大阪の内部監査の求人・転職情報

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ポジション
【大阪/内部監査】東証スタンダード上場のグローバル照明メーカー/年休125日
仕事内容
当社にて、子会社含めた全社の内部統制評価や内部監査業務を担当いただきます。

【入社後について】
ご経験に応じ、内部監査に関する一連の業務を順次お任せいたします。

【具体的な業務内容】
■全社統制、決算財務統制、業務統制、業務監査、内部監査の品質評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【いずれか必須】
■内部統制又は業務監査の実務経験(業界不問)
■監査法人又はコンサル等での内部監査支援の実務経験
■経理の実務経験(簿記検定3級、MOS一般レベル相当の知見をお持ちの方)

【歓迎】
■データ分析力…Excel関数、ピボットなどを用いた「監査の定量化」能力
■システム理解…ERPの業務理解スキル
■英語、中国語、タイ語のドキュメントの読解能力
想定年収
626万円 ~ 728万円
ポジション
【京都府/内部監査・内部統制担当】プライム企業/平均残業時間5~10h/体制構築の経験が積めます
仕事内容
内部監査もしくは内部統制業務全般をお任せします。
※適性に応じて以下いずれかの業務をお任せいたします。

①内部統制担当者
・取締役会の議事録管理・保存ルールの整備・運用
・内部統制および社内規程の策定・整備・見直し
・法定要件に基づく文書管理体制の確立(個人情報管理等)
・監査対応およびリスクマネジメントの実施
・グループ全体の統制強化を目的とした業務フローの構築
・既存業務の課題を洗い出し、改善提案および実行
・コンプライアンスの強化および社内研修の実施
・法令および規制に基づくルールの策定・運用

②内部監査担当者
・監査計画の策定、実施
・レポーティングの作成・報告、フォローアップ、改善点の抽出
・業務改善提案
・内部統制報告制度の安定的運用
・グループ監査体制の強化・構築
・全社リスク管理活動支援 など

【変更の範囲】会社の定める業務(但し、本人の希望・適性を考慮するものとする)
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【必須要件】 ※以下いずれかのご経験を有する方
・上場企業での内部監査または内部統制の実務経験者
・会社法、J-SOX、リスクマネジメントの知識・実務経験
・総務・経理・法務部門のいずれかの経験がある

【歓迎要件】
・経理・監査・法務・コンプライアンスの知識を有する
・不動産・建設業界での経験(あれば尚可)
・会社法に基づく実務や内部統制や監査業務を推進する能力

【求める人物像】
・経営視点を持ち、内部統制の仕組みを改革できる方
・既存の業務に捉われず、改善提案・仕組みづくりができる方
・グループ全体の統制を意識し、部門間連携を推進できる方
・法令や規制に基づき、ルールを策定・運用できる方
・不動産・建設業界の経験等あれば尚良し
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査職【上場企業/年間休日120日以上/残業基本ほとんどなし】
仕事内容
・内部統制に関する事項
・金融商品取引法の財務報告に係る内部統制(J-SOX)の監査業務
・各種社内業務に関する監査業務(テーマ監査、業務監査、特別監査など)
 ※海外往査の可能性あり
・リスク管理に係る業務

【1日のスケジュール 例】
8:45~10:30    J-SOXのチェックシート確認
10:30~11:45   部内ミーティング(進捗確認、部内連絡、サークル活動 等)
11:45~12:30   昼食
12:30~16:30   J-SOXのチェックシート確認
16:30~17:30   業務監査の監査報告書作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・EXCEL(簡単な関数)、WORD、POWERPOINT
・ITの知識(システムソフトウェアの要旨や操作方法などを説明できる程度)
・英語での日常会話
・内部監査の業務(内容、年数不問)

【歓迎条件】
・スペイン語、韓国語での日常会話
・財務の知識を有している事(日本商工会議所簿記検定3級程度の知識)
想定年収
619万円 ~ 677万円
ポジション
【大阪市】内部監査◆プライム上場の業績安定企業/年休126日/日本の製造業を支えて60年
仕事内容
~人材業界において、トップメーカーの顧客が求めるエキスパート・エンジニアを派遣/60年超の歴史を持つ東証プライム上場企業の内部監査室~

特定技術者派遣を行う当社にて、内部監査室の配属となり、下記業務を対応頂きます。
内部監査業務未経験の方は資料作成やデータのとりまとめ業務からスタート頂きます。経営層とも距離が近く、やりがいのある業務です。

■業務詳細:
★業務未経験の方は以下業務からスタート頂きます。
・資料の作成
・データの取りまとめ、集計
★経験者の方は上記業務に加え、監査業務もお任せ致します。
・内部監査の計画立案と内部監査の実施
・監査対象部門への改善指示とフォローアップ
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<職種未経験歓迎><業界未経験歓迎><第二新卒歓迎>
■必須条件:下記いずれかを満たす方
・事業会社における管理部門の経験
(内部監査、財務経理、法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等のうち、いずれか1つ以上)
・会計事務所や監査法人での業務経験
想定年収
480万円 ~ 620万円
ポジション
内部監査室:大阪◆業績好調の総合デベロッパー◆残業月10時間未満/年休125日/福利厚生充実/給与水準高い◆
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
■必須条件(以下のいずれかのご経験)
内部監査の実務経験
監査法人での監査経験

■歓迎条件
内部監査や内部統制に関する資格保持者(CIA等)
不動産に関する知識
宅地建物取引士
想定年収
780万円 ~ 950万円
ポジション
【VHD】内部監査 室長◆目覚ましい成長を遂げている上場IT企業/在宅勤務有◆
仕事内容
部門責任者として内部監査業務を推進いただくポジションとなります。

■具体的な業務内容■
<内部統制(J‐SOX)に関する業務>
・内部統制の構築、計画立案
・内部統制文書化(フローチャート、業務記述書、RCMの作成及びレビュー)
・内部統制の整備・運用評価
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ
・監査法人との協議など

<内部監査に関する業務>
・監査計画の立案・実施、報告書作成、フォローアップ
・代表取締役への報告
・監査等委員、監査法人との連携(三様監査)など

【組織構成】
現任の社内異動のための募集となっており、現任から業務引継ぎを受けていただく形となります。
引継ぎ後も業務についての確認などはフォローできる体制を取らせていただきますのでご安心ください。

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社での内部監査業務の経験

【歓迎条件】
・J-SOXの整備・運用評価
・3点セットの作成・改訂
・監査計画の立案
・事業会社での総務や経理などの管理部門での経験

【求める人物像】
・内部監査以外の業務にも積極的に取り組んでいただける方
・様々な部門とのやり取りが発生するため、コミュニケーション能力のある方
・フットワーク軽く、物事を柔軟に考えられる方
・経営に関心がある方
・コンプライアンスへの意識が高い方
・真面目にコツコツと業務に向き合える方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査/J-SOX監査【神戸本社】
仕事内容
陸・海・空の幅広い事業を行う国内・海外の各拠点を対象とする当社グループの内部監査業務を担当していただきます。

①内部監査:当社グループの各組織体を対象とする内部監査の実施(経営的な監査を実施しています)
・監査実施・監査調書作成・報告・フォローアップ等
・本社部門・カンパニー・ディビジョン、関係会社(国内外約100社)のそれぞれに1チーム2~3名で監査を実施
②J-SOX監査:J-SOX評価は各拠点(原則各カンパニー)毎に行っており、本社監査統制部として以下の業務に携わります。

・本社部門を対象としたJ-SOX評価業務(全社的な内部統制、決算・財務報告業務プロセスに係る内部統制、その他の業務処理統制、IT全般統制)
・当社グループのJ-SOX評価取りまとめ部門として、基本方針の企画・立案、及び評価結果の経営層へ報告等


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
【必須】
・大卒以上
①内部監査:内部監査実務経験3年以上
②J-SOX監査:管理・経理業務又はJ-SOX監査業務又は監査法人経験を通算3年以上。

【歓迎】
・TOEIC700点以上の英語力
・公認内部監査人(CIA)、CAATs(コンピューター利用監査技法)に関する知識・実務経験
・データ監査業務に関しての知識・実務経験
・公認会計士(CPA)
想定年収
470万円 ~ 1,000万円
ポジション
【京都】内部監査【東証スタンダード上場/成長企業/実務未経験者も応募可!】
仕事内容
内部監査全般の業務に携わって頂きます。

【具体的には】
■監査計画の立案
■内部統制(J-SOX)
■監査法人対応
■内部統制の構築・見直し・運用

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【必須】
下記いずれかに該当する方
■内部監査業務の経験者
■公認会計士の資格をお持ちで監査法人ご出身の方
■上場企業での経理経験者の方で内部監査業務の経験を積まれたい方

【求める人物像】
■他部門とのコミュニケーションを円滑に図れる方
■上記業務をやってみたいと意欲をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査(管理職)
仕事内容
【業務内容】
当社、及び、国内外のグループ会社の監査等を通じて、グループの内部統制強化に、また管理職として監査部の組織運営にも寄与して頂きます。

【具体的な業務内容】
①内部監査
・当社、及び、国内・海外子会社の業務監査
・監査に関する各種企画立案、監査報告書等の作成 他
②内部統制(J-SOX)評価
・全社的統制、決算財務報告、各業務プロセス、IT全般統制の評価
・不備是正処置のフォローアップ
・事務局業務 (監査法人との窓口・相談、監査立会業務等含む)他
③その他
・監査等の企画、計画、立案、及び品質管理
・下位者への教育・指導 他
・上位者の業務補佐 他
 
【入社後のイメージ】
・入社後は監査、評価実務をご担当いただき(2名以上のチーム体制を想定)、スキルや適性に応じて監査計画・企画の立案や品質管理、メンバーの教育などの業務をお任せする予定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
滋賀県
必要な経験・能力
【必須要件】
・監査業務の経験、ないし、内部統制(J-SOX)評価の経験
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査(非管理職)
仕事内容
【業務内容】
当社、及び、国内外のグループ会社の監査等を通じて、グループの内部統制強化に寄与して頂きます。

【具体的な業務内容】
①内部監査
・当社、及び、国内・海外子会社の業務監査
・監査に関する各種企画立案、監査報告書等の作成 他
②内部統制(J-SOX)評価
・全社的統制、決算財務報告、各業務プロセス、IT全般統制の評価
・不備是正処置のフォローアップ
・事務局業務 (監査法人との窓口業務、監査立会 含む) 他

【入社後のイメージ】
OJTを通じて監査、評価の業務を担当いただき(2名体制以上を想定)、その後主担当として監査、評価業務を実施いただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
滋賀県
必要な経験・能力
【必須要件】
・監査業務の経験、ないし、内部統制(J-SOX)評価の経験
(監査等の実務経験はないが、関連の基礎知識(公認会計士等の受験経験、簿記などの資格を有しているなど)を持つ方や、経理等の部門で被監査対応の経験がある方の応募も歓迎します。)
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
グループ_監査業務_<責任者>◆ニッチトップのグローバルメーカー/WLB◎/年休120日◆
仕事内容
グループ全社における適切なガバナンス体制構築を実現するため、まず、ガバナンス違反があれば指摘し(不正調査)、各子会社に改善策を策定・実施・定着させることがこのポジションのミッションとなります。

①国内外の内部監査計画の立案及び内部監査の実施
・日次業務の内容をモニタリングし、業務の適切性、正確性等をチェックいただきます。
・法令や社内規程を遵守出来ているか検証し、適合する運用サイクルを現場マネジメントに報告、新たな業務改善を提案しその状況をフォローアップしていただきます。
②決算、財務報告プロセスに関わる内部統制の整備と運用状況の確認と評価
・不適切な売上・収益計上有無をチェックしていただきます。
・期末棚卸時の棚卸資産の保全状況を確認していただきます。
③業務プロセスに関わる内部統制の運用状況の確認と整備
・購買、製造、品質管理、ロジスティックス等の各業務プロセスに対し、内部統制が有効に機能しているかチェックしていただきます。

※海外現地担当者、海外現地弁護士等とのコミュニケーションも発生するためビジネス英語が必須となります。
※また、PC操作のログ履歴の検証等、ITや情報セキュリティー関連の知見も必須です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【応募資格】
・財務会計、経理実務に関する知識と経験がある
・内部監査、会計監査、不正調査の経験、監査の実務経験
・海外出張や赴任の経験

【歓迎資格】
・組織のマネジメント経験がある方
・銀行や税務署、会計事務所のご経験がある方
・簿記1級、公認会計士や税理士などの資格をお持ちの方
・国内外グループ会社を含む連結決算業務のご経験がある方
・企画・立案・改善を推進していただける提案力と実行力のある方
・社内外の折衝・調整ができるコミュニケーション能⼒の⾼い⽅
・経営企画のご経験のある方
・英語⼒TOEIC650点以上の方
想定年収
900万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査(メンバークラス〜部下無管理職)【東証プライム市場】
仕事内容
■具体的な業務は以下の通りです。
・本社/国内外⼦会社内部監査計画の策定および実施
※J-SOX監査は通年で13拠点程度、業務監査は通年で4-5拠点程度
・業務プロセスのリスク評価と改善提案
・各部⾨への監査ヒアリングおよび監査報告書の作成
・コンプライアンスチェックおよび社内規程の整備
・内部通報制度に関する運⽤業務全般
・経営層への監査結果報告およびフォローアップ
・外部監査⼈や監査役会との連携
・企業のリスク管理および内部統制の強化

◾経験豊富な監査室⻑に加え、CEO、CFO共に若くスピード感がありますので、積極的に改善提案を受け⼊れていく⼟壌があります。また、上場企業かつ海外売上⽐率が⼤きい割には規模が⼤きすぎない(1000億円未満)ため、全世界の把握や改善も現実的であり、⾃⾝のアイデアでグローバルの監査基準を1から再構築できる⾯⽩さがあります。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
静岡県
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社、監査法⼈でのJ-SOX監査、リスクアドバイザリーのご経験
※特にリスクアドバイザリーのご経験者は歓迎します
■ビジネスレベルの⽇本語⼒および英語⼒(グローバル本社のレポートはほぼ英語で作成されています)

【歓迎】
■内部監査⼠(CIA)、公認会計⼠(CPA)等の有資格
■グローバルに事業展開する製造業の知⾒
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査【設立以降増収増益/スキルアップ/アクセス至便/優良企業】
仕事内容
主に以下の業務をお任せいたします。

■ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備
■不正防止や内部統制の強化
■継続的な業務改善と経営改善
■常に見える化で現状と問題点の把握

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>
■内部監査の実務経験
※監査法人出身の会計士の方もご応募可能です!

<歓迎>
■同業界での内部監査の実務経験
想定年収
450万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査・内部統制評価 スタッフ<東証プライム上場/世界トップシェアメーカー>
仕事内容
【職務】
代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。

【仕事内容】
■内部監査
当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。
また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。

■内部統制評価
金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。
具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。

勤務地
京都府
必要な経験・能力
■必須要件(いずれか必須。いずれも3年程度めど)
 ①経理財務部門での勤務経験
 ②監査法人での勤務経験
 ③コンサル企業での勤務経験

■求める人物像
 監査を通じて被監査部門と建設的な関係を構築できる方、積極的に仕事に取り組める方
 責任感を持って仕事を遂行できる方、課題形成力および課題解決力のある方
 協調性を持って誠実に業務に取り組める方

【英語】[必須]英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること(目安:TOEIC600点以上)
想定年収
630万円 ~ 740万円
ポジション
内部監査・内部統制評価 リーダー<東証プライム上場/世界トップシェアメーカー>
仕事内容
【職務】
代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。

【ポジション】
内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ(総合職)
※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。

【仕事内容】
■内部監査
当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。
また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。

■内部統制評価
金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。
具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【職種/業界経験】
■必須経験
次のいずれかに該当する業務経験があること
(1)内部監査業務(IT監査含む)
(2)監査法人における監査業務

■歓迎条件
・公認会計士/USCPA/CIA等の資格保持者
・マネジメント経験のある方

【英語】[必須]英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること(目安:TOEICが600点以上)

■求める人物像
監査を通じて被監査部門と建設的な関係を構築できる方、積極的に仕事に取り組める方
責任感を持って仕事を遂行できる方、課題形成力および課題解決力のある方
協調性を持って誠実に業務に取り組める方
想定年収
890万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(総合職)◆未経験者 歓迎◆業績好調の老舗プライム上場メーカー◆※極秘案件のため他言厳禁※
仕事内容
【業務内容】
本社での監査業務全般をお任せ致します。

■本社もしくは国内グループ会社ならびに海外現法を含む関連会社の監査業務全般(J-SOX整備運用評価含む)
■監査報告書の作成等

【出張頻度】平均 1週間/月 (国内および 海外/アメリカ・ベトナム・カナダ)

※将来的に経理部や経営企画部等への人事ローテーションを視野に入れています。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社で管理部門職種のご経験がある方(経理、財務、人事、総務、法務、経営企画など)
■英語力(読み書きが出来るレベル)

【あれば尚可】
■会計の知識(公認会計士や税理士資格歓迎)
■監査業務経験
想定年収
450万円 ~ 750万円
ポジション
IPO準備室【姫路市/成長企業/スキルアップ】
仕事内容
【IPO推進】
・内部統制、ガバナンスの推進
・J-SOXの整備(3点セットなど)
・税務会計から制度会計への移行
・会計における諸規定、ルールの策定
・海外子会社との連結決算体系構築
・その他特命事項 等

【経理】
※こちらは一例です
・単体決算、連結決算(国内子会社)
・予実管理、差異分析 等

これまであなたが培われてきた知識や経験を活かし
更なるキャリアアップのためにチャレンジできる環境がございます!

直属の上司は公認会計士としてIPO準備の実務経験があり、相談しやすい環境です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
【必須条件】
・姫路本社に通勤可能な方 ※原則として試用期間中はリモートワークは想定しておりません
・上場企業またはIPO準備企業における経理実務経験、または監査法人等でのIPO支援業務経験

【歓迎条件】
・公認会計士または日商簿記1級レベルの知見
・連結決算の実務経験
・ビジネスレベルの英語使用経験
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
【大阪本社】内部監査
仕事内容
・監査計画の作成
・監査実施
・往査
上記のような内容について、組織・業務上の問題点、未対処の重大リスク、内部統制上の不備等に焦点を当てた内部監査を行い、事業の目標達成に貢献いただきます。
上場後の基盤強化やM&Aなどの事業拡大を目指す当社において、重要な役割を担うポジションのため、攻めも守りも含めた対応が求められるやりがいのあるポジションです。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査に関する知見・ご経験をお持ちの方(3年以上を目安)
・監査することがゴールではなく、永続的な事業成⾧を主眼に事業部と協議できる方
・普通自動車運転免許(工場への出張の際に必要です)
・一定程度のPCスキル(各種システムをスムーズに操作できる程度)

【人柄】
・お人柄で信頼を勝ち取れる方
・難易度の高い課題を愉しめる方
・指示待ちにならずに自ら考え、自発的に行動できる方
・スピード感を持って仕事に取り組める方(すぐに動ける方)
想定年収
500万円 ~ 655万円
ポジション
<マネージャー候補>【大阪】内部監査<社員定着率92%/有給休暇取得率82.1%/働く環境◎>★CMでお馴染みのIT企業
仕事内容
【配属予定部署の特色・PR】
・業務概要:内部監査室の中核人材として、内部監査(業務監査)、規格監査、社内運用調査など。
・業務詳細:現在改定中の各種業務関連規程に沿った内部監査(業務監査)や規格監査(ISO 9001,ISO/IEC 20000,ISO/IEC 27001,ISO/IEC 27017,プライバシーマーク)対応などを担当していただきます。

【仕事内容】
・内部監査担当として、上記監査業務を行いつつ、将来の上場を見据えてJーSOXに対応した内部統制監査の準備や対応も行っていただく予定です。

※職務内容変更の可能性:有
※変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
■必須条件:
・上場企業における内部監査経験

■歓迎条件:
・IT、システム関係に明るい方
・会計分野に明るい方

【求める人物像】
・コミュニケーション能力のある方
・積極的で行動力のある方
・主体的に周りを巻き込みながら課題を前に進めていただける方
想定年収
650万円 ~ 1,300万円
ポジション
リスクマネジメント室<フルフレックス制度>プライム上場/創業100年を超える老舗コスメメーカー
仕事内容
グループ経営推進にあたりガバナンス体制の構築は重要課題と捉えており、企業価値最大化およびガバナンス体制
強化に向けて、リスクマネジメント領域を新たに設置しました。これに伴い、リスクマネジメント室を新設し、リスクマネジメント・内部統制推進の強化を取り組むこととなったため、これらを経験した人財を募集しており下記業務をお任せ致します。

【具体的な業務内容】
・全社的リスクマネジメント体制構築
・リスクマネジメント推進・統括管理
・リスクマネジメント委員会等の運営

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>下記いずれかのご経験
・リスクマネジメント業務の実務経験
・全社的なリスクマネジメントの計画策定の経験
・経営企画、事業計画業務などの経験
・経営コンサル会社での経験を有する方

<歓迎>
・戦略に紐づくリスクマネジメント計画策定の経験
・英語(海外子会社出張時の実務以外のコミュニケーション)
想定年収
640万円 ~ 700万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

【大阪/内部監査】東証スタンダード上場のグローバル照明メーカー/年休125日(217783)

【大阪/内部監査】東証スタンダード上場のグローバル照明メーカー/年休125日

626万円 ~ 728万円

【京都】業績拡大中の上場不動産会社/内部監査担当求人(212856)

【京都府/内部監査・内部統制担当】プライム企業/平均残業時間5~10h/体制構築の経験が積めます

500万円 ~ 800万円

創業130年を超える歴史を持つ東証スタンダードのメーカー/内部監査職求人(212853)

内部監査職【上場企業/年間休日120日以上/残業基本ほとんどなし】

619万円 ~ 677万円

【大阪市】内部監査◆プライム上場の業績安定企業/年休126日/日本の製造業を支えて60年(218993)

【大阪市】内部監査◆プライム上場の業績安定企業/年休126日/日本の製造業を支えて60年

480万円 ~ 620万円

内部監査/給与~980万円/残業月10時間未満/年休125日/業績好調の総合デベロッパー(218998)

内部監査室:大阪◆業績好調の総合デベロッパー◆残業月10時間未満/年休125日/福利厚生充実/給与水準高い◆

780万円 ~ 950万円

【大阪】増収増益のIT上場企業での内部監査 室長求人/フレックスタイム制、在宅勤務有(218767)

【VHD】内部監査 室長◆目覚ましい成長を遂げている上場IT企業/在宅勤務有◆

700万円 ~ 1,000万円

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( 217783)
ポジション
仕事内容
当社にて、子会社含めた全社の内部統制評価や内部監査業務を担当いただきます。

【入社後について】
ご経験に応じ、内部監査に関する一連の業務を順次お任せいたします。

【具体的な業務内容】
■全社統制、決算財務統制、業務統制、業務監査、内部監査の品質評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 212856)
ポジション
仕事内容
内部監査もしくは内部統制業務全般をお任せします。
※適性に応じて以下いずれかの業務をお任せいたします。

①内部統制担当者
・取締役会の議事録管理・保存ルールの整備・運用
・内部統制および社内規程の策定・整備・見直し
・法定要件に基づく文書管理体制の確立(個人情報管理等)
・監査対応およびリスクマネジメントの実施
・グループ全体の統制強化を目的とした業務フローの構築
・既存業務の課題を洗い出し、改善提案および実行
・コンプライアンスの強化および社内研修の実施
・法令および規制に基づくルールの策定・運用

②内部監査担当者
・監査計画の策定、実施
・レポーティングの作成・報告、フォローアップ、改善点の抽出
・業務改善提案
・内部統制報告制度の安定的運用
・グループ監査体制の強化・構築
・全社リスク管理活動支援 など

【変更の範囲】会社の定める業務(但し、本人の希望・適性を考慮するものとする)
勤務地
想定年収

( 212853)
ポジション
仕事内容
・内部統制に関する事項
・金融商品取引法の財務報告に係る内部統制(J-SOX)の監査業務
・各種社内業務に関する監査業務(テーマ監査、業務監査、特別監査など)
 ※海外往査の可能性あり
・リスク管理に係る業務

【1日のスケジュール 例】
8:45~10:30    J-SOXのチェックシート確認
10:30~11:45   部内ミーティング(進捗確認、部内連絡、サークル活動 等)
11:45~12:30   昼食
12:30~16:30   J-SOXのチェックシート確認
16:30~17:30   業務監査の監査報告書作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 218993)
ポジション
仕事内容
~人材業界において、トップメーカーの顧客が求めるエキスパート・エンジニアを派遣/60年超の歴史を持つ東証プライム上場企業の内部監査室~

特定技術者派遣を行う当社にて、内部監査室の配属となり、下記業務を対応頂きます。
内部監査業務未経験の方は資料作成やデータのとりまとめ業務からスタート頂きます。経営層とも距離が近く、やりがいのある業務です。

■業務詳細:
★業務未経験の方は以下業務からスタート頂きます。
・資料の作成
・データの取りまとめ、集計
★経験者の方は上記業務に加え、監査業務もお任せ致します。
・内部監査の計画立案と内部監査の実施
・監査対象部門への改善指示とフォローアップ
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 218998)
ポジション
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
想定年収

( 218767)
ポジション
仕事内容
部門責任者として内部監査業務を推進いただくポジションとなります。

■具体的な業務内容■
<内部統制(J‐SOX)に関する業務>
・内部統制の構築、計画立案
・内部統制文書化(フローチャート、業務記述書、RCMの作成及びレビュー)
・内部統制の整備・運用評価
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ
・監査法人との協議など

<内部監査に関する業務>
・監査計画の立案・実施、報告書作成、フォローアップ
・代表取締役への報告
・監査等委員、監査法人との連携(三様監査)など

【組織構成】
現任の社内異動のための募集となっており、現任から業務引継ぎを受けていただく形となります。
引継ぎ後も業務についての確認などはフォローできる体制を取らせていただきますのでご安心ください。

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
想定年収