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ポジション
ガバナンス担当(スタッフ)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可
仕事内容
支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室は、ライフプランナーが属する『営業統括本部内の管理部門』として、全国142支社の自律的なガバナンス、管理態勢構築をサポートすることが役割となります。
不祥事案の未然防止に向けた管理強化のため、既存の管理業務に加えて、新規施策の検討、導入、運用を行っていくことから、今回の増員となります。
具体的には、リーダー・マネージャーのサポートのもと、以下のような業務を担当いただきます。(担当業務はご経験・スキルに応じて入社後に調整させていただきます)

【職務内容】
従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務
・支社自主監査 / 個別支社サポート / 支社営業施策 等の企画・運営
・支社コンプライアンス体制構築支援
・新活動管理施策 / 不祥事真因分析 / 不祥事再発防止施策 等の企画・運営
・適切販売に関する企画・運営・モニタリング
・販売資料審査
・営業社員活動管理に関する企画・運営・モニタリング
・予兆検知モデル管理 / 予兆検知モニタリング
・本社内情報連携 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■社会人経験3年以上で下記いずれかのご経験
・会社課題に関わる取り組み(プロジェクト)のご経験
・データに基づく課題抽出、分析のご経験
・担当業務において部署を横断した業務実績(業務上の折衝経験等)のある方
・自ら主体となって企画・運営実施した経験 (例:ミーティング、プロジェクト、社内委員会、業務改善 等)

【歓迎要件】
■コンプライアンス関連業務経験
■金融機関での業務経験

【求める人物像】
■固定概念に縛られることなく、新しい業務にチャレンジする意欲のある方
■相手の立場を尊重し、傾聴し、柔軟なコミュニケーションが取れる方
■コンプライアンス意識の高い方

【PCスキル】
Word、Excel、Power Point(Accessもできればなお可)を使用して資料作成等行った経験
想定年収
480万円 ~ 750万円
ポジション
ガバナンス担当(マネージャー)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可
仕事内容
支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室は、ライフプランナーが属する『営業統括本部内の管理部門』として、全国142支社の自律的なガバナンス、管理態勢構築をサポートすることが役割となります。
不祥事案の未然防止に向けた管理強化のため、既存の管理業務に加えて、新規施策の検討、導入、運用を行っていくことから、今回の増員となります。
具体的には、リーダーのサポートのもと、以下のような業務を担当いただきます。(担当業務はご経験・スキルに応じて入社後に調整させていただきます)

【職務内容】
従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務
・支社自主監査 / 個別支社サポート / 支社営業施策 等の企画・運営
・支社コンプライアンス体制構築支援
・新活動管理施策 / 不祥事真因分析 / 不祥事再発防止施策 等の企画・運営
・適切販売に関する企画・運営・モニタリング
・販売資料審査
・営業社員活動管理に関する企画・運営・モニタリング
・予兆検知モデル管理 / 予兆検知モニタリング
・本社内情報連携 など

これまで中途で入社された方も他職種からのキャリアチェンジが多いため、コンプライアンス業務経験は不問となります。

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■社会人経験10年以上で下記いずれかのご経験
・会社課題に関わる取り組み(プロジェクト)のご経験
・データに基づく課題抽出、分析のご経験
・担当業務において部署を横断した業務実績(業務上の折衝経験等)のある方
・自ら主体となって企画・運営実施した経験 (例:ミーティング、プロジェクト、社内委員会、業務改善 等)

【歓迎要件】
■コンプライアンス関連業務経験
■金融機関での業務経験

【求める人物像】
■固定概念に縛られることなく、新しい業務にチャレンジする意欲のある方
■相手の立場を尊重し、傾聴し、柔軟なコミュニケーションが取れる方
■コンプライアンス意識の高い方

【PCスキル】
Word、Excel、Power Point(Accessもできればなお可)を使用して資料作成等行った経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
【国内トップシェア!】リスクマネジメント 部⾧候補/実働7.75時間 ワークライフバランス良好
仕事内容
全社のリスク管理・コンプライアンス・情報セキュリティを推進する役割です。第2線(独立的評価・助言)として、事業部門の安全な業務遂行を支援しながら、経営層へのリスク報告と統制環境の構築・改善を担っていただきます。
【主な業務】
※お任せする業務はご経験やスキルを踏まえて柔軟に設計させていただきます
・全社リスクマネジメント体制の策定・運用・改善
・コンプライアンス体制の整備と統制
・情報セキュリティ関連(ISMS/プライバシーマーク等の認証取得・維
持、全社セキュリティポリシーの策定)
・教育・啓発活動の企画実行
・BPO/SaaS等の事業におけるセキュリティおよび第三者リスク審査
・インシデント発生時の対応/支援
・各種規程・マニュアル(リスクマネジメント規程、情報セキュリティ規
程、個人情報保護規程等)の策定・改廃

<具体的な業務イメージ>
①認証・監査関連
・ISMS(ISO/IEC 27001)・プライバシーマークの取得・維持運
用経験/ISMS審査員補以上の資格/内部監査部門での実務経験/
外部監査対応の経験
②事業・現場理解
・BPO_コールセンター_24時間運用事業での実務経験/金融機関向けBPO、SaaSサービスのセキュリティ審査や第三者リスク評価の経験/プログラミング、システムインフラ(PC・ネットワーク等)の実務経験/事務処理センター、人事労務等のバックオフィス業務経験
③リスク対応
・インシデント対応責任者としての実務経験/BCP_BCM(事業継続計画・管理)の策定・訓練の経験
④組織・ガバナンス理解
・三線防衛の考え方を理解し、経営層との対話で活用できる方/ガバナンス・内部統制に関する経営層からの相談対応の経験
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社におけるリスクマネジメント、コンプライアンス、情報セキュリティ管理の実務経験
・マネジメントのご経験
【歓迎】
・経営陣への報告やガバナンス対応経験/複数部門を横断するプロジェクト推進経験
想定年収
844万円 ~ 1,042万円
ポジション
内部統制※経営共創基盤(IGPI)グループ出資/リモート・フレックス◎/残業10h程度/安定した基盤/IPO準備中
仕事内容
内部監査における業務全般

・内部監査計画の策定
・内部監査の企画立案~実行、報告書作成
・監査業務標準化に向けた各種改善活動(手順書整備、ワークフロー、体制構築等)
・各現場との折衝、現場改善、改善状況のフォローアップ

具体的な仕事は、ご経験・ご希望等をもとにご相談させて頂ければと思います。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・会計や法務の知識(会社法、会計基準などの理解)
・Excel、Word、PowerPointの基本操作スキル
・高い倫理観と機密保持意識

【歓迎(WANT)】
実務経験
・業務、法務部門、監査法人等での実務経験
・企業の財務分析やリスク管理業務の経験
・金融機関等での実務経験
資格
・公認会計士、税理士、またはその科目合格者
・内部監査士(CIA)や内部統制評価資格(CFE)の保有者
・法律関係資格(ビジネス実務法務検定、行政書士など)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査メンバー/映像・出版・メディア・音楽・マーチャンダイジング等総合エンタメ企業/フレックス活用可
仕事内容
具体的な業務 (雇い入れ直後) 

1. 将来的な上場を目指すにあたっての内部統制・内部監査のゼロからの基礎作り、運用ルールの策定
2. 当社、及び関連会社の監査計画・監査の実施・調査報告・改善指示書の立案
3. 監査結果・改善指示書の取締役会への報告上程案の作成
4. 監査だけにとどまらない、内部統制についての企画・立案

海外案件があるため、英文契約書をご確認いただく場合もあります。

(変更の範囲) 変更無し
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
1. 監査部門の経験2年以上の方
2. 監査結果を事業部門にわかりすく説明し、円滑にコミュニケーションがとれる方

【歓迎条件】
1. 司法試験または司法書士試験の受験経験をお持ちの方
2. 著作権ビジネスの関連業種での勤務経験をお持ちの方
3. 取締役会・経営会議での役員への案件説明、吸収合併など企業再編やM&A手続の実施の経験をお持ちの方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
グループ内部監査部(担当課長クラス)
仕事内容
当社の内部統制(J-SOX)評価担当・内部監査担当として、グループ各社の各拠点の内部統制評価・内部監査をご担当いただきます。
・グループ各社・各部門への会計、業務、ITプロセスに係る内部監査
・内部統制(J-SOX)評価業務/内部統制構築支援業務
・評価、監査計画の策定
・評価、監査計画に基づく評価、監査実施、報告書等の作成、経営者報告
・評価、監査結果に基づく被監査部門への改善指示並びに助言
・監査法人との協議  等

変更の範囲:当社の業務全般および当社グループ各社の業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
論理的な思考ができる人    
経験がなくても実地を踏まえて専門的なスキルを身に着けていただきます。

【歓迎要件】
内部統制(J-SOX)評価の業務経験、内部監査の業務経験    
経理の業務経験    
情報システム監査の業務経験    
建設業界(建築・土木)での就業経験

【活躍人物像】
被監査部門とも円滑にコミュニケーションをはかることが出来る
想定年収
730万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査/創業130年以上!東証スタンダード上場老舗メーカー/リモート勤務可能/月平均残業10~15時間程度
仕事内容
農林業用機械(防除機、刈払機など)や産業用機械の製造において唯一無二の技術力を持ち、海外展開も行っている当社において業務監査を中心に内部監査をお任せします。

【職務詳細】
■内部監査計画に基づく組織監査及びテーマ監査業務全般
■内部監査の計画立案、実施
■監査報告書の作成■経営層及び部門長への監査結果の報告
■JSOXの対応
■社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ

※入社後、テーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしていきます

【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、監査法人等で3年以上の内部監査関連の業務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査(j-sox)※グロース上場/リモート中心◎/低い離職率/有給も取りやすい環境
仕事内容
■J-SOX関連業務(現在、優先的に取り組んでいる領域)
・評価範囲の選定
・全社統制、決算財務統制、業務処理統制、IT全般統制の評価
・グループ会社の内部統制構築支援
・監査法人対応

■業務監査(今後、強化していく領域)
・監査テーマおよび対象の選定(リスク・アセスメント)
・予備調査、本調査、監査報告書作成、改善提言、フォローアップ等

■内部監査品質の向上にむけた取組(今後、強化していく領域)
・生成AIを活用したモニタリング機能の強化および業務の効率化
・属人化防止のためのナレッジ共有・手続書整備等

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
(必須)
●事業会社にて J-SOX評価の経験(目安:3年以上)
 ※一連の評価、監査法人対応など独力で完結できること
 ※上記に必要な会計および内部統制の知識を有していること
●業務監査の実務経験
 ※監査テーマ設定・リスクアセスメント・調査・報告書作成の一連を遂行できること
●監査対象部門との円滑なコミュニケーションを行い、適切な情報収集ができるヒアリング能力を有していること

(歓迎)
●内部統制構築の経験もしくは構築支援の経験
 ※非上場会社を子会社化する場合、必要とされる内部統制を特定し、整備・運用の支援を行う必要がございます。
●生成AI・データ分析ツール等を活用したモニタリングや監査効率化の経験
●ナレッジ共有、手続書整備、属人化解消の仕組み構築経験
●CIA、CPA、CISA などの監査・会計関連資格の保有
●IT統制(ITGC)に関する深い理解またはIT監査の経験
●エンジニア経験者(年数は問いません)

求める人物像
●フォワードルッキング(未来志向)な内部監査を志向される方
●監査(Audit)の語源にある「聴く」という姿勢をベースとしたコミュニケーションにより、信頼関係を構築できる方
●変化に対応し、新しい取り組みに前向きな方
●公正さと高い倫理観を持ち、事実に基づいた評価・判断を行える方
想定年収
700万円 ~ 950万円
ポジション
【会計コンサルタント※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したい公認内部監査人です。業務内容は以下になります。
【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング、構築、改善)
・内部監査支援
・IPO支援
・業務改善支援


【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
公認内部監査人資格保有者
※実務経験は問いません。社会人経験者、実務経験者は優遇します。

想定年収
400万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制・管理業務担当
仕事内容
・グループ全体の内部統制業務
・海外子会社の業務支援・連携(経理チェック、経営状況モニタリング、営業月報確認など)
・社長直下組織として海外状況の把握・報告サポート
・サステナビリティ関連業務の補助


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須の経験・スキル】以下いずれかのスキルが必須
・経理業務のご経験
・会社法の理解

【あれば尚可の経験・スキル※必須ではありません】
・会社法に基づく内部統制・業務監査のご経験
・TOEIC600程度の英語力
想定年収
490万円 ~ 623万円
ポジション
内部統制・ガバナンス担当※新規事業を手掛ける部署に配属となります/東証プライム上場・グローバルメーカー
仕事内容

・新規開発部署や子会社におけるガバナンス体制の構築・展開・運営
・投資や新規事業のファイナンスストラクチャの策定及びIFRSを中心とした会計/税務論点整理
・事業推進における法的リスクの評価
・業務プロセスにおけるDX推進 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査経験が3年以上の経験​
​​・公認会計士資格(※USCPAも可)​
※どちらかの要件を満たしていること

想定年収
740万円 ~ 1,290万円
ポジション
内部監査室・内部統制担当※IT監査経験者歓迎※/東証プライム上場・GMOグループのキャッシュレス決済端末事業を展開/リモートワーク可能
仕事内容
■内部統制(J-SOX法)に関する業務
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案

■内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施

■その他、内部監査およびガバナンス強化に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下の経験を有する方
・内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上)
・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方
・IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発)

【歓迎要件】
・ISMSもしくはISO27001の導入、運用経験
・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格をお持ちの方。
・一般レベルの会計知識をお持ちの方(目安:経理担当部門と会話出来る程度)

【求める人物像】
・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方
・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
想定年収
750万円 ~ 1,100万円
ポジション
法務内部監査【医療用通訳サービスで業界№1企業|医療ヘルスケアSaaS|IPO準備企業】
仕事内容
【雇入れ直後】
IPOに向けて健全な組織運営を行なうため、必要な業務フローの設計やチェック機能を担っていただくとともに、コンプライアンスに関わる業務についてもお任せします。

【具体的な業務】
・業務監査、J-SOX監査等の内部監査業務全般
(計画の策定/監査の実施/リスク分析、及び評価/改善提案/フォローアップ)
・業務改善の提案、構築支援及び業務管理(部門間の調整など)
・法務業務全般(契約書のリーガルチェックや事業施策の法務レビューなど)
・その他コーポレートにて担う業務の全般

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社での内部監査もしくは法務の実務経験(リーガルチェックメイン)(1年以上)
・主体的に取り組んだ業務もしくは運用の改善実績

【尚可条件】
・弁護士資格や内部監査人など内部監査関連の資格保有者
・スタートアップ企業での実務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
【新設組織】ガバナンス・リスク管理※営業本部長直下/大手外資系生保/リモート、フレックス有
仕事内容
当社のガバナンス強化に向け、支社で対応が難しいリスク案件への直接支援や支社コンプライアンス推進に、複数の支社を取りまとめる営業本部長(本日時点で7営業本部)が個別具体的に関与していくことになります。当該取組みを補完するために、本社に組織を新設します。本部長の高度化する役割を支えるため、リスク管理支援、現場課題への伴走、会議体運営などを担い、営業組織全体の健全性向上に寄与します。

【職務内容】
(1) 営業現場におけるリスク案件の管理、モニタリング
・支社で対応が困難な営業職員に関するリスク情報の収集、整理
・営業本部長と連携した直接管理支援の計画立案
・リスクの早期把握、是正に向けたフォローアップ
(2) 営業本部長のガバナンス業務サポート
・コンプライアンス推進に関する各種調査、報告書や資料の作成
・リスク管理状況の可視化(レポーティング、分析)
・支社、本部関連部署との連携業務
(3) 改善施策の企画、運用
・営業現場のリスク傾向分析に基づく改善案策定
・再発防止、業務フロー改善の提案と運用支援
・新制度、ルール定着の推進活動
(4) その他、チーム運営に関する庶務、調整業務および会議体の運営

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■金融機関(銀行、証券、保険等)で実務経験(目安10年以上)
■内部管理、コンプライアンス関連の業務経験 

【歓迎要件】
■支店長経験、支店長補佐経験

【求める人物像】
■正確性、責任感、傾聴力がある
■対象者に寄り添いながらも課題を指摘できる
■しがらみに捉われることなく冷静な判断ができる

【PCスキル】
Word:中級程度以上
Excel:中級程度以上
Power point:中級程度以上
Access:尚可
想定年収
1,000万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査※東証プライム上場グループ/ペット保険国内シェアNo.1
仕事内容
アニコム損保又はアニコムホールディングスでの内部監査業務

・ 個別内部監査実施に係る業務(監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成等)
・ 監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、監査計画の立案等)
・ J-SOX評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①メンバークラス

・事業会社の管理部門にて、被監査部門としての対応経験をお持ちの方
・内部監査業務に関心のある方

②リーダー候補

・保険会社もしくは銀行における内部監査部門の経験をお持ちの方
 もしくは
・メーカーにおける内部監査部門の経験をお持ちの方

【歓迎要件】
・システム監査の経験をお持ちの方
・CIA(公認内部監査人)資格保有者
・リスク管理業務、コンプライアンス業務、IT部門業務の経験者
・ペット業界に関心のある方
想定年収
400万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査※上場企業/ヘルスケア・在宅医療支援・医療機関支援
仕事内容
自社および連結子会社の主に会計、業務面での内部監査/統制担当として、国内外事業の課題設定・解決の支援をお任せします。

・国内外関連事業の内部監査の体制構築
・監査の計画策定及び実行
・監査報告書・改善提案書の作成
・監査法人との折衝及びその指摘事項に対するフォローアップ
・上記に付随する事務処理など

上場後、J-SOXにおいては精度の高い実行が求められており、事業展開としても海外事業、新規事業の展開、M&A等による新規子会社の設立が加速していくことが予想されます。監査の実行や弊社事業の拡大に併せた体制構築を主に担っていただきます。
経営管理や法務を始めとする、様々な職種と連携をとりながら業務を進めていっていただきます。

【変更の範囲】会社の定める業務(ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・経理経験または日商簿記2級程度の会計知識のある方
・業務監査等の内部監査経験のある方
 ※医療業界での経験は不問です

【歓迎要件】
・内部統制(※J-SOX)におけるご経験
・海外拠点に対する内部監査またはJ-SOX評価業務経験
・英語の読み書きができる方(目安:TOEIC650点以上)
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【東京/KOKUYO】経理・業務プロセス改善(内部統制)担当 ※出向先:株式会社アクタス/福利厚生充実
仕事内容
◆職務内容
コクヨのファイナンス&アカウンティング部門の一員として、
子会社である株式会社アクタスの経理機能強化およびグループ経理ガバナンス向上に向け、
内部統制の整備・運用、および経理業務プロセス改善 を中心に幅広く業務をお任せします。
※これまでのご経験・ご志向性を踏まえて、担当領域を決定します。

<経理業務プロセス改善・内部統制領域>
*経理業務フローの可視化(AS-IS/TO-BEの整理)
*内部統制(J-SOX)の整備・運用
*業務プロセスの標準化・効率化(ルール策定、手順書整備)
*不正防止や牽制機能の強化に向けた仕組みづくり
*会計・決済システムの運用改善、リプレース検討
*監査法人対応(内部統制周りの資料準備、改善提案)
*現場部門との連携・課題ヒアリングおよび改善活動の推進

<経理・会計実務>
*月次・年次決算の実務サポート *勘定科目の整理・締め作業
*税務、申告対応の補助(外部税理士・内部担当との連携)
*経営管理資料の作成サポート・数値の正確性担保 *各種経理データの整備・分析

<コクヨとの連携業務(将来的に)>
*コクヨグループの内部統制・経理ガバナンス強化への参画
*グループ企業間のベストプラクティス共有
*将来的な本社・グループ会社財務経理部門へのローテーションを見据えた業務連携
*連結・税務など本社側専門チームとの共同プロジェクトへの参加


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件>(下記のいずれかに当てはまる方)
事業会社での経理実務経験(3年以上、月次決算の主担当レベル)
内部統制(J-SOX)または業務プロセス改善の実務経験
会計・決済などシステム改善/運用フロー改善の経験

<歓迎要件>
小売・EC・飲食など複数事業を持つ企業での経理経験
会計システム導入や業務効率化プロジェクトの経験
税務申告/監査法人対応の経験

◆求めるタイプ
現場の声を丁寧に拾い、課題を構造的に整理できる方
自ら課題を発見し、改善提案から実行まで推進できる方
多様なステークホルダーとコミュニケーションを取りながら調整できる方
“仕組みをつくる側”の仕事にやりがいを感じられる方
将来的にグループ横断でキャリアを広げたい方
想定年収
840万円 ~ 1,200万円
ポジション
監査室/内部統制・J-SOX・子会社管理※リモート・フレックス有/水処理業界No1のグローバル企業
仕事内容
・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。
 (全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制)
・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。
 (受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援)
・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。
・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール)
・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)
・現地監査の実施案内(メール)
・現地監査の実施(対面もしくはTV会議)
・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年)
・ビジネスレベルの英語力(読み書き程度)
・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可)

【歓迎要件】
・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験
・指導的立場で業務を遂行した経験
・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士)
・IT監査(CAATsなど)
・海外駐在経験
想定年収
900万円 ~ 1,108万円
ポジション
内部監査部/スタッフ/フルフレックス◎
仕事内容
【業務内容】
内部監査計画の策定と監査の実行
・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を立てた判断、監査を実施する。
・業務プロセスを分析し、そこにあるリスクと内部境界を洗い出し、その有効性を評価する。
・監査結果を文書変更、報告書を作成、マネージメントへの報告を行います。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含みます。

【変更の範囲】
発令等に基づき会社の定める業務へ変更となる可能性があります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
業界問わず、以下どれかのご経験やスキルをお持ちの方

・経営企画、留意、人事、システム、営業企画、業務改革などの企画・管理業務
・プロジェクトの計画立案、実行、振り返り、改善に携わった経験
・論理的な思考力と資料作成・コミュニケーションスキル

【歓迎要件】
・金融業界(保険・銀行・証券等)での業務経験
・内部監査や業務改善の経験
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認内部システム監査人)等の資格保持者
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部統制(メンバー)※上場企業/フレックス可
仕事内容
1. 内部統制再構築:
 現状の業務フローを可視化し、財務・非財務リスク評価に基づき、現場が迷わず実行でき、かつ客観的に評価可能な内部統制を部長及び現場部門と共同で整備する。

2. インシデント・マネジメント:
 発生した事象の根本原因分析を行い、現場部門に深く入り込み(現場ヒアリングや業務観察など)、実効性のある再発防止策を立案するだけでなく、それを日常業務のコントロール(手順)として組み込み、定着させるまでを部長とともに主導する。

3. 内部統制報告制度(J-SOX)対応:
 内部統制報告制度(J-SOX)対応:既存の評価範囲や手法をゼロベースで見直し、過度な事務負担を排除した効率的かつ効果的な評価体制の構築・運用をサポートする。


【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
(1)以下のうち、1つ以上必須
・事業会社の内部統制部門若しくは内部監査部門で、内部統制評価実務を3年以上経験していること。
・事業会社のリスク管理部門で、ERM構築又は運用を3年以上経験していること。
・コンサルティング会社で、ERM導入、内部統制構築、内部監査支援等、リスクコンサルティングを3年以上経験していること。
・監査法人で、会計監査又は内部統制監査を3年以上経験していること。
・経理実務を3年以上経験していること。
・IT関連業務を3年以上経験していること。
・法務コンプライアンス関連業務を3年以上経験していること。
・広告制作業界に対する深い知識・経験を有し、制作管理や予算管理、発注実務など、何らかの管理プロセスに携わった経験があること。

(2)以下、必須
・Word、Excel、PowerPointの基本操作を理解し、「ヒアリングした内容を構造化してまとめる」、「数値を正確に整理する」など、目的に応じた適切な資料作成ができること。

※「内部統制のプロになりたい」という意欲があれば、現時点での専門知識に自信がなくても大丈夫です。経験豊富な部長が、あなたの成長を全力でサポートします。

【歓迎】
・経理関連資格
・IT関連資格
・法務コンプライアンス関連資格
・内部統制評価以外の内部監査業務の実務経験、若しくは関連する資格保有者

【求める人物像】
内部統制やリスク管理の専門家を目指し、現場の実態に即した仕組みを一緒に作り上げていく意欲を重視します。
「自分の仕事はここまで」と線を引かずに、会社を良くするために自ら動ける行動力、現場のスタッフから信頼される誠実なコミュニケーション力、そして細かな資料作成やルールの定着支援まで、一つひとつの実務を丁寧にやり遂げる姿勢を求めています。
想定年収
435万円 ~ 650万円

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