内容
①会社法 内部監査
 a)テーマ監査
  ・例:調達や不備事項発生後の再発防止策等 適時設定
 b)国内外拠点監査
  ・本社各部門、国内外の支店、製作所並びに国内外の関連会社に対する監査
≪具体的な監査イメージ≫
2名1チーム体制で、既存の監査に関するチェックリストに基づき往査で確認監査1案件あたり、準備から最終報告まで2~3か月程度を想定したスケジュール

②金商法 内部統制監査
 ・金融商品取引法に基づく、内部統制の整備運用状況を自己点検リストで確認
 ・IT全般統制

※出張は年間の往査(国内3件、海外1件の4件程度)+監査役監査同行。国内出張先は、当社製作所、営業所。海外出張先はインド、アジア圏を中心に当社海外拠点。

※本人の希望、適性等を勘案して、将来的なジョブローテーションの可能性があります。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
■IT企業・メーカー等での社会人経験10年程度
■議事録や提言書等の文書作成経験
■国内外の出張に対応できる方
■語学力(英語:辞書を使って書類を読める程度 その他:翻訳ソフトを使用して内容を読み解ける)

<歓迎条件>
■英会話力(目安:英検2級程度)
■情報システム関連の業務経験、もしくは、同等の知識経験があること
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査マネージャー候補※IPO準備中/売上好調
仕事内容
・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・代表への内部監査結果報告
・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価
・業務フローの見直し
・メンバーマネジメント

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
下記いずれかを満たしている方
・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査もしくは内部統制(J-SOX)の業務経験
・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、経理の業務経験
・監査法人での監査業務経験

【歓迎スキル】
・IT監査・IT統制の業務経験
・スタートアップ企業での業務経験
・英語環境での業務経験
・メンバーのマネジメント経験
・歓迎資格 公認会計士(CPA) 公認内部監査人(CIA)システム監査人(CISA)

【求める人物像】
・前向き・チームワーク・スピードを意識して誠実に業務に対応できる方
・物事を自分ごと化として考えられる方
・事業を好きになり、深く理解して、事業成長させることに関心がある方
・物事を柔軟に考え、対話を通じて事業運営現場と良好な関係を構築できる方
・数字に強い/興味を持てる方、ロジカルな思考ができる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査人(スペシャリスト)◆東証プライム上場、1921年設立の大手医療機器メーカー
仕事内容
・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、報告を専門的見地から実施する
・部門内での監査品質改善活動(FY26外部評価予定)
・海外の内部監査人と連携しながら、現地監査結果の共有と指導
・社内の内部統制関連部門とも連携しながら、社内ガバナンス強化に寄与
・社内での内部監査研修の企画、実施

【担う役割】
・内部監査人として内部監査の実施(監査チームのリーダー、またはメンバーとして参加)
・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告
・部門内で担当割された「監査品質改善」活動

【仕事の魅力】
世界各国に展開する事業会社の内部監査を通して、内部統制、リスクマネジメントに関する深い洞察や知見を活かし、事業基盤の強化に貢献できる。日本企業ではまだ発展途上である内部監査の仕事を定着させる積極的な取り組みを期待したい。 

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験 3年以上
・ビジネス英語での実務遂行経験
・公認内部監査人(CIA) ※受験中も可
・内部監査士(日本内部監査協会) ※CIA資格がない場合
・大卒以上

【希望条件】
・海外駐在経験
・監査以外の経歴として、財務会計、IT、コンプライアンス、事業管理、サプライチェーン経験等
・公認情報システム監査人(CISA)、不正調査士(CFE)

【語学】
・ビジネスレベル英語(目安 TOEIC800点以上)    
・第2外国語能力として、中国語またはスペイン語も評価
想定年収
800万円 ~ 950万円
ポジション
内部統制監査(Process Level Control)◆東証プライム上場、1921年設立の大手医療機器メーカー
仕事内容
・業務プロセスの内部統制に関わるドキュメンテーションの新規作成
・J-SOXの評価範囲について業務プロセスの内部統制に関わる既存ドキュメントの維持更新
・業務プロセスの内部統制評価

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・J-SOX監査実務経験3年以上
・事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験が3年以上ある方、もしくは、経理実務を通して内部統制への対応に3年以上従事したことのある方
想定年収
550万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査担当/東証プライム上場/手厚い研修制度/充実した福利厚生/年間休日122日/ワークライフバランス◎
仕事内容
①内部監査業務
・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査
②ITシステム監査業務
・ITやシステムに関連する監査業務
③監査企画業務
・内部監査の高度化に向けたモニタリング・リスクアセスメント態勢の企画・運営
・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画・運営
・監査DX化の推進・導入

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査実務経験3年以上

<歓迎>
・金融業界での実務経験
・海外での監査経験
想定年収
540万円 ~ 960万円
ポジション
内部監査(幹部職候補)/東証プライム上場企業/福利厚生充実◎
仕事内容
1.内部監査の企画&実施
  ①内部統制・業務プロセス監査
  ②業務監査
  ③コンプライアンス監査
2.会計監査人との連携・外部監査対応
3.監査役との連携

変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
①役職者としてのマネジメント経験
②以下いずれかの部門組織の業務経験
 ・内部監査部門
 ・コンプライアンス部門
 ・経理財務部門
 ・法務部門

■歓迎条件
次のいずれかの資格をお持ちの方
・内部監査士
・ISMS内部監査員
・ISO9001内部監査員
・ISO14001内部監査員

■求める人物像
自発的に行動できる方
柔軟に物事を考えられる方
想定年収
552万円 ~ 778万円
ポジション
【※東証プライム上場/業界リーディングカンパニー】内部監査(室長候補)
仕事内容
内部監査室の部署の管理、プレイングマネージャーとして下記のような業務をお任せいたします。

・本社及び事業所の内部監査(計画~実施~報告・フォロー)
・内部統制の評価、構築支援
・監査法人対応・その他不随する業務 等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部統制の構築、整備、運用にあたって中心的な役割を果たした経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査】東証プライム上場/教育業界/ワークライフバランス良好
仕事内容
■校舎(東京、埼玉、千葉に230拠点以上)、本社、グループ各社の内部監査業務
■内部統制評価に関する業務(監査法人との対応を含みます)
■内部通報窓口対応
■外部監査委員との連携:月1回監査委員会に出席し、監査結果報告、意見交換

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■企業における内部監査、内部統制評価の実務経験

【尚可】
■日商簿記検定2級程度

【歓迎】
■上場会社での内部監査の経験
■監査法人対応のご経験
■内部監査体制構築からの実務経験
■下記のいずれかの資格をお持ちの方は更に歓迎いたします。
内部監査士(QIA)・公認内部監査人(CIA)・IPO・内部統制実務士
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
【会計コンサルタント※内部監査経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したいスタッフです。業務内容は以下になります。
【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング)
・内部監査支援(アウトソーシング)
・IPO支援

【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
上場企業・上場準備企業で内部監査経験がある方
※クライアントワークの実務経験は問いません。

想定年収
400万円 ~ 1,200万円
ポジション
【会計コンサルタント※上場企業での経理や人事等のバックオフィス業務経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したいスタッフです。業務内容は以下になります。

【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング)
・内部監査支援(アウトソーシング)
・IPO支援

【変更の範囲】会社の定める範囲

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
上場企業でバックオフィス経験がある方(経理・人事など)
※実務経験は問いません。J-SOXまたは内部監査の実務経験者は優遇します。

想定年収
400万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)
仕事内容
内部監査責任者候補として、内部統制業務全般をお任せいたします。
・内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価)
・業務監査(監査内容検討、実施、報告)
・コンプライアンス評価

【変更の範囲】 職種変更・配置転換をすることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・上場会社での内部統制評価の経験
・IT統制評価の経験

■歓迎要件
・バイオ、医療機器業界での経験
・上場審査対応経験

求める人物像
・Craifのミッション、バリューに強く共感いただける方
・限られた情報のなかで、最善の選択を行える方
・自らの考えを持ち、率直な意見を言える方
・常に改善する意欲をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(営業監査)/~500万円/プライム上場/総合金融サービス企業
仕事内容
➀監査実務の実施(営業拠点監査)
➁監査調書の作成・報告
➂内部監査関連全般業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・保険業界でのご経験もしくは営業監査のご経験
想定年収
300万円 ~ 500万円
ポジション
内部監査(監査経験者、IT部門経験者歓迎) ※東証プライム上場のグローバルメーカー/次世代の管理職候補を期待、英語力を活かせる/リモートワーク可、ワークライフバランス◎
仕事内容
スミダグループの国内および海外拠点に対し、内部監査をご担当いただきます。
弊社では内部監査機能を強化中で、今回はITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えしたいと考えております。
システム監査においては、実務に根差した「ITの現場感覚」が重視されます。
開発・インフラ・セキュリティなど、これまでのIT経験を活かしながら、企業全体のガバナンスやリスク管理に貢献できる仕事です。
システム監査のプロフェッショナルを目指したい方を歓迎します!

<職務内容>
 ・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務(IT以外のスコープを含む)
 ・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITAC)
 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査業務またはIT部門での業務経験のある方で、システム監査にチャレンジする意欲のある方
 ※IT部門におけるシステム設計・開発・運用・保守等の実務経験を活かしてステップアップできる業務です。
・ビジネスでの英語使用経験
 ※海外拠点への出張が発生します。

<歓迎条件>
・IT内部統制、情報セキュリティ、またはリスク管理に関する業務経験のある方
・各種IT関連資格をお持ちの方
・CIA等の各種監査関連資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査】◆未経験可/東証プライム上場/平均勤続年数17.1年/福利厚生◎/リモートワーク可
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。
将来的には、監査部門だけでなく、経営企画や管理部門など多様なキャリアにも挑戦可能です。

■事業部門やグループ各社を対象とした内部監査の計画・実施・報告
■内部統制評価 (J-SOX対応含む)の実施と改善提案
■監査結果に基づく関係部署への改善提案フォローアップ

※現地往査のための出張が発生します。
※一部在宅勤務も可能です。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査や内部統制の業務経験がある方、もしくは財務会計や人事労務の経験があり内部監査業務にチャレンジしたい方

【歓迎】
・日商簿記検定2~3級程度
・ビジネス実務法務検定2~3級程度
想定年収
630万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査スタッフ(メンバークラス)※未経験可/日本生命G/残業20時間程度(所定労働:7時間)/リモート週2
仕事内容
各監査のリーダーを筆頭に数名で監査を行います。
簡易な検証については単独でレビューを行う事もございます。

■内部監査・代理店監査の実施に係る一連の業務:
個別監査計画の策定から、検証、報告書作成、報告・伝達、フォローアップまで、一連の監査プロセスを担当します。
■内部監査に関する企画業務:
リスクアセスメントの実施、年間監査計画の立案、監査品質の継続的な改善など、監査の高度化に向けた企画業務も担います。
■その他業務品質評価やJ-SOX評価等:
J-SOX評価、品質評価など、企業統治や業務品質に関わる幅広い業務に携わることができます。

<テーマ監査一例>
専門性を活かし、以下のような多様なテーマに取り組むことができます。
■システム監査
■資産運用、数理、財務等の監査
■保険金支払、保険引受等の業務監査 等

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
【必須条件】
※以下いずれか必須
■金融機関における管理部門での業務経験(リスク管理、法務、コンプラ、経理、財務、その他企画部門等)(3年以上)
■事業会社での監査業務経験(3年以上)

【尚可条件】
■金融機関での内部監査・代理店監査業務経験または金融機関に向けた外部監査業務経験
■論理的な文章作成能力
■コミュニケーション能力
■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
■CIA、CISA、CPA保有者
■保険業界経験者
■コンプライアンス、保険募集管理、経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

【求める人物像】
■課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方
■公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方
■自発的、積極的に行動できる方
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制・内部監査コンサルタント
仕事内容
1. 内部統制支援
J-SOX対応支援(PMO、文書化、評価、改善等)、US-SOX、財務報告リスクに限らない広範なリスクに対応する内部統制の構築・改善支援、CSA(Control Self-Assessment)の導入支援、新規上場時および企業買収時における内部管理体制・内部統制の構築支援

2. 内部監査高度化支援
グローバル監査体制構築支援、内部監査戦略策定支援、内部監査高度化マスタープラン策定支援、内部監査フレームワーク構築支援、内部監査メソドロジー高度化支援、内部監査人材の育成支援、内部監査の外部品質評価 など

3. 内部統制・内部監査に関する包括的サービス
IPO、M&A、不祥事発生などの社内イベントへの対応、非財務情報の開示を含むESGリスクへの対応、各種の法規制・基準の制定・改正への対応、経営者からのガバナンス・内部統制の強化要請への対応、機関設計の変更、3線モデルの導入・強化などに対応するため、内部統制・内部監査に関する包括的なサービスを提供

4. 内部監査アウトソーシング・コソーシング
本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のほか、経営監査、IT監査、各種テーマ監査などのハイバリューな監査など、さまざまな監査の実施をアウトソーシング・コソーシングにより支援

5. クロスボーダーサービス
グローバルグループ全体の内部統制標準の策定、導入、運用支援、海外拠点における内部監査実施、J-SOX/US-SOX対応、内部統制構築の支援などのアウトバウンド業務、海外企業による日本法人に対する内部監査、US-SOX対応の支援などのインバウンド業務

6. 内部統制・内部監査DX支援
EY Virtual Internal Auditor (EYVIA)の導入支援、GRCツールの導入支援、内部統制・内部監査DXの構想策定支援、データアナリティクスの導入・運用支援、各種内部統制・内部監査手続の自動化支援、継続的モニタリングの導入・運用支援、AIを活用した内部統制・内部監査業務の高度化・効率化、内部統制の自動化、基幹システム等の導入時における内部統制要件の定義の支援 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆シニアマネージャー/マネージャー
【必須要件】
・内部統制または内部監査領域におけるコンサルティング経験、アドバイザリー業務経験が5年~7年程度ある方
(※シニアマネージャーは2~3件のプロジェクトをかけもちしてデリバリーをハンドルすることができるスキルと経験)

【上記必須要件に加え、以下いずれかに該当する方歓迎】
・内部統制または内部監査のコンサルティング経験がある方
・会計監査の経験がある方
・IT統制、IT監査の経験
・クロスボーダー業務の経験
・内部統制、内部監査領域でのビジネスデベロップメントの経験
・IPO、PMI、不祥事対応等に係るコンサルティング業務の経験

◆シニアコンサルタント/コンサルタント
【必須要件】以下いずれかのご経験が3年以上ある方
・コンサルティングファームおよび監査法人出身者
内部統制または内部監査のコンサルティング経験、または会計監査のコンサルティングの経験
・事業会社出身者
内部統制、内部監査いずれかの経験
グローバルガバナンスの経験
社内規定整備等コンプライアンス領域の経験
IT統制、IT監査の経験
クロスボーダー業務の経験

【歓迎】
・公認会計士(準会員も含む)
・USCPA
・CIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方
・CISA(公認情報システム監査人)
・監査法人、コンサルティングファームまたは企業における内部監査、内部統制の実務経験をお持ちの方
・企業における下記業務の実務経験をお持ちの方
 - リスクマネジメント
 - 法務コンプライアンス
 - 子会社管理
 - 経理
 - データアナリティクス
 - IT

【言語】
・日本語 ネイティブレベルまたはビジネスレベル以上
・英語 ビジネスレベル以上(歓迎)
想定年収
550万円 ~ 1,500万円
ポジション
経営管理(メンバー)※フレックス勤務可能/⽇本最⼤規模のGPUクラウドサービス事業
仕事内容
・予算策定・予実管理、KPIモニタリング
・経営会議資料作成・意思決定の支援
・IPO準備支援(J-SOX/開示/規程整備)
・内部統制と業務プロセスの設計・改善
・監査・証券・顧問対応と社内外調整

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・経営管理/経営企画の実務経験3年以上
・予算/予実管理とKPI運用の実績
・会計知識(日商簿記2級相当)を保有
・高いドキュメント作成力と調整力
・ビジネス日本語とPCスキル(Excel等)

■歓迎要件
・IPO準備/J-SOX/開示の実務経験
・監査/Big4経験または公認会計士等の資格
・ISO27001/27017・Pマーク運用経験
・SaaS/IT企業での管理部門経験
・英語での資料読解・メール対応

■求める人物像
・主体性 :自ら考え、判断し、能動的に行動する姿勢をもつ
・協調性 :チームでの協力やコミュニケーション能力をもつ
・成長意欲:常に自己改善を目指し、成長を続ける意欲をもつ
・挑戦  :環境や状況の変化に適応し、スピード感をもってチャレンジする
想定年収
500万円 ~ 1,000万円

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東証プライム上場/時価総額トップクラスのグローバルメーカーの【D-LAB】ガバナンス担当ポジション(223783)

内部統制・ガバナンス担当※新規事業を手掛ける部署に配属となります/東証プライム上場・グローバルメーカー

740万円 ~ 1,290万円

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